财务报销,财务报销制度三篇精选.doc
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1、财务报销,财务报销制度三篇 篇一:财务报销制度及财务治理制度 编号: 02 锄禾农业开展 财务报销制度及财务治理制度 二0XX年 X 月 XX 日 第一部分财务报销制度 第一节 财务各类报销制度 、目的 按照财务制度的有关规定,进一步标准公司内部报销、付款程序,严格有关手续。 、适用范围 适用于公司各部门和全体员工。 、职责 ()财务核算部统一办理公司所有财务结算,进展集中治理。 ()财务核算部对分公司及各工程治理部的开支情况进展总体操纵,并执行董事的授权范围内办理公司内部往来结算及公司与其他单位的财务收支事项。 、程序 ()审批权限 各级治理人员按照公司规定的权限签批; 财务经理对所有的支付
2、业务均应审查签字; 各部门负责人应对该项部门所发生的业务进展审查签字。 对不符合规定的货币资金支付业务,审批人应当回绝批准。 ()报销程序 )原始凭证必须具备以下主要内容: 购物发票、收据应有: 品名(收费工程),数量、单价(收费标准),金额,收款人签章(签字)。 合同应有:有效数量、价款(酬金)、付款期限。 )填制报销凭证 对外付款审批单; 费用报销单; 借款单; 差旅费报销单;)报销原那么及过失责任 坚持谁发生谁报销的原那么,严禁代报。 坚持报销人、审批人分权原那么,财务人员必须回绝报销审批人和报销人同为一人的费用。 原始凭证要求整洁、明晰,不得涂改、伪造,对涂改正金额的发票,应有开票单位
3、加盖的更改章,否那么无效。不得索取空白发票、收据本人填制。 各种原始凭证必须是原件,复印件无效。 在报销发票、收据时,经办人必须在其背面签字。金额为一万元以上的大额发票报销时,必须有两个以上的经办人签字。 凡购物票据必须经实物责任人验收,库房治理员办理入库手续后方能报销。 经办人应在获得发票、收据等有效凭证的三天内,及时到财会核算部报销。 按合同支付款项的,在初次付款时,应将合同交财务部备查。今后需支付的款项,由财务部审核并报总经理审批后,方可开支。 报销单的填写和签字,不能使用铅笔和圆珠笔,否那么可视为无效单据,出纳员不予办理付款。 凡在费用报销中有弄作假、虚报费用、虚构业务报销费用等行为者
4、,一经查实,除收缴报销人所报费用外,按虚报金额的两倍给予罚款,并给予行政处分,情节严峻者,公司作除名处理,并追查法律责任;关于审批签字同意报销的各部门(含公司领导)经理给予同等处分。 )报账流程 经办人部门负责人(二级主管、一级经理)审查签字财务部经理总经理审批签字出纳员支付款项。 第二节 工薪福利制度、车辆费用报销制度 、工资结算 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等,此类费用按照 相关规定执行。、审批权限及程序 二级主管(按照员工出勤情况及工资制度制表7日)一级部门经理(签署详细意见9日)人事行政部(汇册各公司工资表表进展初审11日)财务部(最终审核并确认无误后13日)副
5、总经理(批准15日)总经理(批准17日)财务部(发放20日)。 、工薪福利支付流程 工资支付流程 )每月5日由财务部将本月工资表报经公司总经理审批后再报公司董事长审批; )每月20日由财务部通过银行代发方式支付工资; )离任员工的工资在办妥离任手续后,在下月20日领取现金。 其他福利费支出由公司办公室接审批经后的支付标准填写报销单,按程序办理。 5、车辆费用报销 ()严格操纵车辆的费用支出,汽车如需维修、保养,要事先主管部门(特别情况除外)同意后才可进展,经签批同意的维修申请单作为费用报销的附件。 ()汽车实行本车驾驶员专人代管制度。所有的费用均由本车驾驶员负责报销,不得代报。 ()不管什么缘
6、故造成的汽车违章罚款,均不得报销。 ()汽油费的报销应以人事行政部核对签批的出车申请单作附件,同时上报汽车行驶公里数与上次加油时间、公里数和加油量,否那么财务不与报销。车辆过路费的报销应注明出车时间、随行人员。签批程序:驾驶员部门经理人事行政部财务部总经理出纳支付。 第二部分 财务治理制度 第四节个人借款治理制度 、目的 标准公司借款治理制度,催促借款人及时归还,使公司财务报表上反映的费用和利润准确,防止公司的资金损失。 、适用范围 适用于公司各部门和全体员工。 、条件 借款人为公司转正的员工。 办理物资零星采购、出差、参加会议、学习或培训以及各工程部备用金等业务时,可暂向公司借款。 、原那么
7、 )严格执行“前清后借,前不清后不借”原那么,特别情况须说明缘故,以总裁执行董事物批后,方可再借。 )一律不能以个人名义在公司借款,假设确因经济困难,需要协助,本人应递交申请,阐述缘故,经总经理特批后,方可借支。 、程序 )借款单需填列日期、借款部门、借款事由、借款金额、还款日期、借款人等内容;假设缺项,财务有权回绝付款; )借款单由借款人、部门负责人、财务负责人、总经理签字后,出纳员方可办理款项支付;假设漏签字,财务有权付款。 )报销金额大于或小于原借款金额的,一律采取“一次结清,多退少补”的方法结算,财务部门不留底,不挂账,借款人不得拖欠。 、结算期限篇二:财务报销制度及报销流程 上海欣华
