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1、 医院财务出纳年终工作总结900字范文(5篇)医院财务出纳年终工作总结900字范文1 一年来,我们财务人员在院领导的正确领导下,积极参与医院组织的各项活动,努力学习业务学问,团结全都,齐心协力,围绕我院年初既定的工作目标,较好地完成了各项工作任务。现对今年财务工作总结如下: 一、今年新开展的主要工作 我院为加强经济治理,实行全本钱核算,在医疗系统尚属最新的经营模式,目前,在全国没有成型的方法,我们依据有关理论学问及我院实际状况,在实践中不停地摸索、探讨。制定了全本钱核算方法和操作程序。通过全本钱核算,增加了广阔职工的本钱意识,杜绝了铺张现象,收到了明显的成效。在收入增幅的状况下,相关本钱却相对
2、降低。 为标准财务行为,提高财务治理水平,经院办会讨论打算,我们制定了调整方案和竞争方法。在院领导、工会、纪委、人事科、审计科支持帮忙下,财务机构、人员进展了调整,全院财务人员实行了集中治理,财务科共分4个组,组进步行竞争上岗、职工双向选择,通过公正、公正地进展竞争上岗和双向选择,调动了全科人员的积极性,特殊是各组组长仔细负责,开拓思路,发挥了榜样带头作用。 二、对固定资产进展全面清查 积极参加了本年度奖金安排方案的制定工作,遵循了按劳安排、效率优先的原则,运用了收入、本钱、目标、质量考核等多项指标,环环相扣。使我们在创收的同时,留意了节省;在考虑经济效益的同时注意了医疗、护理效劳质量;兼顾收
3、入、本钱、质量,向着目标而努力。这个方案自实行以来,极大的鼓励了职工的积极性和制造性。 年初我院对全院各科室的固定资产进展了全面清查,为各科室重新建立了固定资产台账,保证了我院固定资产治理的账账相符、账卡相符、账实相符。为了进一步加强固定资产专项治理,我院在财务集中治理的根底上,特地成立了财产物资组,目前我们正为固定资产的网络化治理做各项预备工作,以进一步提高固定资产的治理水平和使用效率。 三、各项日常工作圆满完成 严格遵守财经法律、法规,健全了费用报销制度及审批规定,并能仔细执行,层层把关,坚持原则,不徇私情。积极做好经济治理工作,为领导准时供应经济信息,今年召开了两次财务经营分析会议,对我
4、院财务运行状况进展阶段性全面分析,看到成绩,发觉问题,提出改良措施,保证了我院经济活动有序顺当开展。完成了医疗效劳工程本钱测算工作。我们深入科室进展了严格的物价自查工作,我院完全按医疗收费标准进展收费,无乱收现象。标准了医疗收费行为,使物价治理上了新水平。 医院财务出纳年终工作总结900字范文2 本人在医院正确领导下,仔细学习医保政策、财经法规、医院出纳制度,坚持原则,严格遵守出纳人员职业道德,遵守医院各项工作制度,积极参与医院的各项活动,严格遵守国家关于现金治理的各项规定,仔细做好自己的本职工作。作为医院出纳,我在收付、反映、监视四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里通过努力,较好地完成了各
5、项工作任务,现总结如下: 一、财务核对工作 严格执行现金治理和结算制度,准时办理日常现金收付业务做到日清月结,防止发生不必要的损失、铺张。确保库存现金的安全。准时收回医院各项门诊和住院收入,进展核对算。准时收回现金存入银行。依据出纳供应的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续,严格审核,对不符手续的凭证不付款。审核和登记现金日记账和银行存款日记账。 二、财务报销审核工作 熟识国家的财政制度,严格执行财经纪律。在财务科负责人的直接领导下,负责医院的财务报销审核工作。仔细审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、标准性。检查报销手续是否齐全
