物品请购与采购管理细则(共5页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上非生产类物品请购与采购管理细则第一章 总则一、 为加强对公司非生产类物品采购的管理,规范采购工作,保证生产的供应,控制采购的成本,特制定本制度。二、 本制度适用于公司所有非生产类物品采购。第二章 采购原则一、 询价比价原则物品采购必须有两家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。二、 一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
2、如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的510%。三、 低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。四、 廉洁原则1. 自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。2. 廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。3. 严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。4. 加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。5. 工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。五、 审计监督原则采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过
3、程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。第三章 物品请购一、 请购单的填写1. 物品使用部门的经办人员根据需求填写请购单,填写时要注明物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门及对物品的特殊要求等,经部门经理审批签字后,送采购部门。2. 对于请购重要的物品或由特定供应商供应的物品,请购部门应在请购单上特别注明或单独进行请购。3. 紧急请购物品时,请购部门应在请购单中注明原因,写明需求时间,送采购部门。4. 办公用品、办公耗材等办公室内公共使用的物品,由综管部每月根据用量申请请购,如有部门有特殊的需求,则需由部门自行申请请购。二、 请购单的审批
4、权限。1. 1000元以下的办公用品、办公电器、耗材、易耗品、零星物品、办公家俱、公共设备、电脑、固定资产等非生产类物品的请购,由部门经理和综管部经理审批。2. 总金额在1000元以上的请购,由总经理审批。3. IT类产品的采购前需由网管先确认产品型号与内容,再提交审批。第四章 采购流程一、 采购执行部门1. 车辆费用、办公用品、办公耗材、易耗品、清洁用品、零星物品由综管部行政文员负责采购作业。2. 固定资产、办公家俱、办公电器、电脑、经营物资、项目材料等由采购部负责作业。二、 采购部门在接到请购单据后的作业标准。1. 进行审核,对于越权的请购单审批直接退回请购部门。2. 收集所请购物品的仓储
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