2023年实验室整改措施(精选多篇).docx
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1、2023年实验室整改措施(精选多篇) 推荐第1篇:实验室安全事故整改措施 实验室安全事故整改措施 事故发生后,我中心对此次安全事故高度重视,分析其发生的原因,以及日常工作中的不足,实验室安全大于天,强化安全监督管理工作,杜绝安全事故的再次发生,对此次事故进行反思和整改,现将整改措施汇报如下: (1)全面排查实验室电路、气路等安全隐患,及时更换老化的线路与插座等,做到老旧线路与设备的及时淘汰与更换。 (2)召开专门会议,通报此次安全事故,对全体实验人员进行安全再教育,对实验室安全预案和应急措施的再学习,强化实验人员的安全意识,遇到紧急情况应妥善处理。 (3)对加热间等用电量较大房间进行全面监管,
2、安排专人负责安全问题,制定出定期进行安全排查制度。 对此次事故的反思制定出详细的整改措施,全体实验人员安全意识的再次提升,坚决杜绝此类事故的再次发生。 2023年8月3日 推荐第2篇:河南HIV实验室验收整改措施 沁阳市HIV筛查实验验收问题整改措施 对2023年11月11日河南省卫生厅对我HIV筛查实验室验收中发现的问题,经过大家讨论特作出以下整改措施: 1、关于质控图不能如实反映质控信息的问题,我实验室决定组织所有实验人员统一,认真学习操作规程,按照标准执行,如有违规调离HIV实验室。 2、关于设备未进行校准的问题,我试验派专人协同医院设备科同事联系厂家人员,在尽短时间内对我实验室设备进行
3、系统、准确的校验,并制定实验室仪器校准制度并有专人负责。 3、关于2023年考核资料未保存的问题,我实验室尽快去焦作疾控中心复印一份原始资料留存,为避免类似情况再次发生,我实验特制定了考核资料保存制度,已杜绝类似情况发生。 沁阳市人民医院检验科 2023年11月20日 推荐第3篇:学年度第二学期物理实验室整改措施 2023-2023学年度第二学期物理实验室 工作整改措施 本学期的实验室管理工作,在于完善,在于整改;故而在整改的过程中遇见了许多的障碍,现在就带有针对性的对实验室管理工作过程中所出现的问题,提出如下整改措施: 1、课外活动开展的条件还有待改善,特别是相关器材还需要购进,保证课外实验
4、顺利开展:针对此问题按照实验过程中,相关教师的记录统计相关实验器材的缺少量,拟定一个清单,然后报分管领导,采购相关实验器材与药品,以解决此问题。 2、实验教研还有待加强,让教研为教学服务的意识不足,存在着为研而研,实践不足的弊病:可以安排教学教研小组的教师讨论本学期的研究方向,以及相配套的实验设施,让教师在研究中教学,在教学中研究,作为一名研究型教师,让教师理论联系实际,学以致用。 3、教师培训中的自我培训意识有待加强:针对此问题可以安排教研组的教师定期学习,自我教学的提高,引入竞争意识,让教师队伍时刻保持新鲜的思想和观念。 4、仪器维修还需要加强学习:此一块则应该派遣相关教师去参与贵重仪器的
5、修理学习,这样可以在不出校门的情况下降受损仪器修理好,另一部分则加强实验仪器的损坏报告制度,以期加强实验仪器的使用寿命。 5、实验教学就和其它学科进行优化整合,让其它学科促进实验教学,也让实验教学促进其它学科的教学:此问题在于相关学科或相近教师之间,可以通过共同探讨相关教学用具的用途开发,以此达到相关学科的实验融合,与渗透;最终达到学科之间的优化整合。 总之,这个学期的工作中所遇见的问题,给自己将来的工作发展方向指明了道路,同时也启发了自己如何利用实验室的资源,开发有效课程的思维,以及相关学科的融合问题,等等,希望来年再新的征程中有所收获。 推荐第4篇:实验室整改报告 实验室计量认证评审整改资
