2023年采购部管理制度_公司采购部管理制度.docx
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1、2023年采购部管理制度_公司采购部管理制度 采购部管理制度由我整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“公司采购部管理制度”。 第三章 采购部管理制度 制度1:供应商选择管理制度 1 目的为了确保能正确选择合格的供应商,为餐饮企业提供合格的产品或服务,特制定本制度。2 适用范围 适用于供应商的选择。3 管理规定 31 职责 采购部负责对供应商的选择、资格考核,餐厅参与供应商的选择、资格考核。32 对供应商资格的要求 鉴于经营特性,凡欲成为所属部门的供应商都必须具备下列条件 321 有足够的质量、食品安全保证能力。322 能满足数量及交货期的要求。 323 价格合理、服务良好、信誉
2、可靠。 324 有提供令人满意的相同或类似产品的经历。325 能提供令人满意的售后服务保证。326 必须具有合格的营业执照。 327 必须具有法律法规规定的相关证书。33 供应商资格评审的方式 331 书面评估。供应商向采购部提供相关的资格证书原件和复印件各一份、产品说明书或样品及企业情况介绍,经采购部资格评审合格后,通过电话或网络等形式通知各餐厅,由各部门对供应商进行评审确认。 332 样品评估。必要时,各餐厅根据需要对资格评审合格后的供应商所提供的产品和服务进行试用。试用阶段主要检验其货品质量是否稳定、货晶是否适销对路、送货是否及时、价格是否合适、货品和服务与其他供应商相比是否较好等。 3
3、33 实地考察。必要时,采购部可根据实际情况或各餐厅要求,到该供应商所在地进行实地考察,评审的结果登记在“供应商评估表”中。 334 供应商的确认。 3341 采购部通过相关餐厅的试用情况,协同质监部对供应商进行评价,合格的供应商经公司总经理确认后,纳入公司合格供方名录,并及时把“合格供应商名录”下发到各餐厅,作为选用、采购的依据。 3342 对餐厅在日常使用过程中有异议的供应商,采购部应重新对其产品质量、提供产品的保证能力、产品交付的服务及支持能力等进行评估,确定为不合格的供应商应从“合格供应商名录”中除名,并重新选择供应商。 335 签订合同。在与供应商签订协议或合同时,应在协议或合同中提
4、出原料的安全性保证及运输过程的安全可靠性等相关要求,以保证原料的卫生安全。336 供应商的考核。 3361 各餐厅(部门)在平时可将供应商所提供的产品和服务质量有严重不符合本部门要求的情况,登记在“供应商异常情况登记表”中,并根据问题的严重程度报到采购部,要求对供应商取消供货资格、限期整改等处理。 3362 采购部每半年对各部门所有列入“合格供应商名录”的供应商进行考核,并进行统计分析。 3363 考核的内容包括复审其资格要求;半年来为各餐厅(部门)提供的产品和服务的情况;各部门“供应商异常情况登记表”中所登记的异常情况;有无在产品和服务上 更好的供应商;质量、价格、供货及时、服务的考核(由各
5、部门验收员、保管员评分)。其中: 质量分=40X(总批次因质量退回批次)总批次 价格分:30X(总批次因价格退回批次)总批次 供货及时分;20X(总批次因供货不及时退回批次)总批次 服务态度分评判标准为:交货单据不符扣1分;数量和质量与预订不符扣2分 应商态度恶劣扣2分;包装不良或混料扣2分;经警告而未能及时纠正扣1分。3364考核结果,具体见下表。供应商的考核结果、条件 合格供应商: (1)三证齐全且未超过有效期(2)在产品和服务上无更好的供应商 (3)经各部门验收员评分在70分以上且质量分不少于30分 提出书面整改意见,要求进行了限期整改:(1)三证不齐全或已超过有效期 (2)在产品和服务
6、上有更好的供应商(3)经各部门验收员评分在6070分之间 取消供应商资格: (1)在限定期限内未整改好 (2)经各部门验收员评分低于60分 (3)在服务的过程中经相关部门确认有重大质量问题者 考核不合格的供应商根据实际情况采取取消供货资格、限期整改等方式处理,并在“合格供应商名录”中予以除名。 3365 采购部每周至少一次到各餐厅(部门)了解各供应商供货情况,若发现有供货商供应货物异常情况较突出者,可采取限期整改或停止采购等相应措施。 34供应商档案的管理 341 采购部建立合格供应商档案,其内容包括“合格供应商名录”、“供应商评估表”、“供应商考核表”、保存合格供应商的营业执照复印件、产品合
