2023年采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程_销售工作流程管理制度_1.docx
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2、。 6、建立、健全各项设备管理制度,实行设备管理科学化、规范化。 7、了解各科室的设备使用情况,发现设备问题及时上报院领导。 8.负责对设备使用人员进行指导、培训等。 9.做好国家强检设备的年检工作。 10.完成院领导交办的各项临时性工作任务。 一、在院长、主管院长领导下,根据国家相关的政策和法规,制定本单位的医疗设备管理工作制度,并组织实施。 二、积极收集国内外有关医疗设备的情报信息和动态,做好咨询服务;及时总结经验,不断提高管理水平。 三、收集汇总各部门的设备需求申请,会同有关部门共同拟定医疗设备年度采购计划,经医疗设备管理委员会批准后组织实施。 四、严格按照政策规定程序进行年度预算内设备
3、采购。急需设备按医院既定程序审批后及时采购。 五、对医疗设备项目前期论证、招标采购、安装验收、日常维护保养、报废报损、立账建档等全程设备管理。 六、建立设备操作规程和使用管理制度,确保医疗仪器安全有效运作。 七、掌握大型仪器设备的管理、使用、维修情况,组织协作共用。建立全院设备应急调配机制,并组织实施,提高设备使用效益。 八、负责全院仪器设备、家电、空调制冷、净化设备等维修保养工作。设备常年处于良好状态,满足医院工作需要。 九、负责计量设备、压力容器的管理工作,定期检定。严格执行国家计量法,建立健全计量管理制度及档案。 十、检查各部门对万元以上设备使用及记录情况,督促使用人员严格执行操作规程,
4、发挥仪器应有效能。 十一、组织开展贵重医疗设备效益分析工作,为合理配置医疗设备提供决策依据。 十二、负责全院医用气体供应、供气系统的维护、维修工作。 十三、负责纯水系统运行管理及维修保养,保证纯水状态良好。 配电房及发电机房消防安全制度 1、配电房及发电机房禁止烟火; 2、严格执行六不准:不准使用明火;不准吸烟;不准点无罩灯具;不准乱接电源;不准易燃易爆品混入;不准无关人员出入; 3、人员离房后,应关好房门; 4、房内应设置器材,并保证消防通道畅通; 5、坚持日检、抽检等工作,对检查中发现明火险隐患,及时做出整改; 6、发现火警,火险时,应及时扑救,并立即上报医院,根据情况再报“119”; 7
5、、发生火灾后,要保护好现场,院有关部门迅速组织人员,查清起火原因,写出书面报告,提出处理意见。 餐厅消防安全制度 1、使用天然气时,应随时注意防止火灾; 2、严格执行五不准:不准使用明火;不准吸烟;不准点无罩灯具;不准乱接电源;不准易燃易爆品混入;不准无关人员出入操作间; 3、餐厅内应设有消防器材,保证消防通道畅通; 4、坚持日检、抽检等工作,对检查中发现的火险隐患及时做出整改; 5、发现火警、火险时,应及时扑救,并立即上报医院,根据情况再报“119”; 6、发现火灾后,要保护好现场,院有关部门迅速组织人员,查清起火原因,写出书面报告,提出处理意见。 库房消防安全制度 1、库房一律不许私自使用
6、明火; 2、严格执行六不准:不准使用明火;不准吸烟;不准点无罩灯具;不准乱接电源;不准易燃易爆品混入;不准无关人员出入; 3、人员离库时,应做到关闭电源,关好门窗; 4、在设有消防器材的地带及消防通道安全出口,严禁堆放物品,保证畅通; 5、坚持日检、抽检等工作,对检查中发现的火险隐患,及时做出整改计划,迅速整改; 6、发现火警、火险时,应及时扑救,并立即上报医院,根据情况再报“119”; 7、发生火灾后,要保护好现场,院有关部门迅速组织人员,查清起火原因,写出书面报告,提出处理意见。 采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程 医院采购员工作岗位职责 一、在院长的领导下,负责设备、药品、器
7、械的采购工作。 二、采购计划经领导审核同意后才能进行采购。在采购中要验查供货单位的资质情况,必须是在符合国家规定有供货资格的单位中采购。 三、采购中要货比三家,在保证物品质量的前提下,注意节约经费。 四、严格执行财务制度和物品采购规定,做好采购发票的报销及转帐工作,认真履行验收入库手续,做到物、账、凭证三对口。 五、贵重仪器的采购,应会同有关科室看样后再采购。 六、仪器、器械采购后,要根据供货合同监督供货方做好售后服务工作。 七、严格遵守学院及后勤管理处各项管理制度,严格考勤,积极参加政治业务学习及其他各项活动。 八、完成领导交办的其它工作。 供应部工作职责和工作标准 一、目的作用: 1.1可
8、作为供应部开展工作的规范依据。 1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。 1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 总经理是供应部的上级直接领导。供应部的工作直接对总经理负责。 三、工作职责 1、采购计划的编制 负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。 2、物资供应: 2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。 2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。 2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资,做到既要价格合理,又要
9、保证质量。 2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作,并制订相应的管理制度。2.5严格执行企业制定的物资供应制度,按照采购原则进行采购作业,根据生产安排做好物资供应的进度控制,实现物流的优化管理。 3、采购物资的入库与结算: 3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。 3.2对不合格产品及时退货。 4、供货单位的质量审核: 4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。 4.2加强物资供应档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资供应网络,并不断开辟和优化物资供应渠道。4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。4.4建立可靠的物资供应基地,会同质量管理部等有关部门做
10、好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。 5、负责企业外委托加工的出入库业务。 6、与企业内各部门加强沟通配合,处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。 7、完成公司领导交办的其他工作任务。 四、职责权限: 4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。4.3采购权: 4.3.1食堂用具的采购权。 4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。4.3.3卫生用品、用具的采购权。 4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。4.3.5检验用品及用具的采购权。4.3.6企业用燃料的采购
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