2023年风险管理工作报告.docx
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1、2023年风险管理工作报告 2023 年度全面风险管理工作报告 一、全面风险管理综述 报告期内,公司根据深圳市属国有企业全面风险管理体系建设 指导意见、企业内部控制基本规范、深交所上市公司内部控制指 引等相关规定,完成了首次风险评估,建立了风险管理制度,加强 风险日常监控和风险应对措施落实,积极培育风险管理文化,大大增 强了公司抵御风险的能力。 二、风险评估 2023 年度,公司专门成立了全面风险管理领导小组和工作小组, 对公司内外部政策和经营环境信息、风险管理案例以及制度、流程进 行了全面、系统的梳理和分析,深入各个业务部门进行了实地调研, 组织公司中高层管理人员及业务骨干进行了风险专项分析
2、及风险评 估,对公司风险环境进行了研究分析,提出目前公司风险环境属于比 较中性的范围,强调应采取切实措施改进对外部风险的管理工作。 在风险管理上,公司坚持“突出重点,保障实效”的原则,按内、外部风险进行了排序,并根据经营管理现状,提出了公司需要重点防 范的九大风险,其中外部风险有政策风险和市场风险两项,内部风险 有合法合规和诚信经营风险,投资风险、工程质量风险、成本风险、合同协议风险、资金风险和战略风险等七项。 三、风险管理策略 2 公司对发展战略目标、目前业务发展态势和管理基础及面临的外 部市场和经济环境进行了综合分析,提出了风险管理策略,包括风险 管理原则、目标和管理工具,指出公司风险管理
3、工作要实现“效率, 效益,效果”的综合平衡,确定了风险管理工作的损前和损后目标, 提出了应对具体风险的工具,强调应对工具的选择应突出重点,综合 考虑,打组合拳,不同的风险采取不同的方法或方法组合。 四、风险应对措施 为强化风险管理的有效落实,公司针对重大风险编制了专项应对 方案,制订了包括定期召开宏观经济发展和房地产行业形势分析研讨 会、实现外包预算审核的规范化、保持集团总部及下属公司资金的集 中管理和统一使用等一系列风险防范措施,编制了重大设计错误应 急预案、重大安全事故应急预案等风险应急预案,注重全方位的 风险防范,确保最大限度规避或减轻风险发生的可能性和影响。同时, 将风险应对措施和内部
4、控制的要求融入部门规范中,使风险管理成为 公司综合管理体系的有机组成部分,真正保障了风险防范能够落到实 处。 五、重大风险日常监控 公司坚持对重大风险实行持续监控的原则,充分利用信息技术提 高风险控制的效率和效果,目前已经实现了部分财务监控指标的预警 和控制,在费用报销、费用支付等流程中增加了合规性、真实性、准 确性等审核标准,并实现了预算执行情况的方便查询,能在超预算时 进行预警提示,既有效促进了财务内部规范的落实执行,又对资金支 付实现了有效的控制;公司大力加强风险监控系统日常应用管理,通 过系统预警信息监控与人工核对相结合、重点监测与抽查跟踪相结合 的方式进行风险监控,对预警信息及时跟踪
5、回馈并督促整改;公司加强 风险监控信息分析、报告制度,风险责任单位负责各自职责范围内的 风险监控,对预警信息进行分析,按照集团重大信息内部报告制度 要求,编制重大信息内部报告并按程序提交处理。 六、风险管理文化建设 公司大力培育和塑造良好的风险管理文化,树立正确的风险管理 理念,保障风险管理目标的实现。报告期内,集团开展了多种形式的 风险管理文化宣贯、培训活动,邀请专家进行了全员风险管理培训, 在集团EAS 系统上建设了全面风险管理专栏作为集团内部风险管理 知识宣贯及学习的渠道,并定期组织工作小组成员进行风险识别、评 估、监控等专题培训,提高了员工对风险的认识水平和实施风险管理 的工作能力,培
6、养了员工风险管理的自觉意识和行为习惯,使风险管 理体系不仅有其形,且具其神。 七、风险管理组织体系 公司建立了领导、执行和监督分工负责的全面风险管理组织架 构。董事会是全面风险管理工作的领导机构,负责对公司层面重大风 险事项进行决策;董事会下设战略和风险管理委员会和审计委员会, 战略和风险管理委员会负责审议公司层面重大风险事项,审计委员会 负责全面风险管理的监督;集团总经理负责推进落实风险管理各项具 体工作;管理技术部作为全面风险管理日常办事机构, 负责编制全面 风险管理体系相关制度、流程,组织开展全面风险管理日常实施工作, 提出全面风险管理年度工作报告;集团各部室、各所属企业是全面风 险管理
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- 2023 风险 管理工作 报告
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