部机关财务工作总结(共5篇).docx
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1、部机关财务工作总结(共5篇)第1篇:机关财务部年终总结写好工作总结,须勤于思索,擅长总结。这样可以提高领导的管理水平,培育出更多理论与实践相结合,具有工作实力的干部。以下是我给大家带来的几篇机关财务部年终总结,供大家参考借鉴。机关财务部年终总结1时间消逝,不知不觉间,20*年已经过去一半,在公司各部门领导和负责人的协作下,财务科仔细完成全部财务核算及收支工作,对公司各部门财务指标进行考核,分析及监督,对各种报表的上报,帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、资金支配上做到量入为出,以下是我所总结的2023年上半年财务工作总结,敬请各位领导提出珍贵看法。一、以人为本抓管理,夯实基础促工作。
2、1、坚持学习,不断提高工作实力。年初我们制定了科室学习安排,坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式,组织科室人员学习政治理论学问和财经专业学问,树立终身学习的理念,营造深厚的学习氛围,努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断汲取新学问,与时俱进,适应工作须要,提升整体工作实力。引导科室人员团结一样、虚心谨慎、真诚待人,踏实工作、加强品性修养,做一个高尚而有品位的人,树立良好形象。2、明确分工,落实工作责任制。依据省局党组提出的三化管理的要求,紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务,主动进取、扎实工作成效显著,为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务,财务科制定
3、工作岗位责任,明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,月月有工作安排,周周有科务会,强化了人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了财务人员合作与团结,从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。二、围绕目标抓落实,扎实工作出成效。1、上半年财务收支状况全系统实现收入103万元,占年度预算26%,比上年增长-44%;其中:市局收入万元,占年度预算%,比上年增长-%;全系统实现支出万元,占年度预算的%,比上年同期增长%;其中:市局支出万元,占年度预算%,比上年同期上升%;县级局支出万元,占年度预算%,比上年同期上升%;2、规范财务管理,年初重新修订了财务管理制度以及对县级局的预算定额执行标准,仔
4、细编制了全系统的财务总预算和各单位的财务收支预算,为规范财务管理供应了制度保证,今年对全系统的财务收支两条线的执行状况进行了检查,检查中没有发觉大的违反财经纪律的问题,都是按财务制度的规定执行。3、加强报账员队伍建设,组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务学问培训,下基层指导工作,提高了报帐员办公室自动化应用实力和工作效力。4、合理调度资金,保证全系统事业发展的须要。依据年度预算和全系统事业发展须要,刚好调度资金,保证了全系统日常工作的正常运转。5、对全系统固定资产进行了核查登记,组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试,使全系统的办公条件又上
5、了新的台阶,对全系统往来款进行了清查,为迎接省局的检查做好了打算。完善了固定资产台账,为下一步全面资产清查打下了基础。6、主动整理睬计档案,规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难,组织全科室人员对2023年的会计档案进行整理归档,经过一个多月的努力,完成了会计档案归档工作。7、完成了两个县局的基本建设初步设计方案,现正在办理有关手续,预料今年年底能动工新建。财务科在领导的关切指引下,兄弟部门的大力帮助下,完成了新旧标准的顺当更替,我们深知以前的工作不能说明什么,还有许多的挑战与我们出国留学同行,请领导放心,财务科肯定会一如既往、解除万难,与其他兄弟部门一起帮领导分忧,做好财务部11年