6、料 -建筑材料检测有限公司 2023年 7 月 27 日 目 录 1、实验室计量认证评审整改计划?* 2、实验室计量认证评审整改报告?* 2.1实验室计量认证评审整改材料之一? * 2.2实验室计量认证评审整改材料之二? * 2.3实验室计量认证评审整改材料之三? * 2.4实验室计量认证评审整改材料之四? * 2.5实验室计量认证评审整改材料之五? * 2.6实验室计量认证评审整改材料之六? * 2.7实验室计量认证评审整改材料之七? * 2.8实验室计量认证评审整改材料之八? * 2.9实验室计量认证评审整改材料之九? * 2.10实验室计量认证评审整改材料之十? * 2.11实验室计量认
7、证评审整改材料之十一 * 实验室计量认证评审整改计划 编制: 审核: 批准: -建筑材料检测有限公司 2023年 7月 20 日 实验室计量认证评审整改计划 2023年7月 1718日,省质量技术监督局委派的实验室计量认证评审组对我公司进行首次评审,现场评审结论为实验室的运做基本符合实验室资质认定准则要求,评审表中19个要素大部分符合, 有11 项基本符合。现根据实验室计量认证评审组提出的整改要求制订整改计划如下。 一、职责 1.1、质量负责人制订整改计划,提出整改要求,追踪验证,并做记录和采集证据,编制整改报告(附证据)。 1. 2、质量负责人组织落实整改计划,审核整改报告。1.3、相关责任
8、科室按照要求在规定的时间内完成整改。 1. 4、公司负责人批准整改报告。 二、缺陷与整改要求 篇二:实验室资质认定整改报告 实验室资质认定 (计量认证) 复查评审整改报告 编写人: xxx 审核人: xxx 签发人: xxx 抚顺县疾病预防控制中心 二一三年x月xx日 抚顺县疾病预防控制中心计量认证复查评审整改报告 省计量认证评审组: 根据我中心的申请,依据2023辽质监认函549-1号文件规定,辽宁省质量技术监督局认证处派出了3名评审员组成的评审组于2023年12月27日至12月28日对我中心进行计量认证复查的现场评审。 评审组认为我中心的管理体系文件完整,能够服务于质量方针。有完整的过程控
9、制文件,在用的技术文件为现行有效的版本。管理体系运行基本有效,具备了申请的4 类 62 个参数的检测能力,同意推荐通过计量认证复查的现场评审。现场考核了 2 名授权签字人,1名技术负责人,考核合格,同意推荐。评审组按照实验室资质认定评审准则,认为我中心管理体系及检测管理存在6个整改项。 评审结束后,对评审中发现的不足,我中心领导非常重视,组织各责任部门和人员对不符合原因进行了分析,并制定了整改措施,并在规定的时间内,完成了整改工作。现将结果汇报如下: 1.针对“实验室不能提供按gb/t6682-2023分析实验室用水规格和试验方法,进行二级水验收的证明(基本符合4.5)”的整改。 (1)原因分
10、析 实验室基础管理薄弱,检验人员没有掌握实验用水、关键试剂等验收的理念。 (2)纠正/纠正措施 组织有关人员对方法标准进行学习; 建立实验用水验收相关文件,并进行验收。 (3)整改证明材料 实验用水验收记录表格。附件11; 实验用水验收记录复印件。附件12; 实验用水检测记录(二级水)。附件13。 2.针对“2023年度的管理评审报告输出的决议缺少实施的责任主体和约定完成的时限。(基本符合4.11)”的整改。 (1)原因分析 对管理体系文件的学习、认识和理解不够; 在管理评审过程中不能能够掌握管理评审的实质内涵。 (2)纠正/纠正措施 最高管理者、技术负责人和质量负责人等管理岗位人员加强对评审
11、准则的学习,掌握要领; 补充管理评审报告输出的决议实施的责任主体和约定完成的时限内容。 (3)整改证明材料 管理评审输出改进措施复印件。附件2-1; 改进措施证明材料。微生物科质量控制计划等复印件。附件2-2a2d。 3xxcdc/jcz-wj-005-2023高压蒸汽灭菌器操作规程缺少灭菌效果监控相关要求;流行病科缺少医院消毒卫生标准gb 15982-20 12、医疗机构消毒技术规范ws/t367-2023的采样细则。 (1)原因分析 微生物检验科对灭菌效果监控理解的不透彻,未按标准操作规程进行灭菌效果监控; 流行病科未按新标准及时更新作业指导书。 (2)纠正/纠正措施 更新高压蒸汽灭菌器操
