2023年清欠部内勤人员岗位职责(精选多篇).docx
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1、2023年清欠部内勤人员岗位职责(精选多篇) 推荐第1篇:物业部内勤人员岗位职责 物业部内勤人员岗位职责 1、负责物业部住户资料和物业部文件资料等到统一管理工作。 2、建立、建全档案制度。所有资料分门别类,制作档案目录,并在档案柜上标明存放类别,以便迅速查找资料。资料类别分类如下: 、工程图纸类别:土建、给排水、电气照明、消防、绿化、机电设备。 、住户资料:住户资料登记表、装修申请资料、房屋维修资料、验房登记表。 、物业项目交接资料:房屋验收表、水电表表底数据、工程施工单位资料。 、物业部资料:管理规章制度、物业部责任制度、国家有关法令制度和文件、人事资料、物业基本情况总汇。 、技术书籍。 3
2、、熟练掌握电脑基本操作的文件编辑,把经常变更的有关资料输入电脑备查。 4、负责物业部打字、复印和传真等到工作,并负责文件的报送、收取和物业部报刊、信件发放。 5、熟悉物业辖区内的单元户数和面积,以及管理费、水、电费等到收费标准及计算方法,并协助收费工作。 6、承办物业部各类会议的会务工作,会议通知、议程安排、会场布置、会场服务以及做好会议记录、整理会议纪要。 7、负责上级和外来文电的收发、登记、传阅、催办、回复和立卷归档等到工作。 8、完成物业部交办的其他任务。 推荐第2篇:内勤人员岗位职责 内勤人员岗位职责 一、负责公司各部门出具的法律文件的打印、上报、下发和档案管理工作。 二、负责资产管理
3、公司的日常行政事务的协调,重点做好各部门内部服务工作。 三、负责资产管理公司起诉客户、代偿客户的相关数据统计处理工作。 四、审核本公司签定的业务档案和签定的合同,保证其合法性和有效性,将潜在风险最小化。 五、协助资产管理各部门经理、法务人员做好案件的诉讼和执行,确保追偿利益的最大化。 六、负责客户的档案管理及日常使用工作。 七、协助做好客户的电话催收工作和代偿工作。 八、协助部门经理做好本部门的周工作总结和上报工作。 九、严格遵守集团、公司的规章制度,服从集团、公司的统一安排和调度。 十、严格保守集团、公司机密,做到廉洁勤业。十 一、完成部门经理安排的其他工作。 推荐第3篇:内勤人员岗位职责
4、农村信用社会计记账员的岗位职责 (1)按照金融政策、法规和信用社会计制度及记账操作程序,办理各项业务核算,准确、及时、真实、完整地记载、计算和反映业务、财务活动情况。 (2)做好柜面服务,及时办理存、贷、结算业务,为客户提供方便,认真审查凭证,严格柜面监督,防止发生差错,做到账务“五无、六相符”。 (3)正确进行储蓄核算,严格执行开销户、续存、到期支取、挂失、提前支取等制度规定, (4)妥善保管经办的账簿、凭证、有价单证、重要空白凭证及业务用章等,并认真建立、登记各种登记簿。 农村信用社会计复核员的岗位职责 (1)按照金融政策、法规和信用社会计制度、出纳制度,认真全面逐笔复核有关账表凭证,保证
5、复核制度的贯彻执行,一切凭证和账务必须换人复核。 (2)协助接柜员和对外人员宣传党的政策和信用社的规章制度,解决核算中的问题,积累本柜、组有关资料,对复核出来的问题,随时登记,并向领导和有关部门反映。 (3)定期检查本柜、组承办的一切业务情况,保证账务“五无、六相符”。农村信用社出纳人员的岗位职责 (1)按照国家银行规定和信用社会计、出纳制度及出纳操作程序,办理现金的收付、整点以及损伤票币的兑换工作。 (2)根据市场货币和流通业务往来需要,定期向开户银行编报现金收支计划,做好现金供应和回笼工作。 (3)做好库存现金的限额管理工作,及时上解超限额库存现金和损伤残币,做到资金合理占用。 (4)做好