6、下半年工作安排,尽全力完成领导交付的各种任务,为公司的发展贡献自己应尽的力气!机关财务部年终总结2多年来,受地方财力制约,州财政对我院的经费预算严峻不足,难以保障我院各项工作的正常运转,2023年我院搬迁工程进入实施阶段,基建投入很大,大宗装备建设任务繁重,加上维持正常运转须要,使得我院长期存在的收支不平衡的冲突更加突出,为此,我院本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则制定了经费管理实施细则。实行领导及科室经费包干的方法,在对过去几年经费运用状况进行统计分析后,给领导及各科室安排肯定数额的经费指标,实行限额包干、超支自负的方法,突出了重点工作和重点开支项目,合理支配经费支出,提高
7、了资金运用效益,克服了大手大脚和铺张奢侈的做法,对经费运用从严限制,从而使得有限的资金用在刀刃上,保证了我院各项工作的顺当进行和检察事业的发展。此外,我院还加强了对财务管理的监督机制,院财务定期通报全院各类经费的开支状况,并自觉接受财政、审计、纪检监察和有关部门的监督。通过我们的不断努力,我院的财务工作未出现任何差错及违规事故,并得到州财政及州会计核算中心的一样好评。二、加强外部联系,力争得到最大支持。在加强内部管理,做好“节流”工作的同时,我院还主动“开源”,不定期的向州委、州政府、上级检察机关及州财政局汇报工作,由检察长及主管财务的副检察长亲自跑经费,照实反映我院经费惊慌的逆境,使党委、政
8、府能的了解我院的难处,以得到他们的理解和支持,从而争取较多的预算资金和各种专项资金。同时为了保证我院各项工作的正常运转及全院干警的切身利益,我们还主动协调与医疗保险中心、养老保险中心、住房公积金管理中心等相关单位的关系,并做好联系工作,以保障干警应当享受的福利待遇能够得到保障。三、做好上下连接工作,保证各项工作顺当开展。由于我院处于省院和出国留学基层院的中间环节,在做好我院财务工作的同时,我们还仔细做好了向上级院的汇报工作和对下级院的指导工作。每年我院都仔细做好省院布置的年度报表编制任务,并且对下级院的年度报表编制工作进行仔细负责的指导,以使得我州检察机关的报表能真实的反映出我州检察机关经费开
9、支的实际状况,为领导决策供应真实牢靠的依据,近几年来,我院财务报表的编制质量大大提高,财务报表编制人员多次获得省院财务报表编报先进个人。我院还主动协作省院进行各项经费调研工作,20*年,仔细完成了省院布置的全省检察机关经费调查报表,并写出了质量较高的经费调研文章。此外,我院财务还不定期的主动与省院财务就服装款等款项进行对帐,以保证各项工作的顺当开展。机关财务部年终总结3一、重视内部管理,做好机关后勤保障工作。多年来,受地方财力制约,州财政对我院的经费预算严峻不足,难以保障我院各项工作的正常运转,2023年我院搬迁工程进入实施阶段,基建投入很大,大宗装备建设任务繁重,加上维持正常运转须要,使得我
10、院长期存在的收支不平衡的冲突更加突出,为此,我院本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则制定了经费管理实施细则。实行领导及科室经费包干的方法,在对过去几年经费运用状况进行统计分析后,给领导及各科室安排肯定数额的经费指标,实行限额包干、超支自负的方法,突出了重点工作和重点开支项目,合理支配经费支出,提高了资金运用效益,克服了大手大脚和铺张奢侈的做法,对经费运用从严限制,从而使得有限的资金用在刀刃上,保证了我院各项工作的顺当进行和检察事业的发展。此外,我院还加强了对财务管理的监督机制,院财务定期通报全院各类经费的开支状况,并自觉接受财政、审计、纪检监察和有关部门的监督。通过我们的不断努
11、力,我院的财务工作未出现任何差错及违规事故,并得到州财政及州会计核算中心的一样好评。二、加强外部联系,力争得到最大支持。在加强内部管理,做好“节流”工作的同时,我院还主动“开源”,不定期的向州委、州政府、上级检察机关及州财政局汇报工作,由检察长及主管财务的副检察长亲自跑经费,照实反映我院经费惊慌的逆境,使党委、政府能的了解我院的难处,以得到他们的理解和支持,从而争取较多的预算资金和各种专项资金。同时为了保证我院各项工作的正 常运转及全院干警的切身利益,我们还主动协调与医疗保险中心、养老保险中心、住房公积金管理中心等相关单位的关系,并做好联系工作,以保障干警应当享受的福利待遇能够得到保障。三、做
12、好上下连接工作,保证各项工作顺当开展。由于我院处于省院和基层院的中间环节,在做好我院财务工作的同时,我们还仔细做好了向上级院的汇报工作和对下级院的指导工作。每年我院都仔细做好省院布置的年度报表编制任务,并且对下级院的年度报表编制工作进行仔细负责的指导,以使得我州检察机关的报表能真实的反映出我州检察机关经费开支的实际状况,为领导决策供应真实牢靠的依据,近几年来,我院财务报表的编制质量大大提高,财务报表编制人员多次获得省院财务报表编报先进个人。我院还主动协作省院进行各项经费调研工作,20*年,仔细完成了省出国留学院布置的全省检察机关经费调查报表,并写出了质量较高的经费调研文章。此外,我院财务还不定
