基础管理自查报告6篇.docx
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1、基础管理自查报告6篇基础管理自查报告6篇是一篇好的范文,觉得有用就保藏了,希望对网友有用。基础管理自查报告1一、工作组织部署阶段依据工作方案,公司对本次专项活动作出如下组织部署:成立规范财务会计基础工作专项活动工作领导小组和办会室,由办公室负责详细项目实施,7月31日以前,由财务部组织召开动员会议,向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发20xx109 号文关于在深圳辖区上市公司全面深化开展规范财务会计基础工作专项活动的通知中的文件精神,以及公司的工作要求。二、自查阶段本阶段的工作内容是公司全体财务人员先通过学习了解财务会计基础工作的相关规章制度,相识财务会计基础工作规范的重要性和必要性,驾
2、驭财务会计基础工作规范的要求;有了相识之后,依据关于填报深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷的通知以及关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见问题的通报中的内容逐条进行自查,发觉问题并确定整改安排。三、整改提高阶段本阶段的主要工作是落实整改措施,提升公司的财务会计基础工作水平,提高会计信息质量。四、自查内容、发觉问题及整改措施依据中华人民共和国会计法、企业内部限制基本规范、会计基础工作规范、会计电算化管理方法、会计档案管理方法等相关规定,公司逐项比照调查问卷和常见问题通报进行了仔细、全面地自查。自查状况:1、财务人员和机构设置基本状况1.1主管会计工作负责人及会计机构负责人状况主管会计工作负责
3、人由总经理提名,董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职,不存在人事关系在其他单位状况,职场TOP100范文排行未发觉不规范事项。1.2 会计人员岗位设置状况会计岗位设置合理,符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度,并按要求执行。尽管公司有回避制度,但未制定特地的财务人员任用回避制度。整改措施:在财务人员管理制度中,增加关健岗位财务人员任用回避制度。责任人:财务部整改期限:10月15号以前1.3 会计人员专业制度培训状况公司有支配会计人员定期或不定期参与企业内外部各种专题培训,包括参与新会计准则、税务、会计人员接着教化等内部和外部的相关培训和讲座。公司制定了员工外出培训
4、管理规范,财务部会计人员遵照执行,未发觉不规范事项。2、会计核算基础工作规范性状况2.1会计凭证编制及管理状况会计凭证由专人保管。有部分原始单据未附在记账凭证后单独装订存放的状况(主要是银联签购单、售卡申请表等),主要是出于便于查询及管理保存的角度考虑。自查中发觉,存在少量自制原始凭证保管不完整、最全面的范文参考写作网站部分凭证或账簿打印装订不够刚好的状况。整改措施:总部财务部制定记账凭证附件要求,规范自制原始凭证格式。未刚好完成凭证装订的账簿打印的分店在10月15日以前全部整改完毕。各公司财务部严格根据公司制度的规定执行,财务部不定期进行抽查。一旦发觉凭证原始单据不齐全或凭证、账簿未刚好装订
5、的,将作为会计工作质量问题进行通报指责。基础管理自查报告2今年以来,在县委、县政府的正确领导下,在县信访局的指导下,我局仔细实行党的十八和十八届三中、四中全会精神。根据信访条例的要求,切实加强信访基础业务建设,坚持主要领导亲在抓,分管领导详细抓,层层抓落实,做到了无集体上访和越级上访,无信访积案,保证了砂资源管理秩序的根本好转。一、加强领导,切实抓好信访基础业务工作我局对信访工作非常重视,为了切实抓好信访基础业务工作,成立了以局党组书记、局长王玉军同志为组长的信访工作领导小组,并明确了执法大队支部书记详细抓好信访工作,各执法中队、法制科、业务科相关人员负责日常信访工作。二、仔细做好信访案件的处
6、置工作。我局将信访案件处置、努力化解涉砂信访引起的冲突作为重点工作来抓,一年来共接待群众来信来访案件5起,做到了件件回复或告知信访人。同时还按时、按质地办结上级转来的市长、职场手机版县长公开电话,未出现任何拒办、拖办的状况。加强初信初访的排查调处工作,工作中,我们注意做好调查排处,摸清状况,驾驭动态,刚好发觉信访苗头,刚好处置,确保把问题化解在本范围之内,无一出现越级上访,重复上访的案件,做到了让群众满足,让社会认可,让领导放心。三、完善工作制度一是相继制定和出台了信访工作制度保证信访工作有章可循,坚持以制度管人管事;二是制定了冲突纠纷排查工作制度,对全县砂场及盗采点定期进行排查;三是建立了工
7、作报告制度。加强信访工作报告,特殊是典型、重大的信访信息,力求做到不过夜。以上报告,如有不当,请指正。基础管理自查报告3依据河南省财政厅关于开展“会计基础工作规范年”活动的通知(豫财会20xx23号)的精神和鹤壁市会计基础工作规范化管理活动实施方案的文件要求,学校高度重视,全面部署,细心组织,扎扎实实开展了会计基础工作规范专项检查活动,透过检查全面提高了学校会计基础工作规范化水平,促进了财务管理工作的规范化、制度化、精细化。现就学校开展会计基础规范工作的自查状况汇报如下:一、高度重视,细心组织,全面推动检查工作自文件下发后,学校领导高度重视这项工作,多次组织召开专题会议,仔细学习相关文件和规定