6、。依据审核过的各种收会原始凭证准时编制记账凭证。负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。每月根据税法规定准时做好代扣、代缴个人所税税工作。每月根据法律规定准时做好种种劳动保险的扣缴工作。 三、其他工作 加强收费掌握与监视,保证医疗收入资金的安全完整严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准,不违规收费和乱收费,依据内部掌握制度,加强对日常收费的掌握和监视治理,对日常营业收入报表和收费票据逐一核对,按时将收取的现金缴存银行。协作医保办做好医保收费的结算和登记治理。加强出纳档案治理,标准出纳根底工作。医院出纳档案治理根底薄弱,加强对出纳档案的标准治理,参加了整理装订了出纳凭证,立卷归档。
7、 做好全院医护员工和专家的效劳工作,保证工资福利按时发放,医院东区搬迁,给工作带来了不便,为了效劳好全院职工和专家,对专家效劳方面,热忱周到,保证专家的需求,工资福利按时无过失发放到位。完成社保稽核和收费年审工作,协作学院对医院财务收支的审计工作。为社保稽核和收费年审供应了精确的财务资料,整理财务制度,出纳账薄、凭证、报表,协作学院的财务收支审计。通过财务室全体人员的共同努力,财务工作得到了医院的充分确定,财务室被评为医院先进集体,同时本人补评为先进个人。 四、存在的问题和建议 由于医院无根本账户,财务核算中现金流量较大,坐支现金状况产生态环境。不能准时支付各部门急需用钱的问题。医院业务量较大
8、,财务人员较少,限于日常核算事务,不能为领导准时供应报表。财务人员的学问构造需要更新和调整,在不断更新专业学问的同时,还要学习新出纳制度与财务有关的其它学问。 医院财务出纳年终工作总结900字范文3 今年本人仔细履行出纳岗位职责,恪尽职守,爱岗敬业,团结同志,严守纪律,踏实工作,撰写思想报告等形式,对比自身存在的问题,深刻剖析思想根源,积极查摆问题,仔细开展批判与自我批判。通过学习,到达了“提高素养,转变形象,推开工作”的目的,受到了领导和同事们的好评。以下是我今年的工作总结。 一、积极开展日常财务治理工作 作为财务战线的一名“新兵”,本人始终以“小学生”的心态严格要求自己,虚心学习,不耻下问
9、。工作急躁细致,效劳热忱主动,收付一丝不苟,编表有条不紊,记账有板有眼,工作任劳任怨,克制了孩子年龄小,学习压力大,工作任务重等困难,顺当完成了年初预算,年终决算,催收租金,申报经费,保障开支等常规性财务工作。由于工作细致,全年未发生现金收付过失。 二、严格遵守财经纪律和结算治理规定 年初,本人仔细学习财经法律法规,参加完善全院的财务规章和内掌握度建立。从加强会计根底工作入手,严格收付程序,细化报账流程,审核票据真伪,防范税务风险,坚持“日清月结”。“看好钱袋子,记好账本子,紧把收付关”。严格执行资金预算治理制度,不挤占、不挪用,保证专款专用。月底,开展自查“回头看”活动,不留问题“死角”。全
10、年未发生“坐支现金”、大额现金结算、私设“小金库”等违反财经纪律的问题。 三、加强与财政、社保、银行等部门的沟通联系 本单位属于财政全额预算治理部门。财政资金能否准时、足额拨付,对全院的正常运转关系重大,社会统筹费用能否按时缴纳,与职工的切身利益息息相关。本人不辞辛苦,不厌其烦,夙兴夜寐,风雨无阻,常常在省财政厅、省医保中心、省直住房公积金治理中心、开户银行之间往来奔波,申领经费,上报资料,核对资金,精打细算,保证支付,顺当完成了全年的各项工作。 四、做好其他份内事务 本部门除了负责财务工作,还分管本单位的资产治理,人事治理,工商年审,医保、公积金核算、年检,收取水电费等其他详细而繁琐的业务。
11、 医院财务出纳年终工作总结900字范文4 为了更好的发挥自己的才能,不断承受新的挑战,本人来到xx医院财务科工作,在工作中不断的学习,不断的进步,渐渐的提升自身的素养与才能,以下就是我今年的工作总结: 一、住房公积金交纳工作 当时我院刚开头为职工交纳住房公积金。财务科的领导把这项任务交给了我。由于职工住房公积金是一项新业务,此前没有先例可察。我在学习了有关政策法规后,建立了住房公积金总账,负责为职工交纳住房公积金。基于我院没有实行财会工作电算化,我为职工建立了手工明细账,并负责与银行对账工作。 二、药品核算工作 由于岗位轮换,我开头负责医院药品的核算与审核工作。我院药品选购量大,品种多。我依据
