单体药店GSP零售药店质量管理体系文件.pdf
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1、.188 质量管理体系文件目录编号名称页码一、质量管理制度1、质量管理体系文件管理制度.5 2、质量管理体系文件检查考核制度.7 3、药品采购管理制度.9 4、药品验收管理制度.11 5、药品列管理制度.13 6、药品销售管理制度.2018 7、供货单位和采购品种审核管理制度.18 8、处方药销售管理制度.20 9、药品拆零管理制度.21 10、国家专门管理要求的药品质量管理制度.23 11、记录和凭证管理制度.25 12、收集和查询质量信息管理制度.26 13、药品质量事故、质量投诉管理制度.28 14、中药饮片处方审核、调配、核对管理制度.30 15、药品有效期管理制度.32 16、不合格
2、药品、药品销毁管理制度.34 17、环境卫生管理制度.36 18、人员健康管理制度.37 19、提 供 用 药 咨 询、指 导 合 理 用 药 等 药 学 服 务 管 理 制.度.39 20、人员培训及考核管理制度.41 21、药品不良反应报告规定管理制度.43 22、计算机系统管理制度.46 23、执行药品电子监管规定管理制度.48 24、药品追回管理制度.50 25、药品召回管理制度.52 二、各岗位职责标准1、企业负责人岗位职责.55 2、质量管理人员岗位职责.57 3、药品采购人员岗位职责.59 4、药品验收人员岗位职责.61 5、营业员岗位职责.62 6、处方审核、调配人员岗位职责.
3、63 三、操作规程1、质量体系文件管理规程.64 2、药品采购操作规程.69 3、药品验收操作规程.74 4、药品销售操作规程.77 5、处方审核、调配、审核操作规程.80 6、中药饮片处方审核、调配、核对操作规程.82.7、药品拆零销售操作规程.84 8、国家有专门管理要求的药品销售操作规程.86 9、营业场所药品列及检查操作规程.87 10、营业场所冷藏药品存放操作规程.89 11、计算机系统操作和管理操作规程.91 12、不合格药品处理操作规程.93 13、药品电子监管操作规程.94 四、质量记录表格1、文件编制申请批准表2、制度执行情况检查记录3、合格供货单位目录4、供货方质量体系调查
4、表5、合格供货方档案表6、药品质量档案表7、药品采购计划表8、列药品质量检查记录9、门店温湿度监测记录10、处方登记、转抄记录11、门店中药饮片调配记录12、门店处方调配记录13、药品拆零销售记录14、国家专门管理药品(含麻黄碱类复方制剂)销售记录.15、门店中药饮片清斗装斗复核记录16、门店近效期药品月报(催销)表17、药品质量异常情况报告表18、不合格药品确认、报告、报损、销毁表19、门店卫生列环境和存放条件检查表20、员工(体检)花名册21、顾客满意度征询表22、顾客意见及投诉受理表23、年度培训计划24、员工个人培训教育档案25、员工培训汇总表26、药 品 不 良 反 应/事 件 报
5、告 表27、问题药品追回台帐28、退(换)货清单(销售 退回)29、问题药品召回台帐30、中药饮片检查记录31、设备/计量器具管理台帐及强检记录32、设备使用/保养/维修记录33、门店药品拒收报告单34、店退(换)货清单 (销售 退回)35、药品质量问题查询表188 大药房管理文件.文件名称:质量管理体系文件管理制度编号:ZD01-2014 起草人:188 审核人:188 批准人:188 起草日期:2018.01.2018 审核日期:2018.01.20 执行日期:2018.01.20 变更记录:版本号:1、目的:规本企业质量管理体系文件的管理。2、依据:药品经营质量管理规、药品经营质量管理规
6、实施细则。3、适用围:本制度规定了质量管理体系文件的起草、审核、批准、印制、发布、保管、修订、废除与收回,适用于质量管理体系文件的管理。4、责任:企业负责人对本制度的实施负责。5、容:5.1 质量管理体系文件的分类。5.1.1 质量管理体系文件包括标准和记录。5.1.2 标准性文件是用以规定质量管理工作的原则,阐述质量管理体系的构成,明确有关人员的岗位职责,规定各项质量活动的目的、要求、容、方法和途径的文件,包括:企业质量管理制度、岗位职责、操作规程、档案、记录和凭证等。5.1.3 记录是用以表明本企业质量管理体系运行情况和证实其有效性的记录文件,包括药品采购、验收、销售、列检查、温湿度监测、