6、库房管理,严格管理现金、金银、外币和有价单证及现金运送,确保绝对安全。 (5)加强柜面监督,做好反假币、反破坏人民币和同违法乱纪行为作斗争工作,维护财经纪律。 农村信用社储蓄人员的岗位职责 (1)对外办理存取款、计息业务,包括输入电脑记账、打印凭证、存折、存单,收付现金等; (2)办理营业用现金的领解、保管,登记柜员现金登记簿; (3)办理营业用存单、存折等重要空白凭证和有价单证的领用与保管,登记重要空白凭证和有价单证登记簿; (4)掌管本柜台各种业务用章和个人名章; (5)办理柜台轧账,打印轧账单,清理、核对当班库存现金和结存重要空白凭证和有价单证,收检业务用章,在综合柜员的监督下,共同封箱
7、,办理交接班手续,凭证等会计资料交综合柜员。 (6)调查研究,分析储源; (7)负责组织开展储蓄宣传工作,动员和组织存款。 推荐第4篇:销售部内勤人员岗位职责 销售部内勤人员岗位职责 一、内勤人员直接由销售部门经理领导,必须遵守公司的一切规章制度,并严格执行; 二、负责接待所有来公司业务考察及洽谈业务的客户,并做到礼貌待人;为客户提供相关宣传资料,并积极向客户做公司产品介绍; 三、负责做好客户来电及外勤人员信息反馈记录,建立销售台帐、应收帐款、回收帐款明细帐,成品明细帐、业务人员费用借支明细帐及个人销售明细帐; 四、及时准确地为公司经销商外勤人员提供投标文件; 五、负责评审合同的任务下达,开出
8、任务通知单。根据完成任务的时间,予以跟踪;并负责将客户的反馈意见及相关的技术要求和技术变更及时以文字的形式传达到相关职能部门;如因工作马虎、失职而造成的损失由内勤当事人负责,一次处以100罚款; 六、负责客户产品的交货,按合同所签定的内容要求,采取一定方式履行交货手续,手续一定要完备,否则造成损失由本人承担。 七、负责搜集和整理顾客反馈意见书,并对客户所提出的产品售后服务要求做出及时的安排处理。 八、负责跟踪对外勤人员的货款回笼工作,对所了解的实际情况,有权向主管部门领导及时反映。 九、对外勤人员出差情况应及时了解,并对长期在外工作的外勤人员多加关心,对其家属也应给予适当的关照。 十、坚守工作
9、岗位,努力完成上级领导交办的其他临时性的任务。 销售部外勤人员岗位职责 一、销售外勤人员直接由销售部门经理领导,必须遵守公司的一切规章制度, 并严格执行; 二、根据销售部门经理与每位外勤人员所签定的目标责任书,外勤人员应发 挥其本人特长与才能,努力完成各项任务指标。任务指标主要包括:合同签定总额、合同货款回笼总额; 三、每天按规定格式填写工作日记,每周交部门经理,每月底必须将工作日 记、工作总结、市场调查表及客户情况上报销售部门经理,交内勤留存; 四、客户关系确定后,需报价时,外勤人员必须事先经过部门经理的审核, 方可向客户提供报价单; 五、在签定合同时,必须按合同管理制度中关于经济合同管理规
10、定的要 求填写,如客户有其他要求,外勤人员必须在当日或回公司后以书面形式上报公司领导,批准后方可予以办理; 六、在参加投标前必须上报销售部门经理,经同意后方可制作标书,参加投 标一定要按投标程序运作,每一次工作结束必须出具书面总结; 七、遵守财务制度,严格履行财务借支及领用支票、收据的手续。 八、每一笔合同的履行过程,外勤人员应积极配合和协调客户与本公司的关 系;做为合同的签定者,有责任去维护公司的整体利益,如违反按管理制度进行处罚,造成的损失,依据法律,追究其责任; 九、完成部门领导及其他领导所交办的临时性任务。 推荐第5篇:销售内勤人员岗位职责 销售内勤人员岗位职责 直接上级:营销总监 一
11、、日常业务洽谈,客户服务,处理客户抱怨,客饭安排,客户咨询电话的接听及电话记录。 二、对客户进行销售政策的传达及业务信函的发送。 三、销售会议的安排、记录及跟踪结果。 四、做好本部门的档案管理工作,建立客户信息档案(涉及用户基本情况,使用品种、数量、价位、结算方式) 五、各种促销活动中的退佣、折让计算的协助办理。 六、建立销售分类台帐(反映出销售收入价格、运杂费、货款回收额度、应收货款额度) 七、建立销售费用台帐(反映出部门内部费用及每个业务人员的费用、差旅费、运杂费、包干或定额包干费用的提取数额) 八、各种报表的统计、汇总、报告的打印转发。 九、销售经理差旅费的初审与上报签批。 十、对所经手
