医院2023年审计工作总结.docx
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1、 X医院201*年审计工作总结 X医院201*年审计工作总结 医院201*年审计工作总结 201*年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮忙下,我们审计科全体同志仔细学习、领悟十七大会议精神,一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监视和效劳职能,为医院领导准时供应决策依据。共开展各项审计10余项,为医院节省了资金。在深化医疗体制改革,促进廉政建立,加强财务治理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。 一.根底建立 201*年是我院快速进展的
2、一年,医疗、科研、治理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作供应了有力保证。我们审计科仔细贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极协作其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高熟悉的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员构造。 1、标准了审计工作流程,根据201*年审计工作规划,进一步加强了对院内各经济工程的监管。 2、参加制定了医院物资选购、设备治理及相关规章制度若干项。标准了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化。 3、在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监视职能进一步得到表达,可以更好的为领
3、导供应决策依据。4、调整人员的学问和年龄构造,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生),加强了审计队伍建立。 二.学习及培训 强化措施,进一步提高审计人员的业务素养和政治素养,使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。 1、参与审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班,猎取了大量审计工作信息及先进工作阅历。 2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互沟通,共同探讨审计工作新思路。 3、加强自身业务素养的学习,积极进展学术讨论和探讨。三、详细审计工作1、参加后勤修理审计 随着医院业务不断的扩大,后勤治理部门所涵盖的内容也越来越丰富,这就要求我们须建
4、立健全治理制度。我们参加制定了一系列后勤治理的规章和措施,对零星修理每月审计一次,对基建修理的每个工程都进展审计,截止到6月底,共为医院节约开支1000余元。为推动医院的后勤进展起到了应有的作用。2、参加财务收支审计 做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性、合理性、精确性,我科室协作审计局对医院201*年财务收支状况进展审计,对存在的问题进展了准时有效的整改,进一步标准了财务制度,为领导供应了决策依据,为医院的改革和进展做出了奉献。3、参加各项招投标工作审计随着医院业务的快速进展,加强内部治理,强化内部监视机制就显得尤为重要。医院工程建立和物资选购是与市场严密相联的,要实现对工程
5、建立和物资选购工作的有效掌握,就必需用各项规章制度来标准和约束。我们参加制定招投标程序的相关规定并监视实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公正的原则。依据政府选购治理方法要求,我科室切实加强了对单位选购活动的监视,尤其是对药品、医疗器械等招标选购,进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中,单位六个工程的招标工作,我科室全程监视,严厉招投标纪律,较好地保证了招标过程严格根据程序和要求,公开、公正、公正地顺当进展。为单位节省资金万余元 4、参加物价审计 为了加大医疗收费的监视,我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的状况进展检查,截止到6月底,发觉20多份出院病历,30多份运行病