7、不合格药品处理等各个环节质量活动的有关记录。5.2 质量管理体系文件的管理。5.2.1质量管理员统一负责制度和职责的编制、审核和记录的审批。制定.文件必须符合下列要求:5.2.1.1 必须依据有关药品的法律、法规及行政规章的要求制定各项文件。5.2.1.2 结合企业的实际情况使各项文件具有实用性、系统性、指令性、可操作性和可考核性。5.2.1.3 制定质量体系文件管理规程,对文件的起草、审核、批准、印制、发布、存档、复审、修订、废除与收回等实施控制性管理。5.2.1.4 对国家有关药品质量的法律、法规和行政规章以及国家法定药品标准等外部文件,不得作任何修改,必须严格执行。5.2.2 企业负责人
8、负责审核质量管理文件的批准、执行、修订、废除。5.2.3质量管理员负责质量管理制度的起草和质量管理体系文件的审核、印制、存档、发放、复制、回收和监督销毁。5.2.4 各岗位负责与本岗位有关的质量管理体系文件的起草、收集、整理和存档等工作。5.2.5质量管理体系文件执行前,应由质量管理员组织岗位工作人员对质量管理体系文件进行培训。5.3 质量管理体系文件的检查和考核。5.3.1 企业质量管理员负责协助企业负责人每年至少一次对企业质量体系文件管理的执行情况和体系文件管理规程的执行情况进行检查和考核,并应有记录。相关文件:1、文件编制申请批准表.188 大药房管理文件文件名称:质量管理体系文件检查考
9、核制度编号:ZD02-2014 起草人:188 审核人:188 批准人:188 起草日期:2018.01.2018 审核日期:2018.01.20 执行日期:2018.01.20 变更记录:版本号:1、目的:确保各项质量管理的制度、职责和操作规程得到有效落实,以促进企业质量管理体系的有效运行。2、依据:药品经营质量管理规3、适用围:适用于对质量管理制度、岗位职责、操作规程和各项记录的检查和考核。4、职责:企业负责人对本制度的实施负责。5、容:5.1 检查容:5.1.1 各项质量管理制度的执行情况;5.1.2 各岗位职责的落实情况;5.1.3 各种工作操作规程的执行情况;5.1.4 各种记录是否
10、规。5.2 检查方式:各岗位自查与企业考核小组组织检查相结合。5.3 检查方法5.3.1 各岗位自查5.3.1.1 各岗位应定期依据各自岗位职责对负责的质量管理制度和岗位职.责和工作操作规程的执行情况进行自查,并完成书面的自查报告,将自查结果和整改方案报请企业负责人和质量管理员。5.3.2 质量管理制度检查考核小组检查5.3.2.1 被检查部门:企业的各岗位。5.3.2.2 企业应每年至少组织一次质量管理制度、岗位职责、工作操作规程和各项记录的执行情况的检查,由企业质量管理员进行组织,每年年初制定全面的检查方案和考核标准。5.3.2.3 检查小组由不同岗位的人员组成,组长1 名,成员 2 名。
11、5.3.2.4 检查人员应精通经营业务和熟悉质量管理,具有代表性和较强的原则性。5.3.2.5 在检查过程中,检查人员要实事并认真作好检查记录,容包括参加的人员、时间、检查项目容、检查结果等。5.3.2.6 检查工作完成后,检查小组应写出书面的检查报告,指出存在的和潜在的问题,提出奖罚办法和整改措施,并上报企业负责人和质量管理员审核批准。5.3.2.7 企业负责人和质量管理员对检查小组的检查报告进行审核,并确定整改措施和按规定实施奖罚。5.3.2.8 各岗位依据企业负责人的决定,组织落实整改措施并将整改情况向企业负责人反馈。相关文件:1、制度执行情况检查考核记录表.188 大药房管理文件文件名
12、称:药品采购管理制度编号:ZD03-2014 起草人:188 审核人:188 批准人:188 起草日期:2018.01.2018 审核日期:2018.01.20 执行日期:2018.01.20 变更记录:版本号:1、目的:加强药品购进环节的质量管理,确保购进药品的质量和合法性。2、依据:药品经营质量管理规。3、适用围:适用于本企业药品购进的质量管理。4、责任:药品购进人员和质量管理员对本制度的实施负责。5、容:5.1 确定供货单位的合法资格,把质量作为选择药品和供货单位条件的首位,从具有合法证照的供货单位进货,严格执行“按需购进、择优选购,质量第一”的原则购进药品,并在购进药品时签订质量保证协
13、议。5.2 确定采购药品的合法性,认真审查供货单位的法定资格、经营围和质量信誉等,确保从合法的企业购进符合规定要求和质量可靠的药品。5.3 核实供货单位销售人员的合法资格,核实、留存供货单位销售人员的加盖供货单位公章原印章的复印件以及加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书。5.4 与供货单位签订质量保证协议,明确双方质量责任,保证药品质量。5.5 严格执行首营企业和首营品种审核制度,做好首营企业和首营品种.的审核工作,向供货单位索取合法证照、生产批文、经审核批准后方可购进。5.6 采购药品应有合法票据,做好真实完整的购进记录,并做到票、帐、货相符,并与财务账目容相对应。发票按照
