2023年检查工作总结7篇.docx
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1、2023年检查工作总结7篇 大家在写工作总结的时候,肯定要实事求是的表达自己的工作状况,主动编写一份工作总结能够让小伙伴们更好地了解自己的工作任务,下面是我为您共享的2023检查工作总结7篇,感谢您的参阅。 2023检查工作总结篇1 一、在原有日常检查的基础上增加了中午的检查 日常检查分别为早晨7:30、中午1:30和晚上7:30,主要检查地面、黑板板槽、暖气、垃圾和卫生工具与物品摆放、地面口香糖。通过我们的刚好检查,许多班级卫生有了很大的改善,同时也给新同学养成了一个良好的卫生习惯。同学们也能主动主动地打扫教室卫生,为同学们创建了一个良好的学习环境。开展卫生抽查的意图在于能使各班同学能养成良
2、好的卫生习惯,随时随刻保持教室卫生,意识到保持卫生的重要性。 二、严格大扫除卫生检查 由于日常检查在项目和人员等方面都存在一些问题所以检查无法涉及各个方面,只能找一些重要的项目进行检查,所以大扫除卫生检查对于卫生死角及教室整体检查显得尤为重要。本学期我们部加强了大扫除的检查的力度,使一些卫生死角得到了有效的整治,严格规定了考场的布置方式,为外来考试营造了一个良好的考试环境。 三、接着实行“每日反馈”及“负责人签到”制度 使我们的检查更加透亮并且使各班能随时了解都自己班级存在的不足。通过这个项目的开展可以让各班的班主任老师、卫生负责人、各班同学能刚好清晰的了解在一天内存在的问题,以便马上实行措施
3、整改。 为使各班班主任老师能刚好了解到本班的卫生状况,我部每周都会将班级得分贴在公告栏内,低于90分的班级以反馈表的形式在周二汇报到班主任老师处,引起班主任老师的重视,并以此监督。大扫除结束后我部会把每周大扫除出现的问题以书面形式贴在公告栏内或下周一升旗时由学生科老师把好的班级和不好的班级赐予公布,以示提示。使各班负责人能够引起重视并刚好整改。 四、统一细化了检查标准,体现了检查的人性化 本学期通过部内例会的相互沟通我们对于各项检查项目的扣分标准做了进一步的统一,实行了分段扣分的方法,增加了我们日常检查的公允性。例如我们对于地面、黑板板槽的检查变更了以往的检查标准,使我们的检查变得更加人性化。
4、 回想过去的一学期,我们部的工作有条不紊的进行,并始终坚持自己的原则,以虚心进取的心态面对每一件事。作为学生会的检查部门,我们本着帮助学校、为同学们服务的看法,仔细负责的完成我们的工作。同时,我们取得的每一分成果都离不开分管老师的悉心教育,在下学期的工作中,卫生部全体成员将贡献出自己的一份力气,同舟共济,创建卫生部的美妙明天。 2023检查工作总结篇2 依据中华人民共和国会计法、财政部门监督方法、财政检查工作方法等有关法律法规的规定和泉州市财政局关于开展20xx年会计信息质量检查工作的通知精神,我局发出检查通知书,组成检查小组,于20xx年*月*日对*20xx年度会计信息质量进行检查,检查的主
5、要内容是该单位20xx年会计资料的真实性、完整性、会计信息披露是否充分完整及会计制度的执行状况,现将检查状况报告如下: 一、基本状况 *属于差额拨款基层医疗卫朝气构的.事业单位,现有在编人员12人,非在编人员15人。设有出纳一名,会计人员是聘请一名临时代记。20xx年度收入合计3,133,540.33元,其中财政补助收入1,201,760.00元;医疗收入1,558,877.25元;其他收入372,903.08元。支出合计3,055,107.35元,其中医疗卫生支出2,688,956.23元;设备购置支出121,800.00元;其他支出244,351.12元。本年结余78,432.98元。 二
6、、存在问题 1、现金日记账登记不规范。(1)没按规定的会计期间登记入账,该单位每月20日为结账日。(2)每页第一行摘要栏没有写“上年结转”或“承上页”及余额,每页最终一行摘要栏没有写“结转下页”并结出余额。(3)没有做到日清月结,现金日记账只登记至6月20日,出现坐支现象。(4)金额登记错误时没按规定红笔划线更正,随意涂改。 2、部分会计科目运用不规范。如4月15号凭证收机关社保拨入丧葬费5,600元,借:银行存款,贷:医疗支出抚恤金。 3、费用支出票据不规范。零星费用支出大部分运用收款收据,部分运用存根联和圆珠笔开票现象,如8月10号凭证付矿泉水2单,金额96.4元;4月8号凭证付粉刷修理费
7、300元等运用收款收据存根联。8月13号凭证付排插款1单,金额105元,运用圆珠笔开票。 4、报销手续不完整。部分报销发票没有审批人或经手人、证明人,如4月16号凭证付银行手续费金额128元;8月25号凭证付银行手续费金额206.5元,无经手证明及审批人签名。 5、药品物资选购手续不完善。药品物资购进时无入库单,干脆进入药房,没有设置特地药库。药品选购、保管、领用等不相容的岗位没有实行有效分别。 三、检查看法及建议 1、加强现金管理工作,严格按现金管理暂行条例规定,建立健全现金账目,逐笔登记,做到日清月结,账款相符,严格实行收支两条线,避开出现坐支现象。 2、严格按会计基础工作规范的要求规范运