12、作规程作业指导书,将灭菌效果监控的相关要求加入xxcdc/jcz-wj-005-2023高压蒸汽灭菌器操作规程作业指导书中;组织微生物检验科学习高压蒸汽灭菌器操作规程。 按照医院消毒卫生标准gb 15982-20 12、医疗机构消毒技术规范ws/t367-2023更新作业指导书医院消毒灭菌效果监测细则相关采样部分。 (3)整改证明材料 xxcdc/jcz-wj-005-2023高压蒸汽灭菌器操作规程复印件。附件3-1; xxcdc/jjx-lb-012-2023医院消毒灭菌效果监测细则作业指导书复印件。附件3-2。 4.实验室不能提供开展食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 gb
13、4789.5-20 12、食品中铅的测定gb 5009.12-2023方法确认证据。 (1)原因分析 中心质量管理者未能及时对方法确认的程序进行补充、修改; 实验室没有进行过食品中志贺氏菌检验和食品中铅的测定。 (2)纠正/纠正措施 补充修改了方法确认的程序; 检验科按照标准进行食品中志贺氏菌检验和食品中铅的测定的实际检验操作并提供方法确认证据。 (3)整改证明材料 修改后的方法确认程序复印件,附件 4-1; 对食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 gb 4789.5-2023方法确认材料,复印件,附件4-2; 对食品安全国家标准 食品中铅的测定gb 5009.12-2023方法确
14、认材料,复印件,附件 4-3。 5.实验室没有制定仪器设备的校准和/或检定(验证)、确认的总体要求。 (1)原因分析 对评审准则学习、掌握的不够,遗漏了有关内容。 (2)纠正/纠正措施 按实验室资质认定评审准则中关于量值溯源的要求制定仪器设备校准和/或检定(验证)、确认的总体要求作业指导书; 按照要求对仪器设备校准和/或检定(验证)后填写确认记录加以确认。 (3)整改证明材料 xxcdc仪器设备校准和/或检定(验证)、确认的总体要求作业指导书复印件。附件5-1; xxcdc仪器设备校准和/或检定计划周期表。附件5-2;篇三:实验室整改报告 xx有限公司 整改報告 深圳機場出入境檢驗檢疫局: 貴
15、局於2023年10月29號在我司餐廳抽檢到的可頌卷樣品,檢驗出的大腸菌群、菌落總數、霉菌計數不符合國家衛生標準gb7099-2023. 我公司分析其超標的原因有如下幾點: 1、由於個別操作人員及工器具清洗、消毒做不到位。 2、本產品屬於生熟混合食品,保鮮期為4小時,貯存溫度為18。超過保質期細菌生長繁殖較快! 3、本產品的配料中有新鮮蔬菜,在清洗過程中可能剩餘有少量水分,容易造成霉菌的生長。 針對以上幾點整改措施如下: 1、加強操作人員對食品安全的衛生意識培訓和加大衛生監督力度 2、保持蔬菜新鮮,儘量減少水的殘留,提高產品的品質。 3、加強對車間環境的紫外線消毒。 4、加強對產品的臭氧弒菌。
16、5、本公司承諾:本產品在整改期間停止銷售並將該批產品經高溫弒菌后報廢處理。 烘焙廠長: 化驗員:篇四:整改报告模板(实验室资质认定) 实验室资质认定复评审现场审查 编制人: 审核人: 签发人: 单位名称: 整 改 报 告 年 月 日 xx省质量技术监督局认证评审处下发xxxxxx通知,由等人组成认证评审组,于年月至日依据实验室资质认定评审准则的要求对我单位进行现场考核评审。经过三天的评审,评审组认为我公司基本符合实验室资质认定评审准则各项要求,已具备开展检测工作的基本承检能力。评审结论为基本符合。 评审过程中,评审组对公司的检测工作和内部管理体系管理活动等方面的做法和成效给予充分肯定,对公司管
