2023年区审计局20xx年述职述廉报告.docx
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1、2023年区审计局20xx年述职述廉报告 第一篇:区审计局20xx年述职述廉报告 xx区审计局领导班子述职述廉报告 一年以来,在区委、区政府和区纪委的正确领导下,xx区审计局紧紧围绕党委、政府经济工作中心,以“三个代表和科学进展观为指导,以xx理念为统领,主动学习贯彻全国和省、市审计工作会议精神,认真履行审计监督职能,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的工作方针,坚持把党风廉政建设视为审计工作的生命线,切实把党风廉政建设贯穿于审计工作的每一个环节,树立了廉洁勤政的良好形象,赢得了被审计单位的充分确定和好评。 一、审计工作状况 依据上级审计工作会议精神和全市审计项目支配要求,
2、围绕区委、区政府中心工作和受区委组织部等部门托付,2023年全年完成审计项目75个,其中:财政预算执行和决算审计项目12个,财政财务收支审计项目7个,领导干部经济责任审计项目20个,专项资金审计及审计调查项目16个,税收专项审计调查项目19个,企业资产负债损益审计项目1个。完成市审计局下达年度项目支配的100%,完成区委、区政府支配和其他部门托付的项目支配的100%。同时对旧村拆迁改造、污水处理、342省道沿路障碍物拆迁、湿地公园拆迁等4个重点建设项目进行跟踪审计监督,参与了区委、区政府组织的招商引资检查、非税收入检查和市审计局组织的各县区工商系统审计。审计资金总额为17.69亿元,查处违规及
3、管理不规范资金19849.44万元,其中:应上交财政4137.40万元,应归还原资金渠道434.72万元,应拨付有关单位资金451.36万元,应清理的白条顶库1574.16万元,应退付的各项集资1153.06万元。具体开展了以下几项工作: (一)全面审计,突出重点,审计监督力度进一步加大 1、以关注政府性资金支出效益为重点,进一步深化了财政审计。先后分别对2023年度区级财政预算执行和其他财政收支状况,对区地税系统税收征管质量状况,对区建设局、计生局、卫生局、防疫站、妇幼保健中心、畜牧局等6个预算单位的预算执行状况和九曲街道、相公街道、汤头街道的财政决算状况进行了审计。审计觉察,有些部门存在欠
4、缴预算和欠缴财政专户问题,部分企业存在偷漏税问题,搭车收费、不合规收费问题照旧存在,专项资金管理不够规范,未依据规定取得发票支出问题比较突出,有收费职能的部门单位不合规支出问题比较严峻,部门经费预算存在苦乐不均问题。通过审计,提出改良看法和建议,促进了财政部门进一步加强对资金的管理,推动公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善,促进了财政管理水平的提高。 2、以关注领导干部履行绩效责任状况为重点,进一步强力推动了经济责任审计工作。先后对xx等9个乡镇街道和区财政局、水务局、劳保局、经贸局、粮食局、审计局等6个区直部门原主要负责人任职期间经济责任进行了审计,涉及正科级主要负责人22人。通过审计
5、,觉察大部分乡镇街道“保工资、保运转、保法定支出压力大,财政收支平衡难,收支冲突日益突出;债务包袱特别沉重,偿债压力大;干部职工的法定工资福利得不到保障,拖欠养老 保险金问题特别严峻;款待费、走访费等非生产性、非建设性支出过大。有些乡镇街道和部门由于支配生育政策敏感性及所属的个别单位财政体制等缘由,致使欠缴预算问题比较严峻;专项资金管理不规范,普遍存在挤占、滞留欠拨问题;乱收费现象照旧存在;违规支出、违规发放补助等问题未能得到有效遏制;有些乡镇因公因私借款且借款长期不还,白条顶库问题严峻。通过审计,促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善,增加了领导干部财经法规意识和经济责随便识,加强了对领