8、用会计科目,保证原始凭证的真实、合法和完整,支出凭证避开运用非正式发票。 3、加强一支笔审批制度,完善报销手续,做到每张发票都有经手人、证明人和审批人签名。 4、加强内部限制制度建设,建立健全职责分工的内部限制制度,物资选购应设立统一归口部门管理,做到选购、保管、领用等不相容岗位有效分别及适合本行业细化财务管理制度。 5、建议由*局牵头,组织*系统结合本系统详细开展的业务,建立一套完善财务处理和内部限制制度,主要加强会计基础工作,包括现金收支、资产管理、物资选购的进出仓管理、账本登记、费用报支等等,必要时可以组织系统财务人员进行专业培训。 2023检查工作总结篇3 为了深化隐患排查治理工作,确
9、保施工用电平安,依据华电朔安【20xx】第05号文件要求,结合当前现场实际状况,项目部于3月7日成立施工用电平安检查领导工作小组,3月8日由项目部领导带队,各施工单位主要负责人参与,对施工用电进行检查,主要内容如下: 一、3月7日项目部成立施工用电检查领导工作小组及职责 1、组长:王保山 副组长:孟书建林新明王川礼 成员:张夺沈华荣付罕李峰马荣军领导小组职责:对项目部施工用电工作进行整体部署和支配,随时驾驭项目部工作进展状况,适时进行指导性检查。对检查中存在的问题,责成各单位刚好进行整改并考核。 2、施工用电检查领导工作小组下设办公室 办公室主任:张夺(兼)成员:项目部安监人员及各施工单位专(
10、兼)职安监人员。 二、检查中发觉的问题: 1、山东鑫炬电工无证。 2、山东鑫炬调直机电源盘内接线柱无防护。 3、1、组合场弯曲机外壳无接地。 4、弯曲机无操作牌。 5、弯曲机电源箱无漏电爱护器。 6、切割机无接地,四周杂物太多。 7、切割机外壳变形,破损。 8、焊接场地空压机油污太多与焊接作业距离太近。 9、电钻无接地,四周杂物太多。 10、4#栈桥南侧安装组合场电焊机接线柱无防护。 11、4#栈桥南侧安装组合场电焊机等机械接地不规范,电线凌乱 12、圆煤场钢筋加工场套丝机电机无风扇,防护罩上无螺栓。 13、圆煤场办公室院内一块电源盘无漏电爱护器。 14、运用的电动工具接到无漏电爱护器的电源盘
11、上。 15、钢结构加工场运用电动工具接到无漏电爱护器插座上。 16、钢结构加工场运用的喷砂机无防雨棚。 17、细碎煤机室三级电源盘接线从下口接入。 18、安装加工场4#栈桥南侧一闸多用,配电箱未上锁,栏杆不整齐。 19、山东广安加工场配电箱接线不正确,接地线未紧固,电源线乱。 20、4#栈桥南侧安装加工场运用插板不符合要求,配电箱未上锁。 21、山东广安安装加工场电源盘接地不规范,电源线穿管不正确。 三、缘由分析及实行的措施 1、问题缘由分析:施工人员在作业前平安技术交底不清;文明意识淡薄;没有超前意识;对施工用电作业不了解,缺乏班组平安三级教化和平安操作教化。 2、限制措施:对施工人员进行平
12、安三级教化和操作教化;对施工人员进行施工用电平安学问培训,并对施工用电作业接线危急因素辨识和评价; 作业前进行具体的平安技术交底。 四、今后工作的重点: 1、提高意识,明确责任。各施工单位高度重视施工现场临时用电平安生产管理工作,各参建单位负责人为现场平安用电第一责任人,要加强现场临时用电管理。 2、遵遵守法律规,执行标准。各施工单位严格遵守建设工程平安生产管理条例和施工现场临时用电平安技术规范的有关规定。 3、加强现场临时用电平安培训。 4、加强管理,规范操作。施工现场临时用电应根据规范要求设置独立的三相五线接零爱护系统,实行三级配电、二级漏电爱护。施工现场必需设置专职电工,严禁未取得电工特
13、种作业操作资格人员从事电工作业。 5、强化监管,严格。安监人员要进一步加大对施工现场临时用电平安巡查,发觉一般用电隐患当场责令停电整改,对存在严峻用电隐患危及现场作业人员生命平安的,责令停工进行整改。 项目部要求全体员工以此次施工用电平安专项检查为契机,接着开展临时用电检查活动,结合输煤现场详细实际状况,将临时用电工作抓深、抓细、抓实,更好地促进项目部的平安生产和平安管理工作,维护朔州项目部平安、健康、和谐、稳定的发展局面。 2023检查工作总结篇4 作为药品gmp认证检查员,依据xxxx省药品和医疗器械认证检查员管理细则要求,特将xxxx年个人认证检查工作总结如下: 1、xxxx年被抽调参与
14、检查状况 xxxx年,2次被省药审中心抽调参与了药品gmp认证现场检查,分别是蚌埠市xxxx环球药业股份有限公司、亳州市xxxx同泰药业有限公司2家企业,xxxx市xxxx仁和药业有限公司、xxxx仁济制药有限公司2家企业,并对xxxx市xxxx华源制药有限公司进行了gmp飞行检查。2次检查都主要分工负责文件、卫生、质量管理、自检等内容。 2、依据上述检查分工内容,发觉企业普遍存在的问题有 (1)企业内部的“法律”:文件的可操作性不强时,修订工作不刚好;特殊是复认证企业,经过5年药品gmp的执行,若大部分文件未进行修订,说明文件对实际操作的指导性不强,企业可能未养成按章办事的习惯,否则不行能5
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