2023年工业企业采购会计岗位职责(精选多篇).docx
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1、2023年工业企业采购会计岗位职责(精选多篇) 推荐第1篇:企业会计岗位职责 【导读】企业会计岗位职责应按财务部门岗位分工确定各自工作范围及职责,企业会计岗位职责-财务会计各岗位工作职责。会计岗位主要有固定资产核算、材料物资核算、库存商品核算、工资核算、成本核算、收入利润核算、资金核算、往来结算、总账报表、稽核等会计岗位。以下是某企业财务会计各岗位工作职责供客户参考。 关注东成空间那点会计文件资料为上网时间少的会计朋友而备。我们团队在60多个会计群中收集编著了会计财务群杂志问答集电子书 相信对在职的会计同仁有所帮助 会计工作范围较广,会计岗位职责相应较宽且专业化要求较高。会计岗位主要有固定资产
2、核算会计、材料物资核算会计、库存商品核算会计、工资核算会计、成本核算会计、收入利润核算会计、资金核算会计、往来结算会计、总账报表会计、稽核会计等。根据会计岗位职责要求和单位业务量大小,可相应设立十个会计岗位,企业规模小相关职责可合并。会计各岗位工作职责概述如下: 一、固定资产核算会计岗位职责 1、会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法; 2、参与编制固定资产更新改造和大修理计划; 3、负责固定资产的明细核算和有关报表的编制; 4、计算提取固定资产折旧和大修理资金; 5、参与固定资产的清查盘点。 二、材料物资核算会计岗位职责 1、会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法; 2、审查汇编材料物资
3、的采购资金计划; 3、负责材料物资的明细核算; 4、会同有关部门编制材料物资计划成本目录; 5、配合有关部门制定材料物资消耗定额; 6、参与材料物资的清查盘点,工作计划企业会计岗位职责-财务会计各岗位工作职责。 三、库存商品核算会计岗位职责 1、负责库存商品的明细分类核算; 2、会同有关部门编制库存商品计划成本目录; 3、配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额; 4、参与库存商品的清查盘点。 四、工资核算会计岗位职责 1、监督工资基金的使用; 2、审核发放工资、奖金; 3、负责工资的明细核算; 4、负责工资分配的核算; 5、计提应付福利费和工会经费等费用。 五、成本核算会计岗位职责 关注东成
4、空间那点会计文件资料为上网时间少的会计朋友而备。我们团队在60多个会计群中收集编著了会计财务群杂志问答集电子书 相信对在职的会计同仁有所帮助 1、拟定成本核算办法; 2、制定成本费用计划; 3、负责成本管理基础工作; 4、核算产品成本和期间费用; 5、编制成本费用报表并进行分析; 6、协助管理在产品和自制半成品。 六、收入、利润核算会计岗位职责 1、负责编制收入、利润计划; 2、办理销售款项结算业务; 3、负责收入和利润的明细核算; 4、负责利润分配的明细核算; 5、编制收入和利润报表; 6、协助有关部门对产成品进行清查盘点。 七、资金核算会计岗位职责 1、拟定资金管理和核算办法; 2、编制资
5、金收支计划; 3、负责资金调度; 4、负责资金筹集的明细分类核算; 5、负责企业各项投资的明细分类核算。 八、往来结算会计岗位职责 1、建立往来款项结算手续制度; 2、办理往来款项的结算业务; 3、负责往来款项结算的明细核算。 九、总账报表会计岗位职责 1、负责登记总账; 2、负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表; 3、负责管理会计凭证和财务会计报表。 十、稽核会计岗位职责 1、审查财务成本计划; 2、审查各项财务收支; 3、复核会计凭证和财务会计报表。关注东成空间那点会计文件资料为上网时间少的会计朋友而备。我们团队在60多个会计群中收集编著了会计财务群杂志问答集电子书 相
6、信对在职的会计同仁有所帮助 推荐第2篇:企业采购员岗位职责 一,掌握公司各部门物资需求及各种物资的市场供应情况,掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况, 熟悉各种物资的采购计划.二,严格审核合同款项,订购业务必须上报经理或主管,研究后方可 实施. 三,采购物品应做到择优选择,物美价廉;时鲜,季节性物资如部门尚未提出申购计划,应及时提供样板,信息,供经营部门参考. 四,经常到柜台和仓库了解商品销售情况,以销定购;积极组织适销对路的货源,防止盲目进货;尽量避免积压商品,提高资金周转率; 经常与仓库保持联系,了解库存情况,全面掌握库存商品的情况,有计划,有步骤地安排好各项事务. 五,