8、玻璃幕墙装饰工程 财务报销制度及报销流程 第一部分 总那么 第一条 为了加强公司内部治理,标准公司财务报销行为,合理操纵费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度按照相关的财经制度及公司的实际情况,分别说明报销相关的借款流程及各项支出详细的财务报销制度和报销流程。 第三条 每周四为财务部报销付款日,报销人(除工程经理)可将经总经理审核的单据到财务部报销,单据审核和借款无时间限制。 第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支治理规定及借支流程 第一条 借款治理规定 (一) 借款包括业务费、备用金、差旅费等,借款人员应及时报帐,备用金最长借款期为三个月,其它借款原那么上不同意跨月借支。 (二)
9、 借款未还者原那么上不得再次借款,逾期未还转为个人借款从工资中扣回。 (三)工程经理如需借支而本人又无法亲身办理的,可发申请电邮给工程部负责人和总经理,写明借款理由的金额,待工程部负责人和总经理批准后,转发给财务部备案。详细手续可由工程部人员代为办理。 第二条 借款流程 (一) 借款人按规定填写暂借单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。 (二) 审批流程:1000元人民币以上,主管部门经理审核签字财务复核总经理审批。1000元人民币以下,主管部门经理审批签字财务复核 (三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分 日常费用报销制度 第一条
10、 日常费用主要包括差旅费、车辆使用费(油费、过路费)、办公费、业务招待费等。 第二条 费用报销的一般规定(一)各种开支必须符合国家财税法规,报销人必须获得相应的合法票据。报销时经办人员应注明用途,凡报销涉及到车辆使用费及招待费的报销凭证须附上自备私车员工车辆使用明细表、招待费用明细表(见附件1、2)。 (二)对各种报销单据,财务部必须进展审核,对不符合报销规定的单据,财务应要求更换。无法更换的,财务回绝报销。 (三)填写报销单应留意:按照费用性质填写对应单据;严格按单据要求工程认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 报销单据一般不得涂改,如有改动,外来发票
11、应由对方单位加盖公章,自制凭证应由经手人签章,否那么不得报销。 (四)当月发生费用必须在本月会计结算周期内报销。 (五)外出公干人员,借取备用金或现金支票的,须经得总经理批准方可借用;并要求有关人员在公干回来后5天内进展报账核销,多除少补,不得私自占用公司资金。 (六)对外签订的各种合同、协议及内部员工与公司签订的各种协议,原件须送财务部一份,由财务部备案。 第三条 差旅费报销制度及报销流程。 (一) 费用标准: 1、短途自驾车出差的,必要的过路费实报实销,油费按照实际公里数按每公理0.8元补助。住宿及伙食标准参照长途出差费用。 2、长途出差费用按如下不同标准执行: 职 务 交通工具 住宿标准
12、伙食标准外埠市内交通费用一般员工 火车硬卧或长途车100元/天 30元/天 30元/天部门负责人 火车硬卧或长途车 150元/天40元/天 40元/天 副总经理飞机 200元/天50元/天 50元/天 (二)费用标准的补充说明: 1. 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未到达住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。 2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准,12:00以后出发(或12:00往常到达)以半天计,12:00往常出发(或12:00以后到达)以一天计。 3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制,按照实际出差天数结算,原那么上采纳额度内据实报销方式
13、,特别情况无相关票据时可按标准领取补贴。 4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。 5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 (三) 报销流程1. 出差申请:拟出差人员首先填写电子档出差申报表(详见附件3),详细注明 出差人员、出差地点、目的、行程安排、交通工具及可能差旅费用工程等,发电邮由总经理批准,转发至财务部备案。 2. 借支差旅费:财务部按照上述备案,按借款治理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。 3. 返报答销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,按照差旅费用标准填写差旅费报销单,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批。 第
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