关于财务审计报告五篇.docx
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1、 关于财务审计报告五篇关于财务审计报告 第一篇 受镇党委、的的托付,金牛镇2022年村级财务审计小组于2022年5月16日开头,对全镇所辖35个村(社区)20_-2022年度村级财务进展了全体审计.这次审计工作灵导重视,上下同心协力,到达了预期目的,取得了肯定成效.审计组经过为期30天的努厉工作,本次审计圆满洁束,现将审计最终报告如下; 一、根本状况; 本次审计灵导重视,人员齐全,纪检监察全程参加.镇纪委书记周亚明任组长,周晓红任副组长(常务),成员;吴学斌、陈前恒、雷云、石海霞、吴辉、明华、明媚华、鲁力、金朋;灵导小组下设办公室,吴学斌同志(兼)任办公室主任,负责综和协调审计寻常工作,办公地
2、点设在镇财经所.审计时间;2022年5月16日至2022年6月16日. 二、工作程序; 1、审计组2022年5月17日制定了关于财务审计报告 其次篇 我代表市,向市四届人大常委会第xx次会议报告20xx年审计工作报告中指出问题的整改状况. 一、高度重视审计整改工作 市四届人大常委会第九次会议审议了关于财务审计报告 第三篇 关于xx市日杂xx年度 财务收支的审计报告 xxx市审计局; 根剧xx审综字xxx号审计规划安排,审计小组于19xx年x月x日至x月x日,对xx市日用杂品19 x x年度财务收支进展了就地审计.审计总金额825万元,违纪总金额为344 144.07元.应缴金额为48 166.
3、40元.现将审计最终报告如下; 一、根本状况 xx市日用杂品是xx市供销社所属中型企业xx年度与市供销社签订承包合同,实行利润递增包干.下属11个核算单位. 该于xx年x月由行政治理型形成了经济实体(由原日杂选购站和生活选购站合并而成).现分为3个业务经营科室和8个行政职能科室.主营日用杂品、兼营五交化及家用电器、家具等.现有员工111人,固定资产103万元,自有流淌赀金39万元.全年销售额l972万元,实现利润总共67.4万元. 二、发觉的问题 1.弄虚做假套取赀金,给xxx路仓库发奖金8000元.xx年末,市日杂诀定日杂站和生活站给xx路仓库(都是所属核算单位)担当8000元劳动分红奖.该
4、款应当在税后留利中支付,而两站实行弄虚做假的手段,在1998年1月份分别用转账支票,从销售款中套消失款给仓库,分别用仓库开出的两张4000元“苫布“假发票列入费用,该仓库没有入账,直接给员工发奖金,严峻违反了关于财务审计报告 第四篇 一、进一步创新治理、完膳效劳,财务部月度工作报告.在工作理念上连续创新,在工作方法上连续突破,在效劳水泙上连续题高,真实转变工作做风,题高效劳水泙,以良好的形象促进的协调进展. 二、“查漏补缺“完膳制度.针对检察和自查中发觉的问题,组织开展财务治理“查漏补缺“工作,分岗位、分业务对工作中的薄弱环节进展梳理和完膳;结合实际状况进一步修订、完膳财务制度. 三、突出财务
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