办公室各项制度.pdf
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1、 办公室各项制度 TYYGROUP system office room【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-办公室工作职责 1、协助局领导组织协调局机关日常工作,督促检查落实各项行政管理制度;2、负责局机关文秘、电子政务、保密、督查、接待及有关综合性材料的起草、有关会议的组织工作;3、负责办公设备、办公家具、办公用品的购置和管理工作;4、负责全局财产管理、后勤服务管理、制度的制定,并组织实施;5、负责离退休人员的服务;6、负责局办公区房屋维修、水电管理、环境卫生绿化、及治安保卫工作,保障公用服务设施设备的正常运行;7、负责请销假制度和上下班签到制度的落实;8、完成领导交办的各项工作
2、任务。档案室管理制度 档案员岗位职责 一、负责统一管理局机关的档案归档工作,认真执行档案法。二、负责档案各项制度的落实工作。三、负责主持档案鉴定销毁工作。四、负责档案库房各项管理制度和保密制度的落实。五、为机关工作提供信息服务,认真做好借阅、登记工作。档案借阅制度 一、档案室管理的档案,主要提供上级主管部门和本局相关人员使用,科、室、人员借阅档案时必须办理登记手续方可借阅。二、机密档案借阅,需经主管领导批准,就地查阅,不得带出档案室。三、借阅档案资料人员负责保管、保密、爱护所借档案,不得拆卷涂改、叠页和勾画、污损档案整洁,发现遗失及时报告,并追查处理。四、未经批准的档案,不得随意抄录,拍照原文
3、。五、所借阅的档案,不得任意转借他人,如需要转时,必须到档案室办理手续。六、借阅人员所还回的档案,档案管理员必须检查是否齐全。七、档案资料借阅最长时间不得超过一个月,如要延长,可按规定办理手续。八、负责借阅人员如有调动工作时,在离职前必须将所有案卷归还档案室。档案保密制度 一、保密范围,主要限于不宜扩大阅知范围的文件资料。二、档案员要严格遵守和执行国家的保密制度,不准携带文件档案回家、探亲、访友和去公共娱乐场所。三、机密档案应放在保密设施较好的箱柜中,不得随意乱放,必要时可加锁密封。四、不得利用工作之便私自摘抄、传播机密事项。五、借阅机密档案和资料,需经有关领导批准,在指定场所阅读。机关财务管
4、理制度 为进一步严肃财经纪律,规范财务行为,努力增收节支,杜绝铺张浪费,促进廉洁勤政,结合本局实际,制定财务管理制度。一、局机关财务实行统一管理。办公室设一名报帐员,按财务制度规定建立财会帐薄,各方面开支由局主管财务领导核批。二、财务支出,凭有效票据经主管财务领导签批后报销。非规范票据不予报销。凡报销的票据,经办人应写明支出的用途并签名;经办公室负责人或主管领导在票据背面签名;领导签批后,报账员应在支付款前进行最终审核。三、坚持归口办理、定额包干的原则。凡办公用品、公共设施维修材料、交通工具燃料及维修保养、劳保福利用品等,均有办公室统一审核购买或办理,其它部门和个人都不得擅自购置,否则不予报销
5、。局领导用车辆按车况分别定额包干油修费用。汽车加油由局办公室统一办卡充值。维修实行定点维修,由修理厂拿出修理意见及预算金额后由专业司机及办公室审核后到修理厂进行维修。四、公务接待本着“适度、节俭、办公”的原则,未经批准的公费接待,不予报销。实行统筹安排、费用限额、厉行节约的办法。应有局出面接待的,经局一把手同意后由局办公室统一安排。需支出大额接待费的,在支出前要请示局主管财务领导后方可支出,否则不予核销。接待费用实行按月结算。五、机关电话费实行定额管理。各科室电话每月限额 50元,由局机关财务统一交纳,如有超额自行负担。六、因私不得借用公款,办公需预支现金的须报局主管领导批准,是出差的要在返回