7、格证复印件、卫生许可证复印件及其他资质证明材料。 342 各餐厅应备有“合格供应商名录”、“供应商异常情况登记表”。 制度2:餐饮企业采购管理办法 目的为规范本酒楼的采购业务,使各有关人员有所依循,特制定本办法。2 适用范围 适用于本酒楼采购业务的开展。3 管理规定 31 采购工作的基本要求 311 严格遵守财务制度,在从事采购业务中,遵纪守法,讲信誉,不索贿、受贿,与供货单位建立良好的业务关系而不是钱权交易的关系,在平等互利的原则下开展工作。312 每日审核各部门递交的采购计划单是否符合有关手续规定,确定采购内容,及时安排采购,确保各类物品原材料的正常供给。 313 根据各部门采购货单,核对
8、所需各类物品、原材料的名称、规格、产地等项目是否完整,遇到某项不清楚,就要向该项的使用部门了解,核对后再进行采购,避免出现错购。 314 认真核实各部门的大宗采购计划,根据仓库存货情况,提出建议,报总经理审阅实际的采购计划。 315 各项采购计划及每日所需的各类物品、原材料,必须选择三家供货商报价,并协同相关使用部门经理进行质,价评定,提出建议,报总经理审核,签订供货合同。 316 对定型、常用性的物品、原材料,必须执行库存规定,做好周期性的计划工作,及时补仓(库存计划由各部门经理编定,报总经理批准后执行)。 317 采购人员必须协同仓管员及申购部门指定的收货人员共同按质按量把关验收,发现货不
9、对板或质量、数量出现问题,要及时与供货商联系,作拒收或退货处理,切实保障酒楼利益。 318 每批购进的物品、原材料,必须及时办理入仓手续,并立即到财务部报账,不得拖账、挂账。 319 每周定期与财务部、总经理组织的人员一起进行市场物价调查。3110 必须严格遵守物品采购程序。 32 筹备期间的采购程序 321 各使用部门主管、经理制定本部门开业所需的各类物品、食品、原材料的采购计划。 322 各部门经理汇总审核本部门的采购计划,制定本部门各类采购项目明细表递交采购部。 323 采购部对各使用部门采购计划中的所需采购项目进行整理、分类,联系厂家,货商报价,由采购部门主管列出酒楼开业所需的各类物品
10、、食品、原材料,制成“采购报价汇总表”递交财务部。 324 财务部对“采购报价汇总表”所列出各项目的价格、数量进行核算,由财务部经理列出酒楼开业所需的各类物品、食品、原材料,采购预算呈交总经理。325 总经理对采购进行全面审核后,提交执行董事作最后批示。33 开业后的采购程序 331 使用部门填写申购单,交由上级部门主管审核。332 各部门主管核准后转交采购部。 333 采购部分类征求各供货商报价,然后选择三家,由采购部主管协同相关部门经理及酒楼总经理审核,确定采购形式以及供货商,然后填写报价表,转交财务部。 334 财务部根据已确定的采购形式,分别对采购开支进行核算,核算后由财务主管签 名,
11、然后将初拟的采购合同本或采购项目清单呈交总经理。 335 总经理对采购形式、采购合同及采购项目清单分别作出复核后,结批示。34应急采购程序 此项程序一般用于采购费用约1000元(具体金额酒楼可以根据经营规模灵活掌握)以下各部门急需使用的物品、食品、原材料的采购。341 使用部门详细填写应急采购单。 342 各部门经理核准签字后,直接转交财务部。 343 财务部主管签批后呈交总经理签批。如财务主管因事外出,可直接请示总经理,总经理外出,则可请示副总经理处理。 制度3:物资验收管理办法 目的为了确保各部门采购的物品能得到较好的检验,以防变质或损坏的物品进入加工制作过程,特制定本办法。2 适用范围
12、适用于采购物品的检验。3 管理规定 31 职责 311 验收员。负责对采购物品的检验。 312 质监部、餐厅负责人。负责对验收和防护工作进行监督。32 工作程序 321 供应商将采购的物品送到所需部门时,由该部门相关的验收员进行验收。322 验收的内容主要包括采购物品的名称、数量、重量、质量、厂家、规格等是否与订货要求相符。 323 特殊情况处理。出现以下情况时,验收员应立即予以隔离和采取口头或其他的标示措施,并及时上报本部门负责人,经本部门负责人确认后,在“供应商异常情况登记表”上予以记录,提出退货或要求其重新供应合格货物,并把有关情况上报到仓储部,由仓储部对供应商作出处理。 3231 无商
13、标、无厂家及厂址,或不全(蔬菜、鱼等原料除外)。3232 产品有效期已超过日期或有效期有被改动的痕迹,以及其他不符合食品标签规定的定型包装食品。 3233 无检验合格证明的卤味、熟肉制品。 3234 有毒、有害、腐烂变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、有不明沉淀物、混有异物,或其他感官性状异常的食品(青菜、包心菜、大白菜等腐烂超过重量的35)。3235 难以鉴别的鱼类、贝类等。 3236 非合格供应商提供的物品。 324 特殊现象处理。在出现下列现象时,验收员应立即采取隔离和口头或其他的标示措施,并上报本部门负责人,确认后,采取下列措施:退货;更换货物;更换供应商供应该类货物;收下该批货物,
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