8、,提出了学校对开展会计基础工作规范化工作的总体要求:仔细贯彻实施会计法律法规,专心实行措施,透过强化会计基础工作管理和监督检查,着力推动学校会计基础工作上新水平。为切实加强对会计基础工作规范专项检查的领导,学校成立了“新镇中心小学会计工作基础规范化管理活动工作领导小组”。领导小组由校长为组长,由副校长任副组长,财务等部门负责人为成员,由财务人员详细组织实施。为使得工作取得实效,学校探讨制订切实可行的检查工作实施方案,明确了工作任务和目标。刚好了解会计基础工作的自查和整改状况,刚好进行总结,同时组织全体会计人员仔细学习会计法、会计基础工作规范、会计基础工作规范化管理方法、会计档案管理方法等有关法
9、律法规,使全体教职工进一步增加了对会计基础工作规范化的了解。共同促进学校的会计基础规范化建设工作。二、周密支配,扎实有效地开展自查、整改工作比照文件要求,范文写作我校将自查资料进行细化分解,进一步明确分工和职责。按会计基础工作规范要求,对会计凭证、会计账簿、会计报表等方面进行了全面的自查:1、能依法建账,严格根据会计法和会计基础工作规范的要求开展会计工作;2、原始凭证的格式、资料、填制方法、审核程序等贴合会计制度要求;3、记账凭证资料、填制方法、所附原始凭证、更正错误方法等贴合会计制度要求,是经有关职责人签章,字迹清晰,装订整齐;4、总账、明细账、日记账的设置、启用、登记、结账、错误更正方法都
10、贴合会计制度的规定;5、没有账外设账行为;6、能做到账证、账账、账实相符;7、对外报送的财务决算报告数字真实、计算精确、资料完整、说明清晰、报送刚好,单位领导、会计主管人员批阅并签章;8、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料基本能根据国家规定定期整理归档,妥当保管,调阅和销毁贴合规定手续;9、会计人员持有会计证,会计工作交接手续贴合制度规定的要求;从自查状况来看,学校会计基础工作能根据会计法和会计基础工作规范化管理方法等规定设置会计机构、会计岗位,进行会计核算、会计监督、职场切实加强内部会计制度建设。但在自查中也发觉了一些问题。主要体此刻以下几个方面:1、内部会计制度有待进一步健全和完善
11、;2、固定资产管理和运用的监管力度不够。针对自查中发觉的问题,学校实行各种有效措施,刚好进行整改、订正,明确相关职责并落实到人。在整改过程中,坚持标本兼治,注意增加内部约束机制,逐步提高会计基础工作规范化、制度化、科学化水平。学校将以此次检查活动为契机,进一步提高学校会计基础规范管理。重视提高财会人员的综合素养和适应新形势发展要求的应变潜力。坚固树立起依法理财的基本理念,全面提升财会队伍素养,建立会计基础工作规范化管理的长效机制,共同推动我校财政会计事业持续发展。基础管理自查报告420xx年8月,公司起先对自查报告中列示的问题及不足之处进行整改完善,逐项落实整改措施。现公司完成了各项整改工作,
12、将本次专项活动的开展状况、自查发觉的问题及整改状况报告如下:一职场、规范财务会计基础工作专项活动的开展状况公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视,活动的开展有组织、有安排、有步骤地进行,详细开展状况如下:1、20xx年6月25日,依据通知要求,公司成立了以董事长为组长的专项活动小组,并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。2、20xx年6月26日8月15日,财务中心和各子公司财务中心绽开了全面、深化的自查活动,并对自查活动的开展状况、自查资料及自查发觉的问题进行总结分析,出具自查报告,提交审计委员会及董事会审议。在此期间,对自查阶段发觉的问题,财务中心和各子公司财务部门根据自查报告中发觉的
13、问题,依据相关法律法规要求,以及各级主管部门的指导看法,逐一落实整改方案,职责到人。3、20xx年8月16日20日,自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整改状况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。4、20xx年8月31日,出具整改报告,提交审计委员会和董事会审议。二、自查问题的整改状况依据整改方案,公司对自查报告中的问题进行了仔细整改,包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等资料:(一)财务人员和机构设置基本状况1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换,会计人员任用实际实行了回避,但未构成书面制度。整改状况:公司已修订了财务管理制度,明确会计人员的
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