办事处财务管理流程规定.docx
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1、 办事处财务管理流程规定 第一条公司财务收支执行一支笔审批制,即总经理审批或总经理授权天津办事处负责人审批,全体职工必需严格遵守执行,财务人员要坚持原则严格把关,对于不符合制度规定,未经审批人签字同意的,财务人员不得办理财务收支事项。 其次条每月25日之前申报次月的费用预算,需要仔细填写费用预算表,特别的.费用需要写明使用用途;填写完毕后上报到北京总经理处审批。 第三条对于批准的预算内的开支,按第四条报销规定流程办理;预算外的费用,需报总经理审批。 第四条签字同意。 现金报销规定如下: 填写请款单 1、费用使用流程:费用申请人天津办事处负责人财务处领钱办理。 2、对员工实行现金周报制度。上周发
2、生的各项现金报销费用,应于本周内一次性填写请款单办理报销手续,一般不允许跨月报销。报支差旅费者,必需在出差回来后一星期内,到财务部办理报销手续。 3、报销申请人首先将全部发票整理分类。 1)定额小尺寸发票(如车票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上,并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。 2)车票/机票上应注明起讫地点、时间; 3)全部接待、应酬费用必需每次结账,不行以月结形式付款,发票应注明时间、地点、事由,并逐一列出参与人员及其所属部门; 4)其他发票也应注明开支内容、时间、地点等。 4、整理之后填写“请款单”包括:姓名、部门、用途、金额、附件张数等,经办事处负责人审核后,送财务部出纳员办理报销手续。 5、出纳员应准时通知报销申请人领款,付款时收款人应在“支出凭证单”收款栏签名及填写日期。 第五条购置任何物品必需需要填写选购单,单据需填写完整,不得有遗漏工程;购置物品后需要进展收货,填写收货单,方可入帐。 第六条员工领用物品(包括固定资产/低值易耗品/办公用品),需在物品领用单上签字确认。 第七条天津办事处负责人于每月5日前将上月的现金、银行明细帐通过邮件的形式发送至总经理。 第八条此规定从20xx年1月1日开头实行。
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