某公司销售部绩效考核办法(共10页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上有限公司文件编号:版 本/次:主题:销售部绩效考核办法 页 次:生效日期:一、 目的:确保年度销售目标顺利进行且开展新的客户,并维护好老客户,达成客户的满意度及提升公司业务成长、降低成本、提高员工积极性,特制定本办法。二、 范围:销售部主管及销售部相关人员三、 职责:1. 财务科:1.1. 负责绩效考核薪资的确认与发放。1.2. 负责销售部每月产值考核及索赔金额数据的提供。2. 计划科:负责提供客户增加或减少考核数据的资料。3. 销售部主管:3.1 负责提供出货明细表、生产任务单、生产变更通知单及考核相关资料给相关部门。3.2 负责推行销售部绩效考核、监督及确认。3.
2、3 负责协助总经办绩效考核的拟定、修订销售部绩效考核办法。4. 总经办:4.1. 负责销售部绩效考核方案拟定、修改及绩效考核成绩审核确认。4.2. 负责客户抱怨及抱怨未及时处理次数的数据提供。5. 总经理:负责销售部绩效方案的核准与执行。四、 名词解释:略五、 执行细则:1. 绩效考核项目(指标)每半年修改一次,特殊情况例外处理。2. 销售部主管每周一15:30前交上周订单接单明细及出货明细表到总经办绩效考核小组,当天迟交责任单位(责任人)捐款20元,迟交一天责任单位(责任人)捐款50元,以此类推,严重违规依公司奖惩管理办法处理。3. 财务科每周一9:00前交产值考核及索赔金额明细表到总经办绩
3、效考核小组,当天迟交责任单位(责任人)捐款20元,迟交一天责任单位(责任人)捐款50元,以此类推,严重违规依公司奖惩管理办法处理。4. 销售部一旦接到客户抱怨行为需在下班前上交客户抱怨联5系单到总经办绩效考核小组,当天迟交责任单位(责任人)捐款20元,迟交一天责任单位(责任人)捐款50元,以此类推,严重违规依公司奖惩管理办法处理。5. 生管部每周一9:00前上交该客户取消索赔数量明细等资料到绩效考核小组,当天迟交责任单位(责任人)捐款20元,迟交一天责任单位(责任人)捐款50元,以此类推,严重违规依公司奖惩管理办法处理。6. 各相关部门有关的表单需提供相关部门,未按规定时间内提交的,每延迟一天
4、捐款10元。7. 绩效稽查管理7.1. 总经办组织绩效考核管理小组对销售部进行绩效数据稽查,发现问题应书面提报,并对销售部申请给予行政处分(公司奖惩管理办法)。7.2. 稽查原则:绩效考核小组人员或由总经办指定临时人员互相稽查。7.3. 绩效考核管理小组组成人员:总经办主导,各部门指定人员(原则上为各部门负责人)。7.4. 稽查时间:每月不定期稽查至少二次以上。8. 绩效考核数据确认、提报8.1. 销售部每月3日前由组员自行统计上月考核表交销售部副总审核,销售部副总需在5日前提交给总经办绩效考核小组,考核小组8日前审核完成交总经理确认,总经理需在5天内审核确认完成后交财务部审核工资与发放,另一
5、份予以公告上月考核成绩在公告栏。8.2. 总经办将绩效考核数据提报给被考核部门,被考核部门不能确认并书面报告给总经办,总经办将报告呈总经理确认后,按总经理的批示进行处理。六、 考核项目:(一) 每月产值达成金额1. 统计时间:1.1. 财务科主管每周一9:00前提供上周的每月产值达成金额。1.2. 财务科主管每月3日前统计上个月每月产值达成总金额。2. 数据来源:客户订单、外销发票、增值税发票、出库单、银行收汇。3. 统计部门人员:财务科主管。4. 稽核部门:经办绩效考核小组或总经理指定人员。5. 统计步骤:1) 根据年度目标所订定基准,经总经理确认后之金额,作为考核产值之依据。2) 销售部将
6、总经理确认后的年度产值目标交财务部门做考核的依据。3) 销售部因市场状况在总经理调整年度目标后的数据做为考核的依据。4) 销售部每月所接到的订单上的实际金额,经总经理确认后的订单,即列入该月实际金额。5) 销售部所接到的订单,因客户延迟到下月或更迟的时间,该订单即依延迟的时间为准。6) 销售部所接到的订单,因生产部门或其它部门的关系,造成延误,该订单列入当月考核。7) 销售部因客户取消订单,即扣除当月的业绩。8) 销售部的金额以人民币计,所以每月的产值即按当时所押汇的金额做为考核的依据。9) 客户追加订单在当月出货的都列入为考核的依据。10) 收到客户全额货款,但未出货,该批款项列入当月考核。
