县审计局2023年年度全面深化改革工作总结.docx
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1、 县审计局201*年度全面深化改革工作总结 今年以来,我局在县委、县政府的正确领导和县委深改办的细心指导下,仔细贯彻落实中共*县委全面深化改革领导小组201*年工作要点,结合审计实际,实行有力措施,稳妥有序推动,护航深化改革,促进审计进展。现将我局201*年度全面深化改革工作状况总结如下: 一、工作开展状况 (一)以深化改革为宗旨,强化审计职能。一是突出改革政策贯彻落实状况的审计监视。持续强化对“稳增长、促改革、调构造、惠民生、防风险”和取消、调整、下放行政审批工程等决策部署及重点经济政策贯彻落实状况及“保障性安居工程”等重大改革工程的跟踪审计力度,准时了降落实状况,催促订正发觉的问题。同时,
2、将改革政策要求融入常规审计工程之中,把各乡镇、县级各部门贯彻执行中心“八项规定”和国务院“约法三章”要求融入部门预算执行审计、财政财务收支审计和经济责任审计范围,通过审计实施,推动改革政策落实,发觉并催促整改违反改革政策的问题。二是持续强化财税体制改革进程。抽调精干力气组成审计组对201*年度县级财政预算执行,地税收入征管,县发改局201*年度部门预算执行及财政收支,县供销社、县中医院201*201*年度财务收支,新宁镇、任市镇财政决算等进展了审计,积极提醒了财政往来款项有待清理、税款征收不准时、部门预算执行不严格、国有资产治理不标准等财政资金运行过程中存在的主要问题,提出了“要健全预算标准体
3、系,夯实预算执行根底;要强化收入征管工作,着力做实财政收支;要严格政府债务治理,防控财政运行风险”等审计建议,为持续深化全县财税体制改革进程供应了审计力气。三是深化民主法制建立体制机制改革力度。一方面,持续强化领导干部经济责任审计力度,制发了*县领导干部经济责任审计工作规划(201*-201*),加强和改良对主要领导干部行使权力的制约和监视,深化经济责任审计内容,严厉揭露和查处重大失职渎职行为、重大损失铺张、重大治理漏洞以及不作为、乱作为等问题,促进领导干部依法行权、履职尽责。另一方面,不断强化审计权力的监视治理,修改完善了局党组议事决策制度、重大行政决策程序规定等制度,进一步完善了党组依法决
4、策机制。 (二)以改良方式为重点,强化审计建立。一是强化了审计信息化建立工作力度。坚持以“金审工程”为依托,加强审计信息化建立步伐,积极构建高标准审计信息化平台,注意把信息化建立工作与业务工作同讨论、同部署、同考核,累计投入50万余元,建成了审计专网和外网,全面实施OA办公系统,实现了无纸化办公。同时,积极探究建立计算机联网审计制度和数据分析思路,推动形本钱地化的计算机审计方式体系,突出审计监视效率,整合优化审计资源,标准财政财务收支行为,充分发挥国家审计保障经济社会安康运行的“免疫系统”作用。二是完善了社会审计效劳工作机制。面对政府购置社会效劳大力推动的新形势和实现李克强总理提出的审计监视“
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- 审计局 2023 年年 全面 深化改革 工作总结
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