6、单位一周内核销。政府机关财务管理制度 2 (简介:机关财务管理制度、公务接待制度、小车使用制度、考勤制度、工作制度、学习制度、印章使用管理制度、卫生制度)机关财务管理制度、廉政制度:一,有关费用的管理原则 (一)机关工作人员因公出差,须经局长批准,方可到财会室领取出差借款,出差人员报销差旅费,应按有关规定填写出差报销单据,由分管领导审核后,报局长审批。(二)机关各科室需购买办公用品及办公设备,应列清物资采购单,报分管局长审核,局长审批后由办公室统一购买.数额较大时,应由局长办公会议研究同意后由办公室购买。(三)办公室负责机关所有资料的打印,复印(包括印刷有关资料),无特殊情况不得在外打印,复印
7、资料。(四)费用报销.发票必须写清用途,日期等具体情况,经办人签名后,由分管局长审核,(行政费开支,公务接待开支由分管行政的局长审核;业务费开支由分管业务的局长审核.)报局长审批后方可入帐.无三人以上签名,内容不具体,手续不全的发票,及白纸发票等非正规发票,一律不得报销入帐。(五)财务人员应严格审核原始凭证的真实性,完整性和合法性,严格按照会计审核制度进行会计业务处理,发现问题及时整改。并做到帐证相符,帐实相符。(六)有关费用须在当月报销,不得跨月报销.二,有关费用标准 (一)电话费标准:每月固定电话 元;每月固定电话 元;一般正式员工每月固定电话 元。(二)交通费:(三)水电费:(四)下乡补
8、助:(五)其他经费:由分管财务局长掌握使用.三,加强资金管理,确保资金运转正常 (一)严禁干部职工借支公款,因特殊情况须经分管局长审核,报局长审批方能借支,因公出差的借支,应及时报销费用结清借支。特殊情况的借支必须按规定期限还款。否则在次月起从本人工资中扣回。(二)严格按照国家规定的现金开支范围支付现金,严禁公款私存,加强现金,银行存款管理,日清月结,帐款相符。(三)严格审批权限和审批程序.按照有关审批程序和权限审批各种行政费用,未按此审批的,财务人员不得入帐。否则产生的后果由当事人负责.四,严格按照会计档案制度保管好会计档案.公务接待制度:一,实行分线管理.会议接待工作由办公室负责安排,各科
9、室有接待任务须报分管领导同意后进行安排,其费用由分管行政的局长审核。二,严格执行接待标准。接待费用在 元以上须报局长审批.三,接待人员要严格控制接待标准,并严格控制陪人,不得擅自提高接待标准,增加接待费用。四,严禁在饭店,宾馆,商场娱乐场所签单,挂帐,否则,一切费用由当事人负担。小车使用制度:一,机关小车是用于单位日常工作的,工作用车必须先报告,按照优先重点工作,优先领导的原则调配使用,驾驶员应服从调配。二,机关车辆的配置与调配 局机关所有车辆的派遣和出行,均需请示局长,待局长批准后,方可出行,并报办公室办理有关手续。任何人或司机,不得公车私用,更不能驾车外出。原则上各车辆不交叉使用,但特殊情
10、况下,经请示局长后,办公室可以调剂使用。三,车辆有关费用的管理 1,燃油包干使用,按油耗,月公里数确定月用油量。由办公室在月初一次性按标准将汽油票发至各车辆,超支不补。无特殊情况各车辆在外加油发票一律不予报销。2,过桥,路费,洗车费用凭票报销,超支不补。如因公外出,过桥,路费凭办公室开具的派车通知单办理报销手续。3,修理费:所有车辆由办公室组织定点维修,统一结算,各车辆维修必须先向办公室申报维修项目和预算,由办公室开具车辆维修通知单,到定点维修厂修理,无维修通知单或在其它修理厂维修的维修费不予报销,概由当事人负责。4,年检,养路费及过桥过路费,洗车费由各车辆自行交纳和办理,并报办公室审核方能报
11、销。四,严禁无证驾驶,无批准公车私用,将车辆外借他人驾驶(包括本单位无驾驶证人员),由此造成的经济损失概由当事人负责(借本单位无驾驶证人员和借车人共同负责,借外单位人员由外借人全部负责).考勤制度:一,按时上下班,每天进行个人签到,由办公室负责督查,任何人不得无故迟到,早退,旷工.二,严格请销假制度.请假要事前批准,一日内请假由科室负责人批准,两日内由分管局长批准,三日以上须写出请假条,报局长批准,否则全年不予评优,并按实扣发奖金。病假,产假凭医院证明,全年病假超过 20 天者,不予评优。婚假,丧假,探亲假和轮休假,应经批准后方可休假,不得搞事前休假,不得随意超假,无故超假一律视为旷工。同时,
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