6、历存在“三单不符”的现象,并准时做出了整改。 5、参加专项支出审计 科研工作是医院进展的一项至关重要的工作,我们集中力气加强对科研专项资金的审计监视,使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项,促进了科研工作的进展。四.工作体会 1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在仔细做好工作的同时,注意同上级领导的沟通,不定期汇报工作状况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。2.健全的审计机构,合理的人员构造及学问构造是做好审计工作的根底条件。在院领导的高度重视和帮忙下,审计机构不断得到完善,工
7、作效率明显提高。合理的人员配置和人员构造便于工作的顺当开展,为我院审计工作的长远进展奠定了坚实根底。 3.内审要树立效劳意识。内审工作的性质打算了审计工作必需坚持监视与效劳并重,寓监视与效劳之中。内部审计归根究竟是一种内部治理行为,它的目标是为了加强内部治理,为治理者效劳。结合学校实际,内审工作的监视、评价、掌握职能都必需着眼于为学校经济进展效劳,把效劳意识融于整个审计过程中,在做好监视的同时为领导供应牢靠的决策依据。 二0一二年八月十八日 扩展阅读:201*审计工作总结及201*年工作重点 201*审计工作总结及201*年工作重点 201*年,我局在县委、县政府的正确领导下,在市审计局的详细
8、指导下,以“三个代表”重要思想和十七、十八大精神为指针,以科学进展观为统领,仔细履行审计监视职能,紧紧围绕县委、县政府工作中心,坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,加快传统审计向统审计向现代审计转型,突出对经济和社会事业中的热点、难点和领导关注、群众关怀的问题开展审计监视,大力推动审计信息化建立,大胆探究审计业务创新,加强队伍建立。为促进依法行政,维护财经秩序,推动廉政建立,优化经济进展环境效劳等方面发挥了积极的作用,较好地完成了各项工作任务。一、201*年审计工作开展状况 201*年,我局仔细履行审计工作职责,在人员少、任务重的状况下,完成了预定的规划工作任务
9、,取得了显著成绩。截止到目前,完成的审计工程共xx个,正在进展的审计工程xxx个,审计总金额xxx万元,查处治理不标准资金xxx万元,违规资金xxx万元,提出审计建xxx余条,提交各类审计信息xxx条,为维护我县经济工作秩序,为经济又好又快进展作出应有的奉献。 今年,通过全局上下的共同努力,各项工作顺当推动,并取得了可喜的成绩,201*年xx月,我局再次被评为“三八红旗集体”;xx月,我局被评为实绩比拟突出领导班子;x名同志受到组织部嘉奖;x名同志在全省社会保障资金审计工作中,被评为先进个人;x名同志被评为x年度优秀专业技术人才;x名同志获创先争优优秀共产党员称号;我局连续两年被评为全市审计系
10、统信息工作先进单位,x名同志连续两年被评为优秀信息员。截止到目前,我局共编发各类审计信息xx余篇,被采纳xx篇,其中中国审计报xxx篇,中国审计杂志xx篇,xxx审计xxx篇,xxxx日报xx篇,省政府及省厅网站xxx篇,县政府及上级机关xxx篇。 二、审计工作取得的主要成效(一)重点开展社会保障资金审计 依据上级审计机关的统一部署,201*年2月至4月,我局派出9人审计组,赴xxx参与社保资金审计工作,xxx审计组来我县开展社保资金审计工作。此次社保资金审计得到了县委、县政府的高度重视和大力支持,成立了以县长为组长的领导小组,常务副县长任副组长,并制定了工作规划,xxx同志亲自探望审计组成员
11、并对工作进展指导,xxx全程参加了此项工作。工作中,我局审计组不断创新突破,实行措施,高效地完成了此次任务:一是审前调查讨论社保基金的业务流程和治理内容,从审计工程环境入手,依据自己的职业推断来调整审计思路,到达审计方案实现的规划目标。二是抓好本地区比拟敏感的内容,设定阶段性的审计目标,突出显示被审计单位的重要事项。三是实行计算机信息化帮助审计,对审计目标有重要影响的特别内容和事项,不断加以验证,擅长查找和挖掘能快速反映真相的方法和技术。四是从宏观上把握社保基金政策,审查政策问题和治理环节有深度,提出了具有可操作性的意见和建议。 (二)做“深”财政审计,本级财政预算执行审计稳步推动 201*年
12、预算执行审计严格根据审计署公布的审计标准要求开展工作,在审计中力求做到“五个转变”,一是在审计重点上,由过去的面面俱到向点面结合、突出有资金审批权和执收执罚权等重点部门单位的审计转变;二是在审计内容上由过去的以支出审计为主向收支并重,重点对收入的完整性、真实性审计转变;三是审计方法和技术上从过去的账簿式审计向内查外调的真实性审计转变;四是在审计目标上由合规、合法性审计向效益性审计转变。截止到201*年12月初,完成了xxx局xxx年xx执行审计,并对房地产等xxx家企业进展了延长审计,审计总金额xxx万元,查出治理不标准资金xxx万元,提出审计建议xx条;完成xxx局xxx年xxx执行审计,审
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- 医院 2023 年审 工作总结
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