内审末次会议的发言稿.docx
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1、 内审末次会议的发言稿 各位主管: 下午好!通过这短短的五天内部审核,审核组审核掩盖了全公司全部质量相关部门,涉及到了体系标准全部条款,对公司的体系运行状况进展了调查讨论。从根底理论入手联系公司实际,切入点我们认为是精确的,抓住了要害。对公司整个体系运行存在的问题和治理中存在的漏洞,被审核的公司主管级干部都提出了特别好的建立性意见,为我们指明白改良的方向,对此向他们表示感谢! 通过这次内审,我们发觉被审核的部门从治理层到一般员工在意识上和质量体系运行的实践上,根本到达我们预期的期望和结果。公司质量治理体系中审核范围内根本符合审核准则,我们发觉公司在治理职责、资源治理、产品实行、成品的测量和分析
2、、产品的监视和确认等方面掌握是比拟好的。工作环境、以顾客关注为焦点、顾客满足、原物料和过程测量分析等方面在上海智铭企业治理公司的辅导下相比20xx年有很大程度上的改良。同时,也曝露了一些问题点: 1、一些部门还需加强职责的落实。 2、各部门内和各部门之间的协调沟通还需加强。 3、质量体系运行中的各部门质量目标需要自行重新设定,在下次的内审中确查各部门质量目标的达成。 4、文件的治理和记录掌握程序没有有效的掌握,后续盼望在体系维护员的作用下能得到有效的改善。 5、对供方的日常评价也有待加强。 6、体系在公司运行,需要加大监视力度和跟踪力度。 7、程序文件的运行及表达与现场有些脱节,公司在治理上执
3、行力缺乏,不够深入。 内审组就本次审核提出了xx个不合格项,均为一般不合格,对于审核组的结论意见和建议,盼望各部门仔细的对待,在二个礼拜内根据ISO16949体系标准举一反三,制订出切实可行的整改方案和措施,防止不合格的再次发生! 通过这次这次内审,我们坚信公司的质量治理水平较以前会有明显的进步,展望将来,xx公司在质量治理上将迈上新的台阶。 感谢大家! 内审末次会议的发言稿篇2 首先感谢被审核方各部门人员及伴随人员对审核组工作的积极协作,使本次审核能够根据规划的安排如期进展并顺当完成。 一、本次审核的目的、依据、范围和方法。 1、内审的目的:确认公司质量、环境和职业安康安全治理体系与审核依据
4、的符合性,迎接第三方审核。 2、审核的依据:1509001、15014001,OHSAS18001标准、体系文件、客户要求(包括合同的要求及其他书面和口头要求等)。 3、审核的范围:本次审核包括公司体系包含的全部部门和条款。 4、审核的方法: (1)与被审核部门、岗位人员交谈。 (2)观看被审核部门、岗位人员的作业过程。 (3)阅相关的文件资料和记录。 (4)对已完成的质量、环境和职业安康安全活动的验证。 本次审核通过对公司质量、环境和职业安康安全治理体系涉及的人员、活动、产品及设备等方而的抽样调查结果,对于一509001,15014001,OHSAS18001的符合性及保证产品满意规宁要求的
5、力量讲行证室。 二、审核状况的总结。 1、本次内审的不符合项。 我们在2天的审核过程中,发觉绝大多数样本符合规定要求,但同时也发觉有一些不符合之处。本次内审共发觉9个不符合项。 2、宜读不符合报告。 3、审核结论。 发觉不符合较多的部门并不说明这些部门的全部工作都存在问题。而不符合项较少,特殊是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好,这仅说明在我们所抽取的样本中发觉的不符合项较少或者没有不符合项。由于有些部门在治理体系审核中担当的职能较多,而有些部门在治理体系中担当的职能较少。 因此,盼望本次审核中发觉的不符合项能成为公司进一步改良、完善该体系的契机。而不是追究某些部门或人员
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