6、导干部权力制约和监督,为区委管理、评价和考核运用干部服务。 3、以“效益审计转型年和“为农夫群众办3件实事为契机,进一步加强了专项审计和调查。全年共完成专项审计和调查项目16项,分别开展了“村村通自来水工程专项审计、中学教化收费及资金运用专项审计、新型合作医疗基金专项调查、农村和建筑企业养老保险资金专项审计、行业协会收费状况专项审计调查、企业改制审计调查、区财政转移支付资金等专项审计和调查。基本摸清了上述资金归集、管理和运用状况。通过审计调查,揭示了专项资金在归集、管理和运用中存在的问题,并针对性地提出了审计看法和建议,促进被审计单位进一步完善制度,规范管理,防范风险,确保资金平安运作,确实为
7、农夫群众做了好事、实事。同时,也为领导供应了决策根据。 4、以企业纳税状况专项审计调查为重点,进一步狠抓了税收征管质量审计。上半年,依据区委、区政府主要领导同志支配,分别对xx有限公司等42户重点企业、重点纳税 大户税款计提、申报、缴纳状况进行审查,重点查处企业少提、少申报、偷漏税款行为,进一步规范了企业税款缴纳行为,增加了企业纳税意识。 5、以关注政府投资效益为重点,进一步深化重点建设项目跟踪审计。对我区的重大建设项目进行全过程跟踪审计,包括城区旧村拆迁改造、污水处理、xx省道沿路障碍物拆迁、湿地公园拆迁等4个重点工程项目,在跟踪审计工作中,对房屋拆迁、苗木清点、土方计量等现场工程量签证的真
8、实性和正确性进行了严格核对,做到了监督“关口前移,确保把重点建设项目建成“阳光工程、“廉洁工程。 6、以促进财务管理水平的提高为重点,加大对行政事业和企业单位财政财务收支审计的力度。依据年初支配,对xx四个乡镇街道中心卫生院的财政财务收支进行了审计。通过审计,将揭示上述单位财务收支管理中存在的问题,以维护国家的财经秩序,促进财务管理的加强和国有资产保值增值。 7、以区委、区政府中心工作为重点,全力以赴做好对领导交办案件和临时项目的审计工作。依据以区委、区政府支配和有关部门的托付,加大对有关案件的审查力度,并主动参与全区招商引资完成状况和非税收入检查。另外,依据上级审计机关要求,派出审计业务骨干
9、参加市级重点项目审计,一年来,累计派出4人次,参加了xx、全市工商系统等财政财务收支审计,圆满完成了各项任务。 二加强审计后续监督,审计整改工作力度进一步加大。区委、区政府主要领导同志高度重视审计工作和审计查出问题的整改,明确指示:必需强力抓好审计工作,审计工作太重要了,要特别重视审计出问题的整改,关键在整改,要不折不扣把整改落实到位,要特地分析存在的问题,制定措施,以后不能再出现。对此,我局特地下发了通知,要求全部被审计单位,对去年以来审计查出问题逐条逐项比照检查和整改落实。通知下发后,各被审计单位特殊重视,整改效果明显,刚好将整改落实状况以书面形式报告我局。这次审计查出问题的整改工作涉及5
10、个乡镇街道和16个区直部门单位,审计查出问题103条,已整改95条,整改率达93%。区委刘书记对审计查出问题的整改工作作了再次指示:抓得紧,干的好,效果明显,要再接再厉,建立审计结果整改的长效机制,依法审计,严格整改,充分发挥审计的作用,为打造xxx做奉献。 三审计队伍建设进一步加强。 一是加强政治思想教化和业务理论学习。进一步加强了全局干部职工学习和思想政治教化,全局干部职工的“创新意识、进展意识、公仆意识、改革意识进一步增加;加强审计人员业务培训工作,年度内共有10人次参加上级审计机关各类培训。 二是坚持以人为本,构建和谐审计。坚持民主集中制提高了领导班子的亲和力,坚持以人为本提高了领导与
11、职工的凝合力,坚持资源互补提高了审计人员的战斗力和向心力;理顺监督与被监督的关系增进了与被审计单位的和谐,理顺自身建设与构建良好审计环境的关系形成了审计和谐的良 性互动。 三是相关规章制度进一步完善。我局先后制定、完善了审计业务岗位考核实施细则、审计业务学习制度、档案管理制度、机关人员考勤实施方法等相关规章制度,同时制定措施抓好检查落实,从而为防范和化解审计风险,促进审计执法的制度化、法制化、规范化,在制度上打下坚实基础。 二、队伍和党风廉政建设状况 一年来,xx区审计局始终依据“以人为本、构建和谐审计的指导思想,加强队伍和党风廉政建设,取得了良好效果。2023年xx审计局认真实行市审计局全市
12、惩防体系建设工作会议精神,协作市局开展“加强行风建设、优化进展环境、“廉政自省月等一系列主题活动,完善收受礼品上缴登记、述职述廉、谈话诫勉、回访监督、信访举报、责任追究等制度,对审计全过程实行动态管理,确保了审计人员廉洁从审。通过活动的开展,切实履行了审计监督职责,提高了依法审计实力,为维护经济运行,建设和谐社会做出了主动的奉献。 “廉洁从审是做好审计工作的生命线。xx区审计局一贯坚持将党风廉政建设与加强领导班子建设相结合,留意“管的同时,充分发挥“带的作用。从领导到一般审计人员必需牢牢把住“廉政建设和审计质量这两条生命线,完善监督制约机制,保持公正廉明的审计干部队伍的良好形象。领导班子特别是