7、严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收;根据销售动向和市场信息,积极争取订购货源,按 畅销多进,滞销不进的 原则,保证充足货源. 六,各部门急需的物品要优先采购,并做到按计划采购;认真核实各部的申购计划,根据仓库存货情况,订出采购计划;对常用物资按库存规定及时办理,与仓管员经常沟通,防止物资积压,做好物资使用的周期性计划工作. 七,严格遵守财务制度,遵纪守法,不索贿,受贿,在平等互利下开 展业务活动;购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验 收,报账要及时,不得随意拖账挂账. 八,努力学习业务知识,提高业务水平,接待来访人员要热情有礼, 外出采购时要注意维护公司的礼仪,利益和声誉
8、,不牟私利. 九,严格遵守公司的各项规章制度,服从上级领导的分工安排. 1了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。 2了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况,掌握本企业的客情状况,按商品销售的特点和规律进行采购。 3注意采购高档、名牌商品要按计划进货,做到既不积压,又不脱销,供销对路。 4根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货,保证供销。 5要与供货单位保持良好的贸易关系,讲究职业道德,遵纪守法,不索贿受贿,不以次充好。 6采购的形式有两种:一是购销,二是代销,在采购业务活动中,能够代销的最好不要购销。 7采购的货款也有两种:一是人民币付款,二是外
9、汇付款,在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。 8客户要求对畅销的商品以购销的形式,或要用外汇付款,要按购销协议办理有关手续。 9在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议,并严格按协议执行,讲究信誉。 10进货后,要按物品的毛利率,根据进价决定售价,但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。 推荐第3篇:会计,出纳,采购仓管岗位职责 会计,出纳,采购仓管岗位职责 会计岗位职责 1.编制会计报表,及时向上级汇报财务状况。 2.严格遵守各项财务制度和有关规定。 3.参与制定公司产品的定价和其他重要经济问题的分析。 4.审核各项开支,与营运总监。
10、经理研究并合理掌握成本和费用水平。 5.进行收入、成本及费用的预测,计划、控制、核算和分析、督促各部门增收、节支、提高经济效益。 6.督促应收账款和会费的催收工作,加速资金回笼。 7.加强会员电脑资料的管理,协助网络管理员处理会员资料的变更。 8.每日制作日收入、支出日报表。 9.每月对仓库进行账物核对,同时清点库存。 10.月末与供应商以及往来款进行结算。 11.负责公司的各种税款的计算,同时负责报税。 12.月末根据各部门收入、支出编制成本报表。 13.完成公司领导赋予的其它工作职责。 出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金
11、及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制货币资金周报表,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制现金流量表,并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。 仓管岗位职责 1.根据不同时期货品的要求状况,制定合理的物品存量计划,做到不多占库
12、房,不多占用流动资金,又能确保按需供应,以提高管理经济效益。 2.保持贮存货品场所清洁、卫生、通风性好,食品摆放整齐,需保鲜食品要按其最佳贮存温度放入冰柜或冷库,一切物品做到先进先出。 采购岗位职责 1.公司领导指挥,按照公司的有关规定,负责各部门的食品、用品等采购工作,做到质优价廉,保证供应。 2.严格遵守国家有关法律以及公司的有关规定,不贪污受贿,不参加违法活动。 3.随时向经理提供市场信息,并根据市场状况提出合理化建议。 4.根据各部门申报的采购申请单,统筹安排,做出采购计划,分配各采购员具体实施。 5.严格控制价格、降低成本、对大宗采购做出三家以上供应商比价,报有关负责人审批。 6.做
13、好采购资料的整理建档工作,妥善保管好各种单据、票据及现金,做到不丢、不错,按时报账。按月将采购资料整理归档。 7.接受群众的监督,经常向出品部门主管、仓管征求意见,随时向经理汇报。 8.勤跑、勤联系,多到其他商场了解材料行情及经营方法。 9.努力学习业务知识,提高,维护公司的利益和声誉。 10.按计划采购,做到价廉物美,进仓签收。 11.采购时要经常抽检货样,一旦发现有假或变质现象立即退货。 12.完成公司领导赋予的其它工作职责 推荐第4篇:采购岗位职责 * 建立完整的进货渠道,根据材料的具体情况和公司质量要求的条件,对每种材料建立3-5个供货点,以求供货平衡;收集一线商品供货信息,对公司采购