12、药品厂家设置应付账款明细账。每月负责与药库会计的对账工作。由于我责任心强,工作勤奋,使得每一笔厂家的款项账目清晰、精确。在工作中,我积极为厂家落实每一笔款项的到账状况,为了解决他们的问题,常常加班加点。对于每月住院处转来的欠费,逐笔审核,对本院职工担保而发生欠费的状况进展了统计。根据院里的有关规定,对这些欠费进展了催缴。经过我的努力工作,为医院催缴回来很多欠费,其中一些是多年以前的,为医院挽回了肯定的经济损失。 三、财务出纳工作 每日负责存交住院处、收费处的收入以及审核住院处、收费处收入日报表;负责支票的存交、日常医院全部的现金支付。我工作仔细负责,每天记现金日记账,跑银行,务必做到每天的账款
13、相符。节假日医院的活动从未参与过,就是过年除夕也是坚持岗位,认仔细真,从未出过任何过失。由于效劳态度良好,工作仔细负责,踏实肯干,获得医院的嘉奖。 顺当的通过会计师考试,在工作中,我用会计师的标准来严格要求自己。仔细审核原始凭证,正确使用会计科目,制作支出凭证。在此期间负责我院医疗保险,生育保险的结账工作。在我接手之前,我院开设的便民快速门诊的医疗保险帐从未结算过,从未与医保中心对过账。针对这种状况。我主动将便民快速门诊的医保帐按月打印出来,与医保中心对账。我做了大量的工作,细致而严谨地逐一分析查找,最终与医保中心核对上了,为医院的资金回笼作出了奉献。 医院财务出纳年终工作总结900字范文5
14、出纳工作职责是对全院财务资金活动进展核算治理和监视。事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来,喜爱本职工作,立足自身岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工作职责。现将一年来的工作状况总结如下: 一、医院财务核算及治理工作 随着医院业务量不断攀升,出纳核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点仔细对账务进展了仔细处理并准时做完。快速熟识自已的工作任务,学习医院治理方案,并按要求对一季度浮开工资进展核算按时发放。我每月对结帐出院病人逐个分工程分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进展核对,确认无误前方记入住院收入。 每
15、月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总比照表。同时对新增的固定资产进展录入,保持固定资产治理软件中的固定资产和财务账上全都,年终要准时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入,依据医院治理方案真实精确、实事求是地进展各科室人员浮开工资的核算,形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮开工资。 二、票据治理工作 财务部的工作象年轮,一个月工作的完毕,意味着下一个月工作的重新开头。虽然繁杂、琐碎,也没有太多新颖,但是作为医院正常运转的命脉,我深深地感到自己岗位的价值,所以在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔出纳事务时做到实事求是、细心审核、加强监视,对要求我签字审核的支出进展仔细审核,确保出纳信息的真实、合法、精确、完整,切实发挥了财务核算和监视的作用。 三、工作中存在的缺乏之处 在业务学问和治理阅历上与自已的本职工作要求还存有肯定的差距。开展工作的思路还不够宽广,缺乏创新精神。日常工作中有些做的不够细致、深化,治理只停留在外表,没有起到真正的作用,针对这种状况以后如何将工作做细做深,加强财务监视治理职能,应是我今后工作中的重点。
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