13、期的主动与省院财务就服装款等款项进行对帐,以保证各项工作的顺当开展。机关财务部年终总结4201X年学校财务工作注意学习和提升财务服务实力,进一步实行了教化部、财政部关于“十一五期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干看法精神,主动探究和推动学校财务管理由规范走向科学的整体改革,坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念,紧紧围绕学校201X年事业发展须要,合理支配财力,加强预算管理,理顺业务流程,强化基础工作,努力增收节支,为学校事业发展供应了较好的财力保障。一、进一步明确了加强政治理论学习与业务技能学习对统一思想相识、提高财务管理水平和保障财务工作顺当进行的重要意义。财务处通过多种形式仔细学习
14、实践“三个代表”重要思想和科学发展观,增加了财务人员的凝合力、战斗力和奉献精神。尽管同其他市属市管高校相比,我校财务人员数量少,工作量大,但是处里的每一位同志都能够做到以学校利益为重,主动为做好财务工作献计献策,工作中不讲条件、不谈个人困难,常常加班加点,有力保障了学校财务工作的顺当进行二、进一步实行了教化部、财政部关于“十X五”期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干看法精神,在深化探讨高等教化办学规律和高等学校理财规律的基础上,明确了学校财务工作的组织领导责任和经济责任,在有效执行预算的过程中坚持节俭意识、廉洁意识,注意贷款风险,提高了学校资金营运实力和抗风险实力。三、进一步加强了财务管理
15、制度建设,理顺业务流程,为提高财务服务质量供应了制度保障。201X年财务处根据学校事业发展须要,进一步完善了服务教化教学、科学探讨和管理运行的财务制度体系。制定和完善了xx高校现金管理方法、xx高校差旅费管理方法、xx高校会议费管理方法、xx高校印刷费管理方法,在仔细整理现有财务管理制度的基础上,印发了学校财务管理制度汇编(2023)和报账员工作手册,使各项财务工作做到了有章可循,为提高财务服务质量供应了制度保障。四、圆满完成了201X年的财务决算工作,2023年预算执行状况较好。财务决算工作既是当年财务收支状况的综合反映,同时也是下一年度财力支配的重要依据。为了做好201X年度财务决算工作,
16、财务处在今年初成立了特地的工作组,集中人力尽快解决结账、对账中的困难问题,并在基础数据生成后以最短的时间形成决算分析报告,精彩完成了决算编制工作,被北京市教委评为2023年度财务决算工作先进单位。为了执行好2023年预算,学校财务处刚好向二级单位下拨经费,并实时指导资金运用,杜绝无预算支出,在2023年预算执行状况自查工作中没有发觉违反预算的支出行为,预算执行状况较好。五、圆满完成了201X年预算编制的“一上工作”。目前学校的办学资金主要于财政拨款,预算编制模式是“两上两下”。根据北京市教委与财政的统一部署,13年预算的“一上工作”须要在9月底前完成。为了顺当完成预算编制工作,在学校领导及相关
17、职能部门的协作下,学校财务克服了预算先于事业发展安排的冲突,圆满完成了2023年预算编制的“一上工作”。六、主动调研论证、多方协调,做好学校专项资金管理工作。在主动调研论证、多方协调的基础上,学校进一步明确了项目经费是解决发展问题的主要经费,是项目实施单位为完成事业发展目标,在基本支出之外通过编报专项资金预算申请的财政专项资金,其主要有市财政局、市教委下达的教化专项资金,财政部下达的中心与地方共建高等学校共建专项资金,其他部委下达的教化专项资金和学校依据发展须要设立的校内专项资金。为了加强学校项目经费管理,保证专项资金项目顺当实施并使专项资金发挥最大效益,依据北京市市级教化事业单位项目支出预算
18、管理方法(试行)以及xx高校财务管理方法、xx高校预算管理方法,学校修订了xx高校项目预算管理方法。从执行效果看,该方法较好地推动了学校专项资金管理工作。七、仔细完成了201X年学校党风廉政建设责任制的工作内容,严格执行“收支两条线”管理规定,实行“阳光收费”。伴随我国高等教化管理体制改革以及财政改革的不断深化,高校财务管理的环境发生了较大改变,财务人员个人年终工作总结相关文章:1.财务人员个人年终工作总结20232.财务人员个人工作总结精选范文3.财务人员个人年终总结范文精选5篇4.财务部门人员个人年终工作总结2分钟5.财务员工年终个人工作总结范文第2篇:机关规划财务部工作总结及安排机关规划