12、的各类涉及我厂商业秘密的销售资料、数据应妥善保管,不得丢失或向外泄密。十 一、同类产品竞争品牌资料的分析与建档,销售相关宣传资料的领用、登记、分发 十 二、办公室卫生 销售内勤的工作流程: 1、每天早上开早会,记录业务员确定的目标。为业务员做好辅助性的工作。 2、客户档案的建立级客户的维护。 3、如果业务员有下单,销售内勤需制定销售订单并立即上交财务部。 4、发货前销售内勤要通知财务人员查询货款是否到帐,款到发货。 5、货物发出后,销售内勤必须做好货物跟踪工作,及时为客户提供货物信息,并打电话通知客户。 6、每天下午4:30前销售内勤要把销售人员的日报整理成详细信息资料汇报财务归档。(并发给董
13、事长和总经理各一份) 7、根据每天销售人员的销售量制定详细的业务员销售业绩报表,并上传财务部。销售内勤主要流程:接单给客服-客服看订单并跟客户核订单-查库存-有货发货- 没货应通知业务员转向顾客.这是销售公司最简化的内勤流程 每个企业的销售内勤工作性质不同,所以所制定出来的销售内勤工作计划也自然不一样,以下所提供的销售内勤工作计划范文仅供参考,大家可根据自己工作实际制定,不要千篇1律。 一、与在外营销人员的联系 1、每周工作日志(周报、月报)的收集并整理。 2、营销人员费用的申请、借款、核销事宜。 3、营销人员与公司的信息交流 4、营销人员所需资料的整理(双人或多人复核) 二、对寄件、发货、开
14、票、商业伙伴等的管理 1、文件、材料、样品、彩页等(双人或多人复核) 2、商业公司的材料的登记、归档(证照、开票信息) 2.1 对各商业公司,上官方网站进行核实。2.2 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。 3、购销合同的存档、登记(对合同执行情况进行跟踪、督促) 4、发货(双人或多人复核) 5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件 三、销售部内部管理 1、对日常材料的复印、盖章等的工作 2、公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴) 3、每日公司邮箱、公司QQ、招商网站的管理和维护 4、协助准备各项材料 5、编制年度及月工作计划及资金回笼使用计划
15、;汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况。 四、对外招商 1、负责招商信息的代理、回馈、联系 2、电子商务(在网上查找代理商信息,主动短信和电话招商) 推荐第6篇:销售内勤人员岗位职责 销售内勤人员岗位职责 一、办公室内务 1.办公室卫生 2.对所经手的各类涉及我厂商业秘密的销售资料、数据应妥善保管,不得丢失或向外泄密。 二.文字档案 1.做好本部门的档案管理工作,建立客户信息档案(涉及用户基本情况,使用品种、数量、价位、结算方式) 2.建立销售分类台帐(反映出销售收入价格、运杂费、货款回收额度、应收货款额度) 3.建立销售费用台帐(反映出部门内部费用及每个业务人员的费用、差旅费、运杂
16、费、包干或定额包干费用的提取数额) 4.各种报表的统计、汇总、报告的打印转发。 5.同类产品竞争品牌资料的分析与建档,销售相关宣传资料的领用、登记、分发 三.待人接物 1.日常业务洽谈,客户服务,处理客户抱怨,客饭安排,客户咨询电话的接听及电话记录。 2.对客户进行销售政策的传达及业务信函的发送。 三、政策传达 1.销售会议的安排、记录及跟踪结果。 2.各种促销活动中的退佣、折让计算的协助办理。 3.销售经理差旅费的初审与上报签批。 推荐第7篇:车队内勤人员岗位职责 车队内勤岗位职责 1、负责车队业务台账的统计与管理,每日业务台账的详细登记,根据派车单登记车辆的发车时间、目的地、出行天数等详细