17、理体系建设、实验室管理等方面存在的一些不符合准则要求的方面给予了明示。我单位全体员工充分认识到我们的所为,有一些方面不符合实验室资质认定评审准则的要求,这次评审组给我们明示后,我们全员努力,对于评审组提出的不符合项/基本符合项进行了认真纠正,同时提出了纠正措施,并认真落实,使之行之有效。现整改工作已基本完成,特报告如下。 一、强化责任,任务到人。 现场复评审一结束,我公司即于月日召开公司全体人员会议,将评审组在评审中提出的缺陷项目和整改意见,逐条深入分析原因,有针对性地制订出整改计划和整改要求,并分解落实到具体责任人,同时明确整改完成期限。月日公司又召开会议对整改情况进一步进行研究部署和落实。
18、 二、集中精力,认真梳理,确保每一项整改都按时保质完成。 根据整改计划和要求,组织技术力量制定具体整改措施,抓紧时间查漏补缺。质量负责人及时组织质量监督员对整改措施的实施过程和时效性进行跟踪,对责任人提交的整改结果进行验证和有效性评价。 根据评审组的要求,对评审中发现的个基本符合项,已在规定时间内完成了整改,整改结果满足实验室资质认定评审准则的有关规定,并报评审组长确认。具体内容和整改结果如下: 基本符合项整改: 1、需整改章条号:4.3 问题表述:质量手册与程序文件的发放编号均为“-?”,两者相互混淆。 原因分析:对评审准则学习不到位,未能理解条款的规定,编号为的文件编号管理程序编写不合理。
19、 整改措施:由办公室在月日前完善编号为的文件编号管理程序相关内容,并按新的发放编号进行发放。 整改结果:月日经检查,已对编号为的文件编号管理程序相关内容进行了修改。质量手册和程序文件的发放编号进行了修改,并进行了发放。整改证据见附件1(修改前后文件编号管理程序及培训记录、修改前后程序文件和质量手册发放记录)。 2、需整改章条号:4.6 问题表述:在号检测委托书中,缺少检验依据标准。 原因分析:对评审准则学习不到位,未能理解条款的规定。 整改措施:由办公室在2月20日前对委托书进行修改,增加检验依据栏,并在今后进行合同评审时填写检验依据。 3、需整改章条号:4.9第2款 问题表述:工程编号为的第
20、检测点的静载原始记录中有涂改现象。 原因分析:对评审准则学习不到位,对记录的修改方式理解不清。 整改措施:检测室于月日前对检测人员进行记录控制程序进行培训,进一步强调记录的更改方式,保证在今后的工作中不再发生类似的错误。 整改结果:经检查,检验室己于月日对检验人员进行了记录控制程序的培训,检验人员知道了记录的更改要采用杠改法。整改证据见附件3(记录控制程序培训记录、修改前后的记录)。 4、需整改章条号:4.11第2款 问题表述:在2023年11月进行的管理评审的输入中缺少管理人员和监督人员的报告。 原因分析:对管理评审输入内容的理解不全面,对管理评审的理解不透彻。 整改措施:技术负责人、质量负
21、责人、办公室、检验室负责人、监督人员于月0日前各自的质量工作总结报告交办公室,完善管理评审的输入内容,在今年的管理评审中要将这些内容完善。 整改结果:技术负责人、质量负责人、办公室、检验室负责人、监督人员己于月日将各自的质量工作总结报告交办公室。整改证据见附件4(2023年质量工作总结)。 5、需整改章条号:5.2.3第1款 问题表述:安全与内务管理程序中缺少对现场检测安全工作的具体要求。 原因分析:对准则的理解不透彻,安全与内务管理程序的针对性不强,与实际工作联系不紧密。 整改措施:办公室于月日前对安全与内务管理程序进行修改,并进行培训,使此程序更贴近工作实际。 整改结果:已于月日对安全与内
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