半成品和原材料的报废处理流程及要求.pdf
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1、 *有限公司 管理规程文件 报废流程 文件编号:WI-7.5.3-01 版本:A 编 制:日期:2016-05-31 校对审核:日期:2016-05-31 批 准:日期:2016-05-31 文 控:日期:2016-05-31 文 件 会 签 记 录 部门 会签人 部门 会签人 部门 会签人 品质部 生产部 财务部 产品部 工程部 文 件 更 改 记 录 更改单号 更改页码 更改状态 更改人 生效日期 201605310001 P4P8 1 2016-05-31 1.目的 明确半成品和原材料的报废处理流程及要求。2、适用范围 适用于库存不合格材料和生产工单半成品的报废作业。3、职责 仓管员:根
2、据材料不合格库库存数量提出报废申请表 生产班长:根据产线不可维修的半成品、产成品数量提出报废申请表 生产主管:报废申请表的核对及评估 工程部主管:根据报废申请表、报废处理单对产品的报废给出处理意见 财务:根据报废申请表核算成本 计划部主管:对报废申请表、报废处理单进行会签 总经理助理:对财务核算后的报废申请表和报废处理单进行审批 总经理:审批报废申请表和报废处理单 4、程序 4.1、产成品报废流程 4.1.1 报废申请经总经理批准后,生产物料员根据报废申请明细表在 ERP 系统的库存交易单中录入报废品入库单(仓库选择,库位 FNG-11)。4.1.2 录入报废品入库单后将单据打印,并将报废的产
3、成品分类包装,标识明确,连同报废品入库单一同送仓库入库。4.1.3 仓管员接收确认无误后,在 ERP 系统中将报废品入库单审核。4.1.4 仓管员根据报废品入库单在 ERP 系统中录入产线报废单,并上报审核。4.1.5 仓管员将产线报废单审核后通知生产物料员,由生产对报废的产成品做报废品处理。4.2、仓库报废流程 4.2.1 报废申请经总经理批准后,仓管员根据报废申请明细表在 ERP 系统中录入仓库报废单,并将单据审核。4.2.2 仓库报废单审核后,通知后勤部门,进行报废品处理。如数量巨大,可由采购部协助解决 一、材料报废申请流程 序号 流程图 作业说明 表单 职责 1 仓管员每月根据库存不合
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