固定资产盘点自查报告(11篇).docx
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1、 固定资产盘点自查报告(通用11篇) 市住建局:为进一步标准和加强我分中心资产治理,夯实财务治理根底工作,健全治理机制、保障固定资产的完整和安全,彻底摸清家底,最大程度发挥固定资产的效益,依据市局要求,我分中心细心组织了单位固定资产清查工作,现就在盘点过程中消失的问题及其产生缘由做如下汇报。 一、固定资产根本状况 1、会议话筒1个,dvd1台,tcl29o彩电1台,音响1台,专业功放1台,显示屏+硬盘录像机1套(房东供应),考勤机1台,传真机1台,电风扇1 台。 2、档案室密集柜1套(房东供应),保险柜2个,铁皮柜147组(一组5个),文件柜3个,大帮台1套,办公桌48张,会议桌椅1套,联邦椅
2、1套,客户椅 4张,茶几3套(一套2张)玻璃柜1台。 3、电脑39台(实35台),其中因业务繁忙,暂借4台电脑短期使用(发证办3台,档案室1台),另新购置2台。 4、打印机有30台(实29台),含新购置6台,其中1台暂借。 5、空调16台(实12台),其中房东供应空调4台(租赁合同中表达)。 6、测距仪4部,数码相机2架,大复印机2台(实1台),其中暂借1台,小型复印机1台,扫描仪3台,传真机1部。 7、位于区府路的办公楼一幢(原广电大楼),现区国资委已调拨给xx区后勤效劳中心,产权证由市房管办保管。 二、固定资产报废状况 1、显示器12台,主机7台,打印机13台,大型复印机1台,空调(立柜式
3、)2台,挂式空调5台。 2、铁皮柜双开15个,会议话筒2个,保险柜1个,缝纫机1台。 三、存在的问题我分中心因搬迁到新址办公导致局部办公设备如办公桌、办公椅在搬运过程中损坏,因办公室的调整,且无专人负责专人治理导致给清点及保管办公设备工作带来肯定的难度。 四、问题的成因分析固定资产治理工作中存在的问题,既有体制机制的缘由,也有治理过程中的缺陷,是综合因素影响的结果。 五、下一步实行措施提高思想熟悉。从思想熟悉入手,提高加强固定资产治理工作的自觉性加大领导重视力度,有专人负责,并成立了固定资产清查小组,负责对分中心固定资产及低值易耗品的清查工作组织实施,相关股室进展了明确分工。 建立健全并严格执
4、行固定资产购建、保管、使用、维护和盘存等制度。把国有资产治理作为一项重要内容,列入本单位工作目标。完善制度。将依据固定资产治理方面的新要求,制定适合我分中心实际、便于操作的固定资产治理方法。 明确职责。进一步明确固定资产治理各职能部门的职责和权限,建立统一要求、分级治理、各尽所能,各负其责的新机制。 加强治理。把固定资产治理作为财务治理和固定资产使用、治理部门的一项重要日常工作,常抓不懈,标准程序,把好出入关,健全账、证、卡,加强核算,确保资金账、实物账全都。 严格检查。各部门对各自治理的固定资产每年进展一次自查,对于违规状况进展通报。 抓好落实。重点做好日常治理和制度落实工作,固定资产治理部
5、门在加强日常治理的同时,抓好各项制度落实的催促检查,搞好协调、连接,督导各部门抓好落实,努力把分中心的固定资产治理工作提高到一个新水平。 固定资产盘点自查报告 篇2 依据我院资产清查工作的相关制度、政策,我单位已按时完成资产清查的主体工作,并提请领导小组对我单位的固定资产进展检查,现将有关资产自查的工作状况报告如下: 1.资产自查工作总体状况分析; (1)资产清查工作基准日 (2)资产清查范围 (3)资产清查工作详细实施状况 (4)资产清查工作取得的成效及存在的问题 2.资产清查结果 (1)单位清查出的资产损失状况 (2)单位申报核销损失的处理意见 3.存在问题分析及改良措施。 (1)存在的实
6、际问题 (2)缘由分析 (3)改良措施 4.其他需说明的事项 附件: 1.20xx年无锡商业职业技术学院(账物相符、有账无物、有物无账)固定资产清查账目清册封面。 2.固定资产清查账物相符资产明细表(总表)。 3.固定资产清查有物无账资产明细表(分表)。 4.固定资产清查有账无物资产明细表(分表)。 5.固定资产清查待报废(申请报废)资产明细表(分表)。 上述报表打印时间:在20xx年5月15日前并确保本单位资产信息不发生变化的状况下打印。附件表格可到资产与设备治理处网站下载。 固定资产盘点自查报告 篇3 为进一步标准和加强国有资产治理,确保国有资产安全完整和保值增值,建立和完善内部监掌握度,
7、防范财务风险,提高资产使用效益,依据巩义市财政局巩财(20xx)61号文件关于xx市行政事业单位国有固定资产治理专项治理工作的通知我校对国有资产治理状况进展了自查,现将自查状况报告如下 一、成立固定资产清查工作领导小组 组长:xxx 副组长:xxx 成员:xxx各部室治理人员 二、清查范围 固定资产自查的范围主要包括土地、房屋及出租状况、资产处置状况、公车使用状况、专用设备等,要求各部室治理人员仔细组织清查,原则上对全部固定资产全面自查。 三、清查流程准时间安排 1、20xx年4月16日:我校召开固定资产资产清查会议,布置清查任务。 2、20xx年4月20日至30日:各部室治理人员以学校的固定
