XX集团审计项目审理工作实施办法(专业完整格式范文).docx
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1、XX集团审计项目审理工作实施办法(专业完整格式范文)X XX 集团 审计项目审理工作实施方法 第一条 为了进一步提升审计项目质量,切实履行审理职责,规范审理行为,依据XXXXXX 集团有限公司内部审计制度及其他有关规定,制定本方法。其次条 本方法适用于 XXXXXX 集团各级审计部门实施的审计项目的审理工作。第三条 XXXXXX 集团审计部设置法规处从事集团审计部的审理工作。集团其他各级审计部门可以设置特地机构或设置专人负责审理工作。第四条 本方法所称审理,是指审理人员依据审计法、审计准则和集团内部的有关规定,对业务处室或审计组提交的反映审计项目过程和结果的相关资料进行审查、修改,并提交审计结
2、果类文书的行为。第五条 审计项目审理工作在业务处室按规定程序完成审计报告等审计结果类文书代拟稿后进行。第六条审理工作实行报送审理的方式进行。必要时,审理人员可以到审计现场进行审理,经审计部门负责人同意,可以干脆到被审计单位核实有关状况。第七条 审计组组长(或其指定人员)在编制审计报告初稿之前,应当对审计工作底稿进行复核,提出明确的复核XXXXXXXXXXXXXXXX文件XXXX20XXXX 号签发人:王某某看法,并对其复核看法担当相应的责任。第八条 审计组形成审计报告初稿后,要刚好提请审计部门领导召开审计结果汇报会,审计结果汇报会由审计部门负责人主持,审计组长或指定专人汇报审计结果。审计部门领
3、导、审计项目归口管理的业务处室负责人、审理人员和综合处负责人参与汇报会并提出看法。如遇审计项目简洁或相关人员不齐整等特别状况,审计结果汇报会也可以实行分散汇报的方式进行。第九条 审计组应刚好根据汇报会提出的看法对审计报告初稿进行修改,形成审计报告征求看法稿。第十条 审计组要将审计报告征求看法稿送达被审计单位征求看法,并仔细探讨被审计单位的反馈看法,对被审计单位有异议的事项,要进行核实并作出书面说明。第十一条 审计组或业务部门在完成征求看法后,应当将下列资料提交审理人员: (一)审计工作方案、审计实施方案; (二)审计工作底稿、审计证据、审计取证单等; (三)审计组审计报告(即征求看法稿); (
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