14、策略、产品原料结构调整改进,对新产品开发提出参考意见。 * 建立材料供货合同台帐,严格履行合同,遵守合同法,明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法; * 建立清购材料台帐,根据项目工程部提供的材料清单,分明类别,逐项登记; * 建立进货台帐,对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐,注明进货厂商家、地址、价格、数量等;负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。 * 及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息,反馈给信息员,并随时与供应商协商调整材料供应价格; * 各种材料采购前必须货比三家,在保证质量的前提下真正做到价廉物美;填写有关采购表格,提交采购分析和总结
15、报告。 * 对大重物资的采购,需要变更原定点单位,或价格有大的浮动情况下,必须向总经理请示汇报; * 进库前材料验收发现质量问题,采购员应在当天负责处理,最迟不得超过三天。由于退货发生的费用,由采购员负责向供货厂商索赔;严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。 * 各种材料在使用过程中,发现质量问题,采购员必须跟供货厂商交涉,协商赔偿事宜; * 进货单在材料验收合格后,应在当天报销,最长不得超过三天; * 负责指导公司采购工作的规范化并对其进行检查与考核 * 完成总经理临时安排的工作任务。 推荐第5篇:采购岗
16、位职责 采购部的职责 一、职务设置目的 对公司的供应商、采购物料的质量进行控制,保证采购的材料,产品和服务项目满足公司和客户要求。 二、采购员岗位工作职责 1、依照部门总体目标,按计划单、仓储安全库存、生管调度员计划及时拟定采购计划,实施采购操作细则,保证生产计划顺畅进行; 2、负责建立供应商管理,寻找开发合格供应商,促使生产系统生产畅通,对以往合作良好的供应商建立合格供应商名单,并跟踪供应商供货质量及交付及时情况,作为对供应商再评价的信息; 3、供应商开发管理:采购员负责搜集物资市场信息,对产品质量有直接影响的A类物资及用量大的通用配件及包材等B类物质,应开发3-5家供应商作为供货供应商储备
17、,收集评价供应商的供货能力及质量保证能力; 4、负责采购过程控制管理: a.依据技术部、生产部的计划单,制定采购计划报上级审批; b在合格供应商名单中选择相应供应商进行价格比较,经审核批准后,实施采购; c.针对采购物资需求,编制材料订购单,明确品种规格数量货期及质量要求; d.采购过程中,采购专员应保持与供应商沟通,及时了解供应商备货进度,一旦交付期有延误的迹象,应及时跟催并反馈给生产部负责人以便及时调整生产计划; e.对已确定交付时间的物资,采购专员应及时通知仓库做好库区规划和接收准备; 5、沟通协作管理:采购专员每天及时与仓库管理员沟通,了解材料到位情况,对特殊物品或新材料、重要材料,应
18、协助仓库管理人员及进货质检人员确认到货产品是否与订货要求一致,发现异常情况及时上报以便及时调整生产进度; 6、对常规库存的通用材料,采购专员应及时了解库存数量,对低于公司最低库存量的材料品种,应及时采购补充; 7、时刻了解我司物料的市场动态,寻找更好物廉价美的物料生产厂家,全力降低我司的采购成本。 三、外协跟单员岗位工作职责 1、依照部门总体目标,按计划单、仓储安全库存、生管调度员计划及时拟定采购计划,实施采购操作细则,保证生产计划顺畅进行; 2、依据生产计划及订单信息,编制外协加工计划并依据外协加工计划跟踪; 3、每天及时与采购专员及生管专员沟通了解材料采购及内部加工到位进度情况,发现异常情
19、况及时上报,以便及时调整生产进度; 4、依据材料到位状况,按单编制外协加工送货单,并注明加工要求及货期要求,通知五金仓库做好发料准备工作,并跟踪监督五金仓库外协发货,确认外发物件与发货单品种数量一致。如遇新材料或与常规部件不一致的加工要求,应特别注明并及时与加工方沟通确认,并尽可能要求加工方做好首件确认; 5、每天与外协加工方沟通及时了解所有外发物件加工进度和质量状况,通知五金仓库做好收料库区安排准备工作。 6、外协加工如遇货期或质量异常,应及时报告生产副总调整生产计划安排,必要时报告公司副总协调解决; 7、对各车间发现批量不良品而导致需外协加工补料的,应及时统计并跟踪材料补充情况; 8、若遇
20、生产需要,必要时应到外加工方现场跟踪落实加工进度及质量改进。 四、综上所述,采购部各职员工,应认真执行公司采购管理规定和实施细则,严格按采购计划采购,做到及时、适用,合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符,报帐及时。 熟悉和掌握市场行情,按“质优、价廉”的原则货比三家,择优采购。注重收集市场信息,及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序,对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。 严把采购质量关,物资选择样品供使用部门审核定样,购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。加强与验收、保管人员的协作
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