2023年卫浴品牌业务员出差财务报销.docx
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1、2023年卫浴品牌业务员出差财务报销 世界顶级浴室家具制造商 文件编号 版本 页码 编制日期 A2 A/0 3 2023-9-1 展厅业务员出差财务管理制度 第一章 总则 第1条 目的:为使公司的出差管理有所依循,保证出差人员的工作与生活的需要,培养员工心廉洁、勤勉、守纪、高效的精神,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二章 出差管理内容 第2条 出差申请程序 1.出差人员须先填写出差申请单,注明出差人数、出差地点、目的、行程安排等,并按审批程序和权限进行报批。 2.出差审批流程:出差人填写出差申请表销售总监审批后财务部审批备案。 3.出差人员将审批过的出差申请单交给财务部,按借款流程规定办
2、理借款手续,出纳按规定支付所借款项。(区域经理3000元,业务员2000元) 4.出差申请表一式两份,一份交财务部,一份交销售总监保留。 5.销售总监根据出差人员出差申请单上所注明的时间对出差人员进行考勤,在出差时间内按正常出勤视之。如果出差人员提前回到公司,须于一个工作日内到自己部门办理取消剩余时间手续;如果实际出差时间过了出差申请单所注明的时间,回到公司后需补办超过时间的出差申请。凡未办理补办手续,所超过时间一律按旷工处理。 第三章 差旅费报销制度及流程 (一) 费用标准: 业务员、设计师、厂部技术工:180元/天 区域经理:200元/天 销售总监:250元/天 (二)费用标准说明 1、住
3、宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补;超出住宿标准部分由员工自行承担(用于个别当地客户/领导负责吃饭的情况)。 2、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发(11点前出发以一天计算),或18:00以后到达以半天计。 3、宴请客户需由销售总监或总经理批准后方可报销招待费,同时要在报销单注明客户和事由,并按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。 4、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 世界顶级浴室家具制造商 5、展厅员工餐费补贴标准每人不能超过15元/天,报销时要开具支出单。 6、一事一单,不得将数次出差合并一单报销。
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