2022银行审计人员述职报告.docx
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1、2022银行审计人员述职报告银行审计人员述职报告1就审计稽核工作的性质来看,由于牵扯到上上下下、里里外外、方方面面、错纵困难的关系,因而深感责任重大,必需忘我工作。首先,对工作高度负责。一年来,根据要求,严格对xx、xx辖区网点进行了常规审计。在审计中,发觉问题不轻易下结论,而是结合工作实际,多调查、多了解,确保吃透问题,定性准确,并通过严格审计,力求将各类隐患消退在萌芽状态。针对一些突出问题,均现场督促处理,假如通过督促处理有肯定困难的,刚好归类上报。据计,今年在对xx、xx的常规审计中,共纠改问题起,督促处理问题起,对于一些隐患较大、短时难以处理的问题,刚好整理上报分行起。其次,对责任严格
2、落实。今年以来,在对xx、xx以及xx财务工作进行序时性审计中,发觉存在不少问题。就业务工作中的一些共性问题,具体排列并刚好上报分行通报纠改,同时,针对一些行不严格遵守结算纪律等问题,在审计中,通过顺藤摸瓜,一方面将责任严格落实,另一方面对其责任人进行肃穆处理,确保被稽核的网点不再有类似问题发生。银行审计人员述职报告2依据中支内审工作部署,20xx年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部限制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案,分“内部限制环境”、“风险识别与评估”、“限制活动”、“信息沟通与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内限制度进行评审,将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个
3、职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员。以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主。有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度,留意内限制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围,提升了评价层次。通过审计评价,共发觉重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节,一一列出,分析存在问题的缘由,提出合理的防范措施和建议,并书面报告市中支和支行领导,督促各项内部限制制度在全行得到严格落实。现将工作汇报如下:一、主动开展内部审计调查工作我们依据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是对*支行集中选购管理状况的调查、对*支行外汇法规、内限制度
4、和业务操作规程执行状况的调查。今年8月份对支行集中选购管理状况进行了调查,发觉一些管理上的欠缺和不规范的操作,提出了整改看法和建议。今年11月份对支行外汇法规、内限制度和业务操作规程执行状况进行了调查,通过现场询问、调阅部分档案资料和视察临柜操作状况,基本了解和驾驭了*支局外汇管理工作状况。从调查状况来看,*支局能够较好地执行外汇法规,刚好实行外汇政策,建立了比较健全的内控管理制度,业务授权分责明确。并能依据上级局的内控要求,结合自身特点,对各项内限制度予以细化补充,刚好修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核方法,建立了内控督导检查方法。但也发觉了不少一问题,依据
5、问题的不同性质提出整改建议,基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策,严格内部管理制度,规范业务操作。今年我们通过审计调查,共发觉了违规现象20余项,提出整改建议20条,大部分已得到整改落实,分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。二、主动开展审计发觉问题“回头看”活动在行长亲自督导下,我支行由内审牵头,仔细组织开展了对20xx年度以来审计查出问题整改状况的检查,做足做细“亡羊补牢”工作,强化了整改落实,巩固了审计监督成效。1、领导重视,强化整改意识。布置支配对20xx年度以来审计发觉问题和整改状况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任,制定切实可行的措施。强
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