公司监察部管理制度(试行).pdf
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1、监察审计部管理制度(试行)第一章:总 则 第一条 为了加强公司生产经营的正常运行,提高各部门的行政职能,强调执行力,发挥监察审计工作在企业内部监控体系中的监督作用,制定本公司监察审计部管理制度。第二条 监察审计部是公司行使监察审计职能的部门,负责公司各项目部、各员工对公司规章制度的贯彻落实情况以及企业经营中各具体事宜的执行情况进行监察审计。第三条 监察审计部的监察审计工作对公司总经理负责并汇报工作。第四条 监察审计工作必须实事求是,重证据,重调查研究,在适用法律、公司规章制度上人人平等。第五条 监察审计部工作围绕公司经营生产工作,在有关部门的配合下,积极有效的开展廉政监察和效能监察,实行教育与
2、惩处相结合、监督检查与改进工作相结合的原则。第六条 监察审计部工作人员必须熟悉监察审计业务,遵纪守法,忠于职守,秉公执法,清正廉洁,保守秘密.第七条 监察审计人员依法执行职能,受法律和公司规章制度保护,任何部门和个人不得拒绝、阻碍监察审计人员依法执行工作,不得打击报复监察审计人员。第二章:监察审计部主要职能 第八条 在总经理的直接领导下具体负责监察审计部的全面工作开展。除监察审计部专职人员外,公司可视监察工作需要,临时成立检查组或指定其他部门和项目部的人员参与。第九条 制定、监督、落实公司各项规章制度,并对公司内部的规章制度的贯彻落实情况进行监督检查,对各部门履行岗位责任及从事管理活动的情况进
3、行监督监察,加强规范公司内部管理,执行奖惩条例。第十条 会同公司行政部门对项目部及员工进行不定期的工作能力、遵章违纪、廉洁自律方面的审查与考核.第十一条 协同公司各部门对项目部内部各种违规违纪、材料(设备)采购、财务管理、成本控制、经营计划、制度执行、工作和生活作风方面存在的问题进行调查、审核和处理,发动鼓励员工检举揭发各种违规违纪行为,并对举报人员严格保密。第十二条 受理对公司各项目部及其员工的违规违纪行为的检举、控告、申诉。第十三条 会同相关部门负责公司审计管理检查,严格落实审计管理规定,对营私舞弊、中饱私囊、行贿受贿、弄虚作假者严惩不贷。第十四条 召集综合检查组定期、不定期的综合检查,对
4、查处问题及时处理并责令限期整改。第十五条 对违反公司规章制度员工,根据检查、调查结果,做出罚款、警告、降职、撤职处分的决定,并上报总经理.第十六条 定期公布监察审计检查情况及处理结果。第十七条 完成公司领导交办的其它任务。第三章:监察审计权限 第十八条 公司监察审计部履行监察职能,有权采取下列措施:一、要求被监察审计的部门和人员提供与监察审计事项有关的文件、资料、财务账目及其它有关的材料,进行查阅或者予以复制.二、要求被监察审计的部门和人员就监察审计事项涉及的问题做出解释和说明。三、责令被监察审计的部门和人员停止违反法律法规和公司规章制度、行政纪律的行为。第十九条 监察审计部在调查违规违纪行为
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