8、资产账目为根底,与各部室的资产逐一逐项核对,对帐外资产逐一登记,于20xx年4月30日前上报学校。 3、20xx年5月5日至15日:学校将各部室清查数据进展汇总,对各部室治理人员有帐无物资产进展再清理,对有物无账资产进展备案登记。 四、工作要求 1、各部室治理人员要高度重视本次固定资产清查工作,各部室治理人员负责组织各部室的自查工作,层层落实,责任到人,由于时间紧任务重,要在规定时间内完成自查工作。 2、固定资产自查要求 (1)各部室治理人员要依据资产账目逐件核对、落实,做到账物相符。有账无物资产,要查明去向。借出的要有借出相关手续。 (2)设备标签书写标准,规格型号准精确无误,根据编号一一对
9、应粘贴在资产显著位置,粘贴坚固、端正。 (3)对资产的用途(教学用、办公用等)和使用状态(在用、闲置、待修、待报废)、存放地点进展明确填写。 (4)本次清查账目上没有的帐外物品要逐一登记,各个工程要填全。 (5)由于机构的调整和人员的流淌,账目上的物品可能调出或不明去向,各部室治理人员要负责将本部门资产账目上物品追查清晰,查清去向,准时办理资产交接手续。 五、自查结果 1、我校制定了健全的固定资产治理制度,对固定资产的购置、领用、处置、报废等工作程序作了明确的规定。 2、我校全部固定资产全部按要求建档建册,建立固定资产总账,明细账,记账流程合理标准,款物相符,登记精确无误,不存在漏记、少记现象
10、,固定资产的增减手续完备,没有造成固定资产流失。 3、我校无房屋出租、无资产处置、无公车。 此次自查工作中学校领导高度重视,通过自查工作的.开展充分熟悉到财务治理工作的重要性,今后我们要标准根底治理,强化经费监视深化效劳内涵,扎扎实实地把资产治理各项工作落到实处。 固定资产盘点自查报告 篇4 济宁市行政事业单位国有资产调查清理工作联席会议办公室: 依据济纪发10号文件的精神和详细工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,仔细组织开展自查自纠,现将有关状况报告如下: 一、组织领导 根据联席办发关于对市直行政事业单位国有资产进展专项调查清理的.实施方案通知的要求,为顺当开展、按时完本
11、钱单位的自查工作,我校成立了以校长为组长,分副校长为副组长,各处室相关人员为组员的国有资产治理专项检查自查领导小组,下设临时办公室,组织相关人员对我校的国有资产拥有、使用、治理状况进展了全面的清理、盘点。 二、工作起止时间 我校于20xx月13日至20xx年5月25日期间对本单位各类固定资产拥有、治理、使用状况进展了自查自纠工作。并将自查结果自25日起在本单位公示栏、站进展公示,承受广阔群众的监视检查。 三、检查主要内容 1、单位根本状况; 2、单位领导状况; 2、土地、房屋、车辆等国有资产的占有使用状况; 3、各种设备、图书文物的占有使用状况; 4、债权、债务等账务状况;资产的盘盈、盘亏;已
12、报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题; 5、账外资产问题; 6、未经批准自行购置政府选购名目内商品问题; 7、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题; 8、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而担当连带责任问题; 9、资产转移未准时办理调拨、过户手续问题; 10、未经批准出租、出借、出售固定资产问题; 11、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题; 12、其他。 四、自查工作结果 经自查,我校在国有资产治理方面严格根据国家有关规定执行,资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符,未发觉有上述问题。 五、完善规章制度 我校在自查的根底上,对比以前的财务制度,针对国有资产治理方面,依据有关政策法规,
13、建立健全各项治理制度。 根据开展“小金库”专项治理工作的实施方案文件要求,我办事处仔细开展了清理“小金库”工作,成立了由 为组长的清理工作领导小组,仔细扎实地开展了清理工作。经过清理:我单位各项财经活动都是严格根据财务治理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 一、通过深入自查,我单位财务治理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财政所法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,下属各办公室没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。 二、制定了财务制度,从制度上保障财务治理的标准性、严谨性和有效性。 三、各类票据均由财政所统一到财政局
