存货-外协件、包装物、原材料管理办法.pdf
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1、存货外协件、包装物、原材料管理标准存货外协件、包装物、原材料管理标准1.1.主题内容与使用范围主题内容与使用范围1.1 本标准规定了外协件、包装物、原材料的会计核算流程以及相应的管理办法。1。2 本标准适用于本公司外协件、包装物、原材料的管理。2 2职责职责2。1 财务部负责办理会计核算和监督工作.2。2 采购负责外协件、包装物、原材料的采购计划的编制。2。3 采购部负责外协件、包装物、原材料的采购.2.4 采购部负责实物管理。3 3。工作流程和控制要点工作流程和控制要点3。1 外协件、包装物、原材料的购入3。1.1 采购员根据采购计划购入外协件、材料后,办理入库手续。3。1。2 会计人员根据
2、要求,审核原始凭证,审核的内容包括发票填写是否规范,发票价格与合同价是否相符,入库单的检验员、交货人、仓库保管员的签名是否完整,入库单上的品种和数量是否与发票相符,入库单上的内容必须完整、准确,不得随意涂改,若有涂改,必须保证五联单的一致且有库房保管员盖单。符合上述规定则进行相应的帐务处理,否则退回采购员.3.2 外协件、包装物、原材料的发出3.2。1正常生产领用,根据生产计划定额发放,由仓库保管员填制一式四联的“领用单,料单上必须按要求填写,“领用单”上应注明数量、规格、单价、金额、领料单位、领料人、发料人、用途,月底仓库保管员将入库单、领料单,连同有采购部长签字的库房月报表一同汇总上报财务
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