财政局2023年工作思路模板.docx
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1、财政局2023年工作思路模板今年以来,云和县审计局在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,紧紧围绕建设“两美”云和跨更加展之年的目标要求,依法履行审计工作职责,主动创新审计新思路、新举措、新平台,不断提升审计工作实效,促进各项工作全面发展,迈向新高度。现将主要工作状况报告如下:截止当前共完成审计项目18个(不含政府投资审计项目),其中,法定项目1个,署、省定同步项目6个,市同步项目1个,经济责任审计项目8个,自定项目2个。查出违规金额12044万元,管理不规范金额11056万元。完成政府投资审计项目395个,核减工程价款1663万元,核减率为11。47%。向纪检(监察)、司法机关和主管部门移
2、送案件线索7件。20XX年我局被评为浙江省审计机关先进集体,同时继20XX年获得审计署优秀项目后又一项目获得审计厅优秀项目。今年3月被丽水市政府授予公务员集体二等功一次,1名干部获得浙江省查核能手称号,2名干部被县人民政府记三等功一次,在第五届全市审计系统运动会中取得总分第三名的好成果。一、立足主业,狠抓质量,仔细履行审计职能。(一)以预算执行为主线,深化财政审计。依据省审计厅财政同级审工作方案的统一部署和要求,顺当完成了财政同级审工作任务。针对政府性基金支出预算编制未细化、财政专户管理不规范、预算单位专项资金结余有待清理、税收征管不规范等几大突出问题提出了审计建议。同时在财政预算执行审计的基
3、础上,综合其他项目审计结果,向县人大常委会作了专题报告,并提出了审计整改建议,受到了高度认可。审计建议促使云和县领先在全市实现部分单位部门年度预、决算公开,并促进县政府出台了云和县预算单位往来款清理暂行方法、云和县人民政府办公室关于印发云和县财政预算绩效管理方法(试行)的通知等制度,为促进财政预算管理规范化、制度化和法制化建设发挥了作用。(二)以提升财政资金运用效益为目标,开展财政存量资金审计。根据省审计厅、市审计局的统一部署和要求,对云和县本级财政及65个一级预算单位截至20XX年末的财政存量资金状况进行了审计调查,进一步摸清了全县财政存量资金规模和结构。县人大特地成立特定问题调查委员会与审
4、计组同步对财政存量资金开展调查,县第xx届人民代表大会常务委员会第十八次会议审议通过了云和县人大常委会关于组织特定问题调查委员会对财政存量资金开展调查的确定,增加了存量资金审计的性。针对存在的存量资金未有效统筹支配运用、资金运用效益不高、部门预算执行率偏低、财政性资金保值增值不志向等问题提出了审计建议,督促县财政局进行了整改,并促使其制定出台了关于进一步加强财政资金管理的若干看法,为我县管好用好财政资金,提高财政资金运用效益供应了依据。(三)以规范政府公务支出行为为目标,开展公务支出公款消费专项审计。公务支出公款消费专项审计作为首次审计,而且涉及面广,我局在审计中实行重点突出对“三公经费”和会
5、议、培训费的审计,对其他公务支出公款消费的审计实行结合经济责任审计、县财政预算执行审计和其他专项审计调查的方式进行。于3月27日,召开了全县公务支出公款消费内部审计工作布置会,并组织本级102家单位对20XX年度公务支出公款消费状况进行了自查,在自查基础上,对22家一级预算单位和1家二级预算单位进行了抽查审计。主要发觉存在“三公经费”等公务支出预算未细化、公车加油卡管理不到位、公务接待相关制度不健全、公务卡运用不志向等问题,针对公车加油存在的问题撰写了公务用车加油卡管理有待加强等专报信息。(四)以监督权力运行为目标,做“优”经济责任审计。6月份召开了云和县经济责任审计动员会,首次对经济责任审计
6、单位实行了统一进点。受市委组织部托付,今年对两位副处级领导干部(白龙山街道原书记王沿伟、崇头镇原书记魏启勤)进行了经济责任审计。全年共完成县机关事务管理局原局长王长荣同志、县质量技术监督局原局长吴日清同志等8个经济责任审计项目。在审计中发觉了县机关事务管理局低价出租公有住房、收取的房租长期滞留账外、财务报销不刚好;县质量技术监督局存在部分政府非税收入未刚好纳入财政专户“收支两条线”管理,固定资产管理、债权债务管理和财务核算不规范;县平安生产监督管理局存在平安生产风险抵押金管理不规范、超限额分散选购未经审批;县卫生局下属事业单位县疾控中心存在医用耗材选购未经政府选购办审批、应急物资和消杀物品过期
7、报废处理程序不到位、对外签订合同不规范,卫生监督所存在预付工程款长期挂账未结算、部门选购未经政府选购办审批;县林业局存在国有资产管理不规范、往来款长期挂账、下属单位管理不规范;县人劳社保局存在固定资产账实不符、下属单位及工会组织管理不规范;崇头镇存在工程项目未实行公开招投标、“三资”管理责任不到位;白龙山街道存在发放奖金未缴个人所得税、财务管理不规范、工程管理不规范等问题,针对存在的问题,已督促被审单位进行整改。(五)以保民生促发展为目标,有序推动专项资金审计调查。随着民生资金投入的逐年增加,今年我局以促进社会和谐发展为目标,加大了民生资金审计力度。完成了20XX年县保障性安居工程跟踪审计、粮
8、食生产补助专项审计调查、财政涉农资金专项审计调查和财政扶持村级发展资金管理运用状况专项审计调查。县保障性安居工程跟踪审计重点调查了县住房办、财政、城市建设发展有限公司等部门,并抽查了保障性安居工程项目的开工状况、工程建设和质量管理状况。针对存在住房公积金增值收益计提补充廉租房建设资金未刚好上缴县财政、建设管理不到位、住房安排和运用管理不规范等问题,提出审计建议并督促相关单位进行了整改。粮食生产补助专项审计调查项目主要存在政策执行不到位、粮食补贴专项资金申报审核不到位、部分粮食补贴资金运用效益不佳等问题。财政涉农资金专项审计调查存在审核不规范、虚假申报、管理不到位、部分财政涉农资金运用绩效不高、
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