13、主要领导在党风廉政建设上以身作则,不仅带头执行和遵守各项廉政制度和纪律,还与区纪委签定 了廉政责任状,要求别人做到的自己首先做到,决不搞特殊,明哲保身充分发挥了表率带头作用。2023年全年审计项目都实行每个审计项目一签廉政责任状制度,从根本上强化了监督职能,做到了防患于未然,收到了很大的效果。 一年以来,区审计局工作取得了确定成果,但照旧存在问题与差距。一是审计任务重与审计经费惊慌、力气缺乏的冲突仍特别突出。二是审计质量限制的基础比较薄弱,审计人员素养和审计工作质量与审计工作快速进展的要求不相适应。三是对审计工作中不断出现的新状况、新问题探讨不够,对日益进展的审计方法、审计手段和审计执法的探究
14、不够等等。 全部这些困难和问题,将在今后工作中实行有效措施,认真加以解决。 xx区审计局 二0xx年年三月一日 其次篇:区审计局20xx年述职述廉报告 xx区审计局领导班子述职述廉报告 一年以来,在区委、区政府和区纪委的正确领导下,xx区审计局紧紧围绕党委、政府经济工作中心,以“三个代表和科学进展观为指导,以xx理念为统领,主动学习贯彻全国和省、市审计工作会议精神,认真履行审计监督职能,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的工作方针,坚持把党风廉政建设视为审计工作的生命线,切实把党风廉政建设贯穿于审计工作的每一个环节,树立了廉洁勤政的良好形象,赢得了被审计单位的充分确定和好评
15、。 一、审计工作状况 依据上级审计工作会议精神和全市审计项目支配要求,围绕区委、区政府中心工作和受区委组织部等部门托付,2023年全年完成审计项目75个,其中:财政预算执行和决算审计项目12个,财政财务收支审计项目7个,领导干部经济责任审计项目20个,专项资金审计及审计调查项目16个,税收专项审计调查项目19个,企业资产负债损益审计项目1个。完成市审计局下达项目支配的100%,完成区委、区政府支配和其他部门托付的项目支配的100%。同时对旧村拆迁改造、污水处理、342省道沿路障碍物拆迁、湿地公园拆迁等4个重点建设项目进行跟踪审计监督,参与了区委、区政府组织的招商引资检查、非税收入检查和市审计局
16、组织的各县区工商系统审计。审计资金总额为17.69亿元,查处违规及管理不规范资金19849.44万元,其中:应上交财 政4137.40万元,应归还原资金渠道434.72万元,应拨付有关单位资金451.36万元,应清理的白条顶库1574.16万元,应退付的各项集资1153.06万元。具体开展了以下几项工作: (一)全面审计,突出重点,审计监督力度进一步加大 1、以关注政府性资金支出效益为重点,进一步深化了财政审计。先后分别对2023区级财政预算执行和其他财政收支状况,对区地税系统税收征管质量状况,对区建设局、计生局、卫生局、防疫站、妇幼保健中心、畜牧局等6个预算单位的预算执行状况和九曲街道、相公
17、街道、汤头街道的财政决算状况进行了审计。审计觉察,有些部门存在欠缴预算和欠缴财政专户问题,部分企业存在偷漏税问题,搭车收费、不合规收费问题照旧存在,专项资金管理不够规范,未依据规定取得发票支出问题比较突出,有收费职能的部门单位不合规支出问题比较严峻,部门经费预算存在苦乐不均问题。通过审计,提出改良看法和建议,促进了财政部门进一步加强对资金的管理,推动公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善,促进了财政管理水平的提高。 2、以关注领导干部履行绩效责任状况为重点,进一步强力推动了经济责任审计工作。先后对xx等9个乡镇街道和区财政局、水务局、劳保局、经贸局、粮食局、审计局等6个区直部门原主要负责人
