品质部管理评审总结报告.docx
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1、 品质部管理评审总结报告 品质部治理评审总结报告 品质部治理评审总结报告 一、质量体系运行状况报告 自公司推行ISO9001:201*质量治理体系以来,我们严格根据ISO9001:201*和ISO14001:201*标准的要求,在询问教师的指导下,编制了程序文件、三、四阶文件等相关文件,以及相应的各种表单。这些文件经过试运行及不断改良完善,更切合实际。各种记录已按要求得到贯彻执行,并且能真实有效反映实际状况。质量体系运转以来,通过培训和加强沟通,使从事品质工作的人员逐步把握质量体系文件,并严格根据文件要求开展工作。二、过程业绩 1、原物料检验掌握: 公司的质量目标:进料检验合格率为98%,实际
2、进料检验合格率9-11月份均为100%。经分析原物料进料检验历月的月总结可以看出,原物料主要存在纯度不达标、黑点等不合格现象。对于来料不合格状况,都准时反应给供给商整改,或由选购部与供给商协商特采,经跟踪验证改善措施有效。 2、流程掌握: 公司的质量目标:成品等级1A合格率为88%,9月份成品等级1A合格率为58.9%,10月份成品等级1A合格率为75.4%,11月份成品等级1A合格率为78.1%。经分析入库检验月总结可以看出,流程掌握最易消失的品质问题为白度、回潮率等不合格现象。针对以上不合格现象准时与生产部沟通,订立产品质量掌握规划及订正措施,现正在实施过程中,跟踪效果有明显改善。 3、成
3、品出货掌握: 公司的质量目标:售后退货率1000PPm、顾客满足率85%、按时按量交货率100%,顾客满足率100%,按时按量交货率100%。9月份发觉产品包装有露丝及出货标签脱落现象,经准时有效的订正措施跟进,未有顾客投诉状况发生。品保部应与生产部和物流保持有效的沟通和协作,保证出货交期,并将类似品质状况防患于未然。三、人力资源 品质部由于检验员大部份都为新进人员,对于品质判定及检验方面都欠缺肯定的阅历,故从检验员业务技能及相关工作方面的培训须加强。四、内审报告 品保部在此次内审中未发觉不合格项。作为质量治理体系的重要监视部门,品保部在标准要求的执行及运作上都能很好的贯彻和落实。五、总结 从
4、品保部质量体系的运行状况来看,我公司质量体系是适用的、运转是有效的。质量体系在运行过程中经过不断持续改良,将更加完善、适用、有效,让各部门工作向条理化、标准化、系统化方向进展,我们将严格根据ISO9001:201*标准要求,仔细执行质量手册、程序文件,使生产过程更优化、合理,提高生产力量、生产效率,削减铺张,节省本钱,在质量方针的指导下努力到达质量目标,提高我们的产品质量,从而到达推行ISO9001的最终目的。 审核:制表: 扩展阅读:质量部治理评审工作总结 质量部治理评审工作总结 一、本年度工作目标序号1工作目标文件过失件数目标值1件/月实行的措施对程序文件和质量手册进展评审批准并准时更改或
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