对于××百货商场财务收支审计报告.docx
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1、对于百货商场财务收支审计报告关于××百货商场财务收支的审计报告 ××市审计局: 依据(××××)审代字第×号审计任务书,我们于××××年×月×日至×月×日对国营××百货商场××××年的财务收支状况进行了审计。审查了该商场××××年度资金表、经营状况表、有关财务收支的账簿,抽查
2、了年度内的有关记账凭证和原始凭证,盘点了库存现金,根据审计安排如期完成了审计任务。查明:该商场××××年度尽管经营业务有所发展,较好地完成了商业任务,但由于财经法纪观念不强,财会工作薄弱,仍存在内部限制制度执行不严,会计处理不刚好,财务收支不真实等错弊行为。审计发觉并落实的有:隐匿各项收入××元,扩大各项开支××元,人为加大销售成本××元,造成偷漏营业税××元,偷漏所得税××元。现报告如下: 一、被审计单位概况 国营×
3、;×百货商场系××市百货公司所属的中型百货企业,以零售为主,兼营少量批发业务。××××年×月开业,经营大小百货、文化用品、针纺织品、五金交电、服装、鞋帽、家具、家用电器等类商品××多种。商场设党支部,××××年实有干部职工××人,除支部书记×人、经理×人、副经理×人等党政管理干部××人外,干脆从事营业的人员××人,占全体人
4、员的×%,财会专职人员×人,占全体人员的×%,按商品大类设十五个商品柜组,每个柜组的副组长为不动产核算员。(部分略)二、发觉的问题和处理看法 除内部限制制度不严,存在漏洞,以及账务处理不刚好,长期挂账,致使会计材料不实等问题已分别指出订正外,查实的属于财务收支错弊问题和处理看法如下: 1.加大销售成本,压低销售利润 (1)经查,该商场经营的两种电扇,××××年×月份进货的价格每台已调低××元,而月末计算销售成本时仍按当月初成本计算,而未按先进先出法计算,使当月售出的&time
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