分层审核管理程序-20110419.pdf
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1、天纳克(中国)质量体系程序编号:TAC-QMS-001 第 1 页 共 6 页分层审核管理程序编号:TAC-QMS-001 编制:韩宝荣审核:孙杰批准:Peter Wen 版本:1.0 发布日期:2011-4-20 下列单位参与评审并已分发:STES TFAW TTEC TBEC TGC TAC TBRC TLC TEES TSVC 制/修订记录:序号更改原因更改内容简述更改日期版本号备注天纳克(中国)质量体系程序编号:TAC-QMS-001 第 2 页 共 6 页1 新增程序天纳克中国统一格式2011-03-15 1.0 天纳克(中国)质量体系程序编号:TAC-QMS-001 第 3 页 共
2、 6 页1.目的确保始终严格遵守和执行现场质量控制标准以改善现场纪律,并对标准进行持续改进,从而持续提升过程质量控制水平。2.范围适用于天纳克(中国)所有工厂。3.定义LPA:Layered Process Audit(分层过程审核),是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核,用来确认组织内操作标准的符合情况,并持续改进现场质量控制标准。4.职责4.1 总经理负责为本程序的实施提供必要的管理支持,并审核流程的有效性。4.2 质量经理及质量体系工程师总体负责本程序的有效实施。4.3 LPA 管理员由过程质量工程师或主管担任,主要负责:a.审核员用检查表的制定及更新;b.抽样状态跟踪表,
3、过程分层审核计划跟踪表制定及更新c.分层审核看板的更新(每月1 次)d.对审核发现进行汇总,与相关人员制定纠正措施并跟踪进度及效果e.准备及召集定期的LPA 会议,包括BOS f.记录保存及其它事项。4.4 审核人员负责对责任区域进行审核,审核员包括:总经理、质量/生产/工艺经理、质量/生产/工艺主管和工程师、现场管理人员及检验员。4.5 经理层和体系工程师负责对LPA程序实施情况及效果进行审核,分析原因并采取纠正措施。4.6 LPA 行动计划责任人负责按改善计划进行及时整改。5.程序内容5.1 定义审核频次5.1.1 由质量经理根据过程质量控制风险,按基层人员应进行较高频次审核,中高层人员按
4、相对低的频次进行审核的原则定义审核频次,经与各部门经理讨论一致后,报总经理批准。5.1.2分层审核频次的一般规定:总经理和部门经理每月1 次,车间主任及主管、体系工程师每月2 次,工艺/设备/质量工程师每周1 次,班组长和检验员每班一次;5.1.3 LPA程序实施能力评价表由质量经理或体系工程师每月负责审核1 次。天纳克(中国)质量体系程序编号:TAC-QMS-001 第 4 页 共 6 页5.2 制定审核检查表5.2.1 由 LPA管理员组织相关人员编制生产现场使用的LPA检查表,检查表通常应包括:a.制造质量:主要审核制造过程中的人、机、料、法、环境及测量或检验有无相应的控制标准,标准是否
5、得到实施及遵守,标准是否需要进一步完善;b.高风险质量问题跟踪:审核对于过往发生的质量问题,其纠正措施是否按标准实施,包括产生及流出两方面。作为快速反应会的一部分,问题总体负责人应通知LPA 审核员根据最新发生的质量问题的纠正措施,对LPA 审核检查表进行更新,以确保质量问题的纠正措施被及时审核(纳入一般原则:涉及到人、方法/规范、检验、防错的纳入;涉及设备、工装调整不纳进;纠正措施完成后就纳入)。8D 被确认为有效并关闭时,相应的审核项可从检查表中删除。高风险质量问题包括,但不限于客户端发现的质量问题,内部发生的质量问题等。5.2.2 由质量体系工程师制定LPA程序审核检查表,检查内容应按P
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