7、11) 收到客户部分货款,且已出货或已生产未出货,该批款项列入当月考核。收到客户部分货款,但未生产,该批款项不列入当月考核。12) 销售部所接内销订单的数量与金额属当月出货列入考核(必须要有出库单)。13) 成品已出货但款项未入帐,该批款项不列入当月考核。6. 数据统计:按实际的出货金额与当时总经理核准年度月季金额做比较。 6.1 每周一9:00前提供上周的每月产值达成金额,交总经办绩效考核小组。 6.2 每月3日前统计上个月每月产值达成总金额,交总经办绩效考核小组。(二)开发新客户家数与维护客户家数1. 统计时间:1.1. 生管部经理每周一10:00前提供上周的开发新客户家数与维护客户家数。
8、1.2. 生管部经理每月3日前统计上个月开发新客户家数与维护客户家数。2. 数据来源:客户订单(生产任务单)、客户名录3. 统计部门人员:生管部经理4. 稽核部门:经办绩效考核小组或总经理指定人员。5. 统计步骤: 每月之新增客户家数,根据前一年所订,经总经理审核后的基准为依据。 透过任何管道,经双方确认,合作第一笔生意为准,且必须符合总经理的认可为准。 所开发的客户,下单超过10万美金的金额(产品金额),计为二家开发数量。 总经理或其他部门主管所推荐与公司配合的客户都计为该部门新开发的客户(分配给某位业务员即属某位业务员)。 客户中途不与公司下单往来,如:质量不好、未联系、服务不好等,都计为
9、流失客户,每丢一家,计一次。 客户关门倒闭,则不计。 因D级客户,公司不与配合,则不计。6. 统计数据:开发新客户家数(经总经理审核合格的则计入)客户减少家数(维护未到位,导致客户不再往来)6.1 每周一10:00前提供上周的开发新客户家数与维护客户家数,交总经办绩效考核小组。6.2 每月3日前统计上个月开发新客户家数与维护客户家数,交总经办绩效考核小组。(三)客户抱怨次数1. 统计时间:1.1. 销售部每次发生客户抱怨需当天提供客户抱怨联系单到总经办绩效考核小组。2. 数据来源:客户抱怨联系单、品质异常单。3. 统计部门人员:总经办主管。4. 稽核部门:总经办绩效考核小组或总经理指定人员。5
10、. 统计步骤: 因销售部或其它部门原因所造成,经客户以传真、邮件等讯息,都计为抱怨次数,每项计一次。 口头抱怨不计,但要告知客户以书面提供则计。 任何部门原因都计,但属本部门计每项一次,其它不属本部门原因的计为一项算半次,属之合理。 新品送样或样品未经品管部确认而寄出,造成客户的投诉,则记客户投诉次数。6. 统计数据:每次客户抱怨联系单、品质异常单1个月的累计(由总经办自行统计后于每月3号前与销售部主管确认)。(四)客户抱怨未及时处理违规次数1. 统计时间:1.1. 销售部每次发生客户抱怨需隔天下班前提供客户抱怨联系单到总经办绩效考核小组。1.2. 客户抱怨严重的必须立即提供抱怨联系单到总经办
11、绩效考核小组及填写品质异常单交品管部或技术部。2. 数据来源:客户抱怨联系单、品质异常单、防止再发措施表。3. 统计部门人员:总经办主管。4. 稽核部门:总经办绩效考核小组或总经理指定人员。5. 统计步骤: 客户抱怨开单日即为计算开始日。 客户需提供样品的,以收到样品当天为计算开始日。 处理时间属常规的问题二日内完成,每延迟一天计一次,以此类推(属销售部)。 客户抱怨属其他部门且常规的问题二日内完成,销售部相关人员需进行追踪,未追踪造成无法完成,每延迟一天计半次,以此类推。有追踪并书面提报则不计。 未及时处理抱怨再度造成客户二次提出抱怨则以2倍计算。 属特殊的按相关部门协议之日,但时间太长,需
12、提报总经理确认,否则客户再抱怨,则以5倍计。 销售部将防止再发措施表传真给相关客户,客户确认后不满意再度退回要求改善,属技术性无法判定的不计,但可判定的则计半次(必须再开品质异常单交相关部门)。6. 统计数据:每次客户抱怨联系单、品质异常单、防止再发措施表未及时处理次数的1个月累计。 6.1由总经办自行统计后于每月3号前与销售部主管确认.。(五)客户取消金额、索赔金额1. 统计时间:1.1. 收到销售部每次发生客户索赔的资料,财务科最迟隔天12:00前提供客户索赔资料明细到总经办绩效考核小组。1.2. 财务科每月3日前上交上月客户索赔资料明细到总经办绩效考核小组。1.3. 生管部每次发生客户取
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