上海市科学育儿基地.pdf
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1、 上海市科学育儿基地 2018 年度决算 目 录 第一部分 上海市科学育儿基地概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市科学育儿基地 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市科学育儿基地 2018 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市科学育儿基地概况 一、主要职能 上海市科学育儿基地(中
2、国儿童发展中心上海科学育儿基地)是中国儿童中心在全国的地区性分中心,是上海市妇联直属单位,也是中国儿童中心与联合国儿童基金会项目执行机构。主要职能包括:1、承接联合国儿童基金会和中国儿童中心、上海市妇儿委和上海市妇联的基础性、政策性科研项目;了解和掌握国内外儿童成长的理论研究,调查和分析上海儿童成长发展的最新动态;为相关决策部门提供科学育儿的基础资料。2、全面宣传、推广儿童权利公约、中国儿童发展纲要(2011-2020 年)、上海市妇女儿童发展“十三五”规划;搭建科学育儿信息平台,提升社会对儿童发展的关注度与参与度,提高家长科学育儿的知识和技能,促使儿童家庭教育见成效。3、开展儿童保健、营养、
3、心理、教育等方面的咨询服务,提高儿童工作者专业水平,为社会及家庭提供科学育儿指导服务。4、对基层进行科学育儿指导,优化儿童家庭早教环境,为社区提供早期保育和教育指导服务,促进儿童快乐成长。二、机构设置 上海市科学育儿基地设2 个内设机构,包括:办公室、研教室。第二部分 上海市科学育儿基地 2018 年度决算表 2018 年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 443.76 一、一般公共服务支出 405.25 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 0 三、国防支出 三、事业收入 65.95 四、公共安全支出 四、经营收入
4、 0 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 0 六、科学技术支出 六、其他收入 1.43 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 40.68 九、医疗卫生与计划生育支出 12.36 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 9.11 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 511.14 本年支出合计 467.40 用事业基金弥补收支差额 17.54 结余分配 52.12 年初结转和结余 77.14 年末结
5、转和结余 86.30 总计 605.82 总计 605.82 2018 年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 合 计 511.14 443.76 0.00 65.95 0.00 0.00 1.43 201 一般公共服务支出 448.99 381.61 0.00 65.95 0.00 0.00 1.43 201 29 群众团体事务 448.99 381.61 0.00 65.95 0.00 0.00 1.43 201 29 99 其他群众团体事务支出 448.99 381
6、.61 0.00 65.95 0.00 0.00 1.43 208 社会保障和就业支出 40.68 40.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 40.68 40.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 3.89 3.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.02 26.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.41 10.41 0.00 0.00 0
7、.00 0.00 0.00 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 12.36 12.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 行政事业单位医疗 12.36 12.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 02 事业单位医疗 12.36 12.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 9.11 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 9.11 9.
8、11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 9.11 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 合 计 467.40 303.83 163.57 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 405.25 245.93 159.32 0.00 0.00 0.00 201 29 群众团体事务 405.25 245.93 159.32 0.00 0.00 0.00 2
9、01 29 99 其他群众团体事务支出 405.25 245.93 159.32 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 40.68 36.43 4.25 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 40.68 36.43 4.25 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 3.89 3.89 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.02 26.02 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.41 10.41 0.00 0.00 0.00
10、208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 12.36 12.36 0.00 0.00 0.00 210 11 行政事业单位医疗 12.36 12.36 0.00 0.00 0.00 210 11 02 事业单位医疗 12.36 12.36 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 9.11 9.11 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 9.11 9.11 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 9.11 9.11 0.00 0.00 0.00 2018
11、年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 443.76 一、一般公共服务支出 381.61 381.61 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 40.68 40.68 九、医疗卫生与计划生育支出 12.36 12.36 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其
12、他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 9.11 9.11 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 443.76 本年支出合计 443.76 443.76 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 443.76 总计 443.76 443.76 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 201 一般公共服务支出 381.61 222.29 159.32 201 29 群众团体事务 381.61 222.29 159.
13、32 201 29 99 其他群众团体事务支出 381.61 222.29 159.32 208 社会保障和就业支出 40.68 36.43 4.25 208 05 行政事业单位离退休 40.68 36.43 4.25 208 05 02 事业单位离退休 3.89 3.89 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.02 26.02 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.41 10.41 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 0.36 0.36 210 医疗卫生与计划生育支出 12.36 12.36 210 11 行政事业单位医疗 12.36 12
14、.36 210 11 02 事业单位医疗 12.36 12.36 221 住房保障支出 9.11 9.11 221 02 住房改革支出 9.11 9.11 221 02 01 住房公积金 9.11 9.11 合 计 443.76 280.19 163.57 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 类 款 301 工资福利支出 182.43 182.43 301 01 基本工资 26.44 26.44 301 02 津贴补贴 14.31 14.31 301 03 奖金 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工
15、资 86.75 86.75 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 21.36 21.36 301 09 职业年金缴费 8.55 8.55 301 10 职工基本医疗保险缴费 10.15 10.15 301 11 公务员医疗补助缴费 301 12 其他社会保障缴费 1.84 1.84 301 13 住房公积金 7.27 7.27 301 14 医疗费 301 99 其他工资福利支出 5.76 5.76 302 商品和服务支出 95.74 95.74 302 01 办公费 6.07 6.07 302 02 印刷费 2.50 2.50 302 03 咨询费 0.38 0.38 302 04 手
16、续费 0.23 0.23 302 05 水费 0.10 0.10 302 06 电费 2.93 2.93 302 07 邮电费 5.98 5.98 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 36.09 36.09 302 11 差旅费 4.00 4.00 302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 13.05 13.05 302 14 租赁费 2.27 2.27 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 6.37 6.37 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 8.24 8.24
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