17、信息;负责出车单的回收保管。 2、根据各单位每月上报的月报表,包括行驶里程、燃油用量、维修保养情况、违章情况、GPS违规情况、验车情况等信息进行登记。 3、协助车队领导对驾驶员进行管理和车辆维护,以及验收单的回收管理、账目核对。 4、根据业务台账的统计数据,统计上报各类数据公管理层分析、决策。 5、协助车队主管完成部门人员的考勤以及其他的统计职能,提供办公、行政、后勤支持。 6、负责车队会议记录工作。 7、完成领导交办的临时性任务。 推荐第8篇:内勤人员岗位职责(社区) 1.每日按时收发传染病卡片,并做好登记。2.每星期一检查注射器和疫苗,注射器实行一人一针一管一用一消毒。3.每月统计好各种数
18、字和传染病访视数,并及时搞好图表,每月查漏报一次。4.做好疫苗管理,年有计划,月有安排,周有检查,领疫苗有登记。登记要详细,有生产单位名称,有批号。5.冰箱内放温度计,生物制品均应放于或Ot:以下,冰箱内严防冻结、受热,每日检查冰箱温度2次,并做记录,过期或损坏的制品及时清理,冰箱内禁放私人物品。6.负责每月监督检査各科的消毒隔离并做好记录。7.负责每天收集报表工作。 推荐第9篇:内勤人员岗位职责(图书馆) 1.协助主任处理办公室日常事务,做好接待工作。2.做好各类印章保管、使用登记工作。3.负责馆内有关文件、报告、表格的输人、打印、呈送、分发工作,并做好登记。4.做好全馆办公用品、图书加工用
19、品、劳保用品的入库验收、保管、领用、建账,及时提供库存物品情况及领用情况,每年盘点一次,协助实物采购。5.负责学校行政文件的收发、新产品试销、査阅登记工作,学校兼职档案员工作。6.做好财务票据的领用、收缴、核算工作。7.做好其他类统计工作:临时考勤、职工车贴、电话费统计统计、学生勤工助学用工汇总等。8.做好馆内人员的工资、奖酬金、学生勤工助学酬金的发放和记账工作。9.做好存包出租的登记、管理工作。10.负责办理校外读者借书证。11.负责赠书登记工作。12.负责馆部报纸、信件收发工作。13.按时完成领导交办的其他各项工作。 推荐第10篇:内勤人员岗位述职 岗位述职 我于2023年7月份进入公司,
20、在任职期间,我非常感谢公司领导及各位同事的支持与帮助。在公司领导和各位同事的支持与帮助下,我很快融入了我们这个集体当中,熟悉了自己的工作,同时自己的工作态度和工作水平有了重大的突破和改变,在任职期间,我严格要求自己,做好自己的本职工作。作为公司的设备内勤,我深知岗位的重要性,同时这个工作也能增强我个人的交际能力。设备内勤是一个承上启下、沟通内外、协调左右的重要枢纽,为业务人员顺利开展业务做好保障。我的日常工作主要包括: (1)日常工作报表及财务日报表的更新与整理。日报表是反映公司业务最直接的方式,因此对每日的报表都做到及时更新、细心填写,保证报表的准确性与时效性。 (2)买卖合同的签署。对于合
21、同,我主要负责合同信息的更改、合同数量和合同金额的确认、合同条款的审查及修改、卖方卖方信息的准确性,以及合同的盖章、回传等。 (3)合同请款。当合同盖章生效后,需要针对合同进行请款,填写付款审批单及付款表,之后需找本部门、财务、审计等各部门领导签字,最后送财务进行付款。填写付款审批单时需确认所有数据的正确,尤其是客户银行账号和付款金额的正确性。 (4)办理入库。货到后到钢厂办理入库单,需联系相关人员进行签字确认,并根据日钢入库单及时开出发票。 (5)开发票。当客户发票和钢厂入库单都到后,需要进行入库和开出对钢厂的发票,在填写入库单和出库单时也需要确认到货数量及金额,确保入库数量和发票的正确性。
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