14、有关规定保存。5.7 采购药品应建立采购记录,采购记录包括:药品通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等容,采购中药材、中药饮片的还应当标明产地。相关文件:1、药品采购、验收、销售操作规程2、药品购进记录3、合格供货单位目录 4、供货方质量体系调查表.188 大药房管理文件文件名称:药品验收管理制度编号:ZD04-2014 起草人:188 审核人:188 批准人:188 起草日期:2018.01.2018 审核日期:2018.01.20 执行日期:2018.01.20 变更记录:版本号:1、目的:把好购进药品质量关,保证药品数量准确,外观性状和包装质量符合规定要求,防止
15、不合格药品进入本企业。2、依据:药品经营质量管理规。3、适用围:适用于企业所购进药品的验收。4、责任:验收员对本制度的实施负责。5、容:5.1 验收药品应在待验区按规定比例抽取样品进行检查,并在规定时限完成。5.2 由验收人员依照药品的法定标准、购进合同所规定的质量条款以及购进凭证等,对所购进药品进行逐批验收,做到票、帐、货相符,5.3 药品质量验收时应对药品的品名、规格,批准文号、有效期、数量、生产企业、生产批号、供货单位及药品合格证等逐一进行检查验收,并对药品外观性状和药品包装、标签、说明书及专有标识等容检查。5.4 验收首营品种应有生产企业提供的该批药品出厂质量检验合格报告.书。5.5
16、凡验收合格的药品,必须详细记载填写检查验收记录,验收记录包括药品的通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等容。验收人员应在验收记录上签署和验收日期。5.6 验收员对购进手续不齐、不合格或质量有疑问、未按规定加印加贴中国药品电子监管码的药品,应予以拒收,由验收人员填写拒收报告单并在验收记录中注明不合格事项及处置措施,及时报告质量管理员处理。5.7 验收合格的药品应及时入库上架,实施电子监管的药品,按规定进行药品电子监管码扫码,并及时将数据上传至中国药品电子监管网系统平台。相关文件:1、药品采购、验收、销售操作规程.1
17、88 大药房管理文件文件名称:药品列管理制度编号:ZD05-2014 起草人:188 审核人:188 批准人:188 起草日期:2018.01.2018 审核日期:2018.01.20 执行日期:2018.01.20 变更记录:版本号:1、目的:为确保企业经营场所列药品质量,避免药品发生质量问题。2、依据:药品经营质量管理规。3、适用围:企业药品的列管理4、责任:营业员、养护员对本制度实施负责5、容:5.1 列的药品必须是合法企业生产或经营的合格药品。5.2 列的药品必须是经过本企业验收合格,其质量和包装符合规定的药品。凡质量有疑问的药品一律不予入库上架销售。5.3 药品应按品种、规格、剂型或
18、用途以及储存条件要求分类整齐列,类别标签应放置准确,物价标签必须与列药品一一对应,字迹清晰;药品与非药品,服药与外用药,处方药与非处方药应分柜摆放。5.4 处方药不得开架销售。5.5 拆零药品必须存放于拆零专柜,做好记录并保留原包装标签至该药品.销售完为止。5.6 需要冷藏保存的药品只能存放在冷藏设备中,按规定对温度进行监测和记录,并保证存放温度符合要求,不得在常温下列,需列时只列空包装。5.7 列药品应避免直射,有冷藏等特殊要求的药品不应列5.8 列的药品应每月进行检查并予以记录,发现质量问题应及时通知质量管理员复查。5.9 用于列药品的货柜、橱窗等应保持清洁卫生,防止人为污染药品5.10
19、经营非药品应设置专区,与药品区明显隔离,并有醒目标志。相关文件:1、列药品质量检查记录.188 大药房管理文件文件名称:药品销售管理制度编号:ZD06-2014 起草人:188 审核人:188 批准人:188 起草日期:2018.01.2018 审核日期:2018.01.20 执行日期:2018.01.20 变更记录:版本号:1、目的:加强药品销售环节的质量管理,严禁销售质量不合格药品。2、依据:药品经营质量管理规。3、适用围:适用于本企业销售药品的质量管理。4、责任:执业药师或药师、营业员对本制度的实施负责。5、容:5.1 凡从事药品零售工作的营业员,上岗前必须经过业务培训,考核合格后取得上
