建筑工程物资采购管理制度.pdf
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1、物资采购管理制度一、类别1、本制度所指采购物资分类三类:A 类:建筑钢材、黑色金属等。B 类:设备(塔吊、施工升降机等大型设备等)及设备的配件等。除上述物资外,其它物资的采购管理另文规定,或总经理直接指示。2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类2.1 需求使用单位及承包人2.2 主管部门3、物资需求(采购)计划的分类3。1 月度物资需求计划3.2 紧急物资需求计划4、采购的方式分类4。1 固定厂商、长期报价采购4.2 即时询价采购5、采购物资付款方式分为:5。1 延期付款。5.2 货到后分期付款。5。3 货到凭发票报销付款。6、总经理、副总经理负责6.1、采购合同、计划的批准、签订。6。
2、2 采购付款的批准。二、职责1、公司供应领导小组负责1。1 审议批准采购物资询议价报告表1.2 审议决定采取公开招标方式的采购事项.2、总经理负责2。1 采购合同的批准、签订。2。2 采购付款的批准。三、程序1、物资需求计划及发放程序1。1 需求使用单位根据生产经营管理需求每月 20 日前填写月度物资需求(采购)计划。对于确实急需不能列入月度物资需求(采购)计划的物资,物资需求使用单位可随时及时填写物资紧急需求计划.1。2月度物资需求(采购)计划和物资紧急需求计划经本单位负责人审核,所需物资主官部门审查,公司分管领导批准后,提报至需求物资的采购部门。2、物资采购审批程序材设部根据按照物资需求及
3、发放程序汇总的月度物资需求(采购)计划或物资紧急需求计划,结合物资基准库存量明细和目前物资库存情况,确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式,填写物资采购审批表,经材设部经理审查,分管副总经理审核,总经理批准后实施物资采购实施程序。3、物资采购实施程序3。1 物资采购部门采购人员接到经批准的 物资采购审批表先核对采购内容,查阅物资供应商登记表台帐和其他有关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经批准的紧急特殊情况外,必须精选三家以上的供应商进行询价。3。2 对于厂商的报价资料进行整理后,采购经办人员应深入分析,拟订议价方式及各种有利条件,和经批准的采
4、购方式向厂商议价。3.3 采购经办人询价、议价以及有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写采购物资询价议价报告表,经材设部经理审核,分管副总经理审核,总经理批准后进行采购。必要时与供应商签定购货合同,按合同审批程序各级审核后再进行采购。3.4 召开采购领导小组会议审议批准。4、采购物资验收入库工程程序4。1 采购物资到现场或项目部后,现场材料员提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。4.2 检验或验证合格后,由采购人员和现场或项目部填写各类物资入库验收单,经检验或验证人员签字后物资登记入库.5、采购物资付款工作程序5。1 采取预付款方式的采购物资,由采购人员凭 采购合同或采购物资询
5、价议价报告表,填写借款单,经付款审批流程批准后办理预付款手续。5.2 采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资,在采购物资到厂入库后,由采购人员凭采购合同或采购物资询价议价报告表,物资入库验收单,以及购货发票根据公司财务报销的有关规定,经审批流程批准后办理报销付款手续.四、规定与标准1、物资需求(采购)信息传递规定1.1 物资需求使用单位必须在月度物资需求(采购)计划或紧急物资需求计划上将所需物资的相关要求说明,特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。1.2 所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应在月度物资需求(采购)计划或紧急物资需求计划上注明相关事项。1.3
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