14、购领和销毁,根据有关票据登记制度设置票据登记薄;同时设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。 四、根据财政集中支付要求,现金治理实行备用金制度,财务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为。严格掌握财政资金支出,没有以任何形式进展私存私放。 五、我单位严格遵守财务治理内部相互制约、相互监控的有关规定,加强会计监视,尽量从源头防止违法、违纪现象的发生。如会计人员不兼职出纳、财产物资保管员,不记录银行存款和现金日记帐;出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;支票治理人员不掌管财务印鉴,财务印鉴、单位法人及财务负责人印章由内审人员保管等。 固定资产
15、盘点自查报告 篇5 一、成立xx小学固定资产清查工作领导小组 组长: 副组长: 成员: 二、清查范围 固定资产清查的范围主要包括土地、房屋及建筑物、通用设备、专用设备、家具用具等学校设施设备,要求各校组织人员仔细清查,对全部固定资产全面清查盘点。 三、清查流程准时间安排 第一阶段:x年4月14日至4月27日,召开学校固定资产资产清查会议,布置清查任务,从固定资产系统中导出盘点清单,分发到各校,与实物仔细核对,备注。同时组织人员把从固定资产系统中导出盘点清单与学校会计账固定资产卡片仔细核对,清理统计。 其次阶段:x年4月28日至5月12日,各学校仔细审核各学校上交的固定资产盘点清单并与实物仔细核
16、实,确定出损毁物品,制作好盘亏表,对于是人为因素造成固定资产流失损毁的要进展追究、赔偿,由于机构的调整和人员的流淌,账目上的物品可能调出或不明去向,各学校治理人员要负责将本校资产账目上物品追查清晰,查清去向,准时办理资产交接手续。同时对帐外资产逐一登记,制作好盘盈表。 第三阶段:x年5月13日至5月15日,登录固定资产系统,做好资产清查相关表册的录入,统计,完善。 第四阶段:x年5月16日至5月23日,做好固定资产清查工作的总结和上报,建立并完善学校固定资产治理制度。 四、自查结果 我校的固定资产盘点前总价值16199484元,其中,盘亏1296808元,无盈亏14902676元。盘盈1585
17、23.62元。 此次自查工作中学校领导、教师高度重视,通过自查工作的开展充分熟悉到财务治理工作的重要性。今后我们要标准根底治理,强化经费监视深化效劳内涵,扎扎实实地把财务治理各项工作落到实处。 固定资产盘点自查报告 篇6 一、财产清查范围 1。存货盘点:包括原材料、材料、在制品、产成品、零部件修理材料、外协加工材料、下游产品等 2。财务存货:包括现金、票据、有价证券、租赁合同等 3。其他财产存货:包括固定资产、保管资产、保管物品等 (1)固定资产:包括土地、建筑物、机械设备、运输设备、生产工具等资本性支出的购置人。 (2)保管资产:零星设备和属于固定资产但列报为费用的设备。 (3)保管物品:自
18、费购置的物品。 二、存货核算方法 1。年终盘存 (1)盘存:生产部和财务部在年终进展全面的一般盘存。 (2)财务:财务部自行盘点。 (3)其他财产:治理部门和财务部门应在年末进展全面的一般盘点。 2. 月底清点全部存货每月月底,生产部会同财务部进展全面盘点(品种多可进展重点盘点)。 3.月中检查 财务部通知相关部门负责人后,会同治理部进展随机抽样盘点。 三、人员安排及职责 1。总检验员:总经理负责库存总指挥,监视库存进度,对特别事项作出裁决。 2.主要库存人员:各相关部门负责人负责实际库存的组织协调。 3.库存主管:总经理办公室或相关部门主管依据需要负责库存监管。 4.清点人:由各相关部门负责
19、人或财产保管人指定,负责清点数量。 5、汇点人员:由财务部指定(人员缺乏时由间接部门支持),负责会议记录,与盘点人员分段核对,确认数据。 6.协调点负责人:由相关部门负责人指定,负责盘点期间的物料搬运和分拣。 7.对于详细工程的月度盘点和不定期盘点,还应设置盘点人员和会议人员,其职责一样。 8.监事:由总经理办公室任命。 四、盘点前的预备 1。治理部提前预备盘点工具,财务部编制所需盘点表。 2.存货堆放应整齐、集中、分类,并有标识。 3.现金、证券、租赁合同应当分类列示。 4.全部财产卡应根据存货的编号挨次提前预备。 5.盘点前应登记全部财务账簿。假如由于特别缘由无法完成,财务部应使用ldqu
20、o;资产负债表调整表rdquo;一式两份,用于将账簿编号调整至正确的账面余额,其次份由财务部保存,第一份送经济治理部。 6.原材料和库存期内已领用但未办理睬计手续的材料,应当单独存放并标识。 v年末(年中)综合存货 1。财务部报总经理批准后公布盘点通知单 固定资产盘点自查报告 篇7 依据国务院办公厅、市政府办公厅和市发改委关于清理固定资产投资工程的相关文件(国办发20xx38号、渝办发20xx142号、渝发改投20xx453号)和全市清理固定资产投资工程电视电话会议精神,我县对全部清理范围内的在建、拟建工程进展了全面的清理和审核。现将清理工作状况报告如下: 一、高度重视,细心组织,确保清理工作
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