20、岗证,同时取得健康证明后方能上岗工作。5.2 在营业场所的显著位置悬挂 药品经营许可证、营业执照、执业药师注册证等。5.3 药品列应清洁美观,摆放做到药品与非药品分开、处方药与非处方药分开、服药与外用药分开、品名与包装易混淆的药品分开,药品要按用途列。5.4 营业员依据顾客所购药品的名称、规格、数量、价格核对无误后,将药品交与顾客。.5.5 销售药品必须以药品的使用说明书为依据,正确介绍药品的适应症或功能主治、用法用量、不良反应、禁忌及注意事项等,指导顾客合理用药,不得虚假夸大药品的疗效和治疗围,误导顾客。5.6 在营业时间,应有执业药师或药师在岗,所有从业人员应佩戴标明、岗位、从业资格等容的
21、胸卡。5.7 顾客凭处方购药,按照药品处方调配管理制度执行,处方必须经药师审核签章或审核后,方可调配和出售。5.8 销售非处方药,可由顾客按说明书容自行判断购买和使用,如果顾客提出咨询要求,药师应负责对药品的购买和使用进行指导。5.9 销售近效期药品应当向顾客告知。5.10 药品拆零销售按照药品拆零销售操作规程执行。5.11 不得采用有奖销售、附赠药品或礼品销售等方式销售药品。5.12 不得销售国家规定不得零售的药品。5.13 销售药品所使用的计量器具应经计量检定合格并在有效期限。5.14 药品营业人员应熟悉药品知识,了解药品性能,不得患有精神病、传染病或其他可能污染药品的疾病,每年定期进行健
22、康检查。5.2018 店堂的药品广告宣传必须符合国家广告法 和药品广告管理办法的规定。5.16 对缺货药品要认真登记,及时向采购员传递药品信息,组织货源补充上柜,并通知客户购买,非本企业人员不得在营业场所从事药品销售相关活动。5.17 对实施电子监管的药品,在售出时应当进行扫码和数据上传。5.18 销售药品开具有药品名称、生产厂家、批号、规格、价格等容的销售.凭证。相关文件:1、处方药品销售管理制度2、药品拆零销售操作规程3、中药饮片处方审核、调配、核对管理制度4、处方调配销售记录6、药品拆零销售记录7、中药方剂调配销售记录.188 大药房管理文件文件名称:供货单位和采购品种审核管理制度编号:
23、ZD07-2014 起草人:188 审核人:188 批准人:188 起草日期:2018.01.2018 审核日期:2018.01.20 执行日期:2018.01.20 变更记录:版本号:1、目的:为确保从具有合法资格的企业购进合格和质量可靠的药品。2、依据:药品经营质量管理规。3、适用围:适用于首营企业和首营品种的质量审核管理。4、责任:企业负责人、质量管理员、购进人员对本制度的实施负责。5、容:5.1 供货单位合法性审核5.1.1 首营企业是指购进药品时,与本企业首次发生药品供需关系的药品生产或经营企业。5.1.2 对首营企业的审核,应当查验加盖其公章原印章的以下资料,确认真实、有效:(一)
24、药品生产许可证或者药品经营许可证复印件;(二)营业执照及其年检证明复印件;(三)药品生产质量管理规认证证书或者药品经营质量管理规认证证书复印件;(四)相关印章、随货同行单(票)样式;(五)开户户名、开户银行及账号;(六)税务登记证和组织机构代码证复印件。.(七)有法人代表签章或审核的企业法人授权书原件,药品销售人员、上岗证复印件等资料的合法性和有效性。5.1.3 审核是否超出有效证照所规定的生产(经营)围和经营方式。5.1.4 质量保证能力的审核容:GMP 或 GSP证书等。首营企业资料审核还不能确定其质量保证能力时,应组织进行实地考察,考察企业的生产或经营场所、技术人员状况、储存场所、质量管
25、理体系、检验设备及能力、质量管理制度等,并重点考察其质量管理体系是否满足药品质量的要求等。5.1.5 采购员填写首营企业审批表,依次送质量管理员和企业负责人审批后,方可从首营企业购进药品,首营企业审核的有关资料应归档保存。5.2、采购品种合法性审核5.2.1 首营品种是指本企业首次采购的药品。5.2.2 采购首营品种应当审核药品的合法性,索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件并予以审核,审核无误的方可采购。5.2.3 资料齐全后,采购员填写 首营品种审批表,依次送质量管理员审查合格后,企业负责人审核同意后方可进货。5.2.4 对首营品种的合法性和质量基本情况应进行审核,
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