19、财务部工作总结及安排20年度,规划财务工作在局党组的领导下,在机关各科室和二级单位的支持协作下,紧紧围绕局中心工作,充分发挥服务、保障、协调和监督的职能作用,做了一些工作,也得到了上级和相关部门的充分确定。今年,被省厅评为全省财务统计工作一等奖,被市财政局表彰为全市财会工作先进单位,被市审计局表彰为内部审计工作先进单位。20年的规划财务工作主要是围绕以下四个方面来开展工作。一、围绕一条主线,切实做好规划财务工作围绕“三保一增”(即:保重点、保运转、保待遇,预算经费递增)的目标,以“十二五规划”编制为引领,以争取资金为重点,以项目建设为基础,不断强化财务和项目管理,推动各项工作取得新进展。二、做
20、好两项基础工作,提高服务保障实力一是加强沟通协调,做好预算经费的争取工作。主动争取各项民政资金,挖掘政策依据,科学编制部门预算,争取资金超额到位,确保传统项目经费的递增和新增项目经费的落实。20年全市争取各类民政资金亿元,占全省民政资金的七分之一强,20年市级财政支配市直民政系统预算资金和项目资金达1566万元,局机关落实预算440万元,较上年增加22%。另外,年中和年底争取调剂和增加各项工作经费76万元,争取上级民政部门补助资金20多万元。确保了单位人员经费和正常运转。同时,加强预算实施管理,确保预算执行进度。主动协作相关科室和二级单位,做好各项专项指标和项目资金的争取、安排和拨付工作,全年
21、市本级安排拨付各类民政资金3700万元。同时,进一步加强预算资金的会计核算和财务管理基础工作,强化预算执行分析,促进支出结构优化,提高预算管理和决策水平,通过加大治理“三公”经费支出力度等措施,努力降低行政成本,提高预算执行率和资金运用效益。二是强化考核,做好民政统计工作。修订完善了黄冈市民政统计工作评价方法,将财务统计工作纳入全市民政工作先进单位的重要考核指标。创新统计日常工作管理机制,加强民政统计分析,不断提高统计数据质量。民政统计报表质量始终位居全省前列,07-11年市局持续保持全省一等奖。为民政事业发展和领导决策供应了科学的依据。同时主动完成好统计局布置的各项统计工作任务,特殊是今年较
22、好的组织和完成了全市文化及相关产业数据的汇总和上报,共核实上报104个单位,涉及金额亿元。三、把握“三个环节”,发挥规划龙头作用规划工作是规划财务工作的一项新职能,特殊是随着国家对民生项目突入的增加,这项工作显得尤为重要。所以,我们在做好常规性的预算财务和统计工作的同时,更加重视规划编制工作以及民政项目建设工作。在项目规划工作中,有效抓住规划、建设和储备三个环节,努力做好服务和管理工作。一是做到规划一批,规划编制工作连接有序,上下联动,进展顺当。根据“项目支撑规划”的总体要求,在全面总结、评估“十一五”规划的基础上,做好“十二五”规划的策划和编制工作。市局经过深化调研、反复论证,历时一年多,完
23、成了XX民政事业发展“十二五”规划编制工作,作为黄冈市25个专项规划之一,在黄冈市人民政府门户网站上发布,并收入跨越式发展的蓝图黄冈“十二五”发展规划一书。各县市的规划也进展顺当。全部县市都已经完成“十二五”民政事业发展规划文本编制工作,其中7个县市已正式发布,3个县市正在报批。全市共规划项目105个,总投资亿。二是建设一批,规划项目建设有序推动。今年既是“十二五”规划的发布年,也是开局年我们在做好项目策划的同时,早动手,早部署,主动做好“十二五”规划项目的启动实施工作。“十二五”规划中,市局细心策划项目9个,目前,已有7个项目在逐步启动。县市20年在建项目家园个,投资亿(争取上级亿),其中民
24、政系统的建设项目23个,投入资金亿元;同时,主动与省厅和发改部门联系,以争项目为抓手,广泛吸纳民政建设资金,做好民政项目的争取、编制和上报工作。先后完成了市优抚医院精神卫生服务机构建设项目建议方案和20年社会养老服务体系建设试点和市福利中心光荣院项目等7个项目的编制上报工作,上报项目资金3900万元,到位2450万元。三是做到储备一批,全市民政规划储备库建立完善。做好民政公共服务设施建设项目储备库数据的录入工作,申报了涵盖城市养老、农村养老、社区养老、荣军养老、社区、救灾设施、精神卫生、流浪儿童爱护、军供、军休、残疾康复、烈士陵园、婚姻、殡葬等17个类别的民政公共服务设施建设储备项目。经过审核
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