18、任职期间经济责任进行了审计,涉及正科级主要负责人22人。通过审计,觉察大部分乡镇街道“保工资、保运转、保法定支出压力大,财政收支平衡难,收支冲突日益突出;债务包袱特别沉重,偿债压力大;干部职工的法定工资福利得不到保障,拖欠养老 保险金问题特别严峻;款待费、走访费等非生产性、非建设性支出过大。有些乡镇街道和部门由于支配生育政策敏感性及所属的个别单位财政体制等缘由,致使欠缴预算问题比较严峻;专项资金管理不规范,普遍存在挤占、滞留欠拨问题;乱收费现象照旧存在;违规支出、违规发放补助等问题未能得到有效遏制;有些乡镇因公因私借款且借款长期不还,白条顶库问题严峻。通过审计,促进了财务核算的规范和相关制度的
19、建立和完善,增加了领导干部财经法规意识和经济责随便识,加强了对领导干部权力制约和监督,为区委管理、评价和考核运用干部服务。 3、以“效益审计转型年和“为农夫群众办3件实事为契机,进一步加强了专项审计和调查。全年共完成专项审计和调查项目16项,分别开展了“村村通自来水工程专项审计、中学教化收费及资金运用专项审计、新型合作医疗基金专项调查、农村和建筑企业养老保险资金专项审计、行业协会收费状况专项审计调查、企业改制审计调查、区财政转移支付资金等专项审计和调查。基本摸清了上述资金归集、管理和运用状况。通过审计调查,揭示了专项资金在归集、管理和运用中存在的问题,并针对性地提出了审计看法和建议,促进被审计
20、单位进一步完善制度,规范管理,防范风险,确保资金平安运作,确实为农夫群众做了好事、实事。同时,也为领导供应了决策根据。 4、以企业纳税状况专项审计调查为重点,进一步狠抓了税收征管质量审计。上半年,依据区委、区政府主要领导同志支配,分别对xx有限公司等42户重点企业、重点纳税 大户税款计提、申报、缴纳状况进行审查,重点查处企业少提、少申报、偷漏税款行为,进一步规范了企业税款缴纳行为,增加了企业纳税意识。 5、以关注政府投资效益为重点,进一步深化重点建设项目跟踪审计。对我区的重大建设项目进行全过程跟踪审计,包括城区旧村拆迁改造、污水处理、xx省道沿路障碍物拆迁、湿地公园拆迁等4个重点工程项目,在跟
21、踪审计工作中,对房屋拆迁、苗木清点、土方计量等现场工程量签证的真实性和正确性进行了严格核对,做到了监督“关口前移,确保把重点建设项目建成“阳光工程、“廉洁工程。 6、以促进财务管理水平的提高为重点,加大对行政事业和企业单位财政财务收支审计的力度。依据年初支配,对xx四个乡镇街道中心卫生院的财政财务收支进行了审计。通过审计,将揭示上述单位财务收支管理中存在的问题,以维护国家的财经秩序,促进财务管理的加强和国有资产保值增值。 7、以区委、区政府中心工作为重点,全力以赴做好对领导交办案件和临时项目的审计工作。依据以区委、区政府支配和有关部门的托付,加大对有关案件的审查力度,并主动参与全区招商引资完成
22、状况和非税收入检查。另外,依据上级审计机关要求,派出审计业务骨干参加市级重点项目审计,一年来,累计派出4人次,参加了xx、全市工商系统等财政财务收支审计,圆满完成了各项任务。 二加强审计后续监督,审计整改工作力度进一步加大。 区委、区政府主要领导同志高度重视审计工作和审计查出问题的整改,明确指示:必需强力抓好审计工作,审计工作太重要了,要特别重视审计出问题的整改,关键在整改,要不折不扣把整改落实到位,要特地分析存在的问题,制定措施,以后不能再出现。对此,我局特地下发了通知,要求全部被审计单位,对去年以来审计查出问题逐条逐项比照检查和整改落实。通知下发后,各被审计单位特殊重视,整改效果明显,刚好
23、将整改落实状况以书面形式报告我局。这次审计查出问题的整改工作涉及5个乡镇街道和16个区直部门单位,审计查出问题103条,已整改95条,整改率达93%。区委刘书记对审计查出问题的整改工作作了再次指示:抓得紧,干的好,效果明显,要再接再厉,建立审计结果整改的长效机制,依法审计,严格整改,充分发挥审计的作用,为打造xxx做奉献。 三审计队伍建设进一步加强。 一是加强政治思想教化和业务理论学习。进一步加强了全局干部职工学习和思想政治教化,全局干部职工的“创新意识、进展意识、公仆意识、改革意识进一步增加;加强审计人员业务培训工作,内共有10人次参加上级审计机关各类培训。 二是坚持以人为本,构建和谐审计。
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- 2023 审计局 20 xx 述职 报告
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