很齐全仓库管理制度-仓库管理流程-各种仓库管理表单.pdf
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1、XXXX 有限公司有限公司仓仓 库库 管管 理理 制制 度度 框框 架架仓库管理制度管操XXXX表有限公司有限公司表理作单制流仓仓 库库单管管样理理 制制 度度传递度程流目目本录录程一、一、仓库管理制度仓库管理制度1 1、采购入库管理采购入库管理2 2、销售出库管理销售出库管理3 3、企业产品推广部销售管理企业产品推广部销售管理4 4、紧急放行管理紧急放行管理5 5、商品赠送管理商品赠送管理6 6、内部调拨管理内部调拨管理7 7、内部领用管理内部领用管理8 8、物资借用管理物资借用管理9 9、维修、更换、退货和返修管理维修、更换、退货和返修管理1010、分仓库管理分仓库管理1111、库存管理库
2、存管理1212、仓库日常管理仓库日常管理1313、库存商品盘点管理库存商品盘点管理1414、现场管理现场管理二、流二、流程程1 1、采购入库流程、采购入库流程1部门仓库管理制度2 2、销售出库流程、销售出库流程3 3、商品赠送流程、商品赠送流程4 4、内部调拨流程、内部调拨流程5 5、内部领用流程、内部领用流程6 6、物资借用流程、物资借用流程7 7、维修、更换、退货和返修流程、维修、更换、退货和返修流程三、表单三、表单1 1、预算清单、预算清单2 2、采购订单、采购订单3 3、入库单、入库单4 4、模拟采购发票、模拟采购发票5 5、销售订单、销售订单6 6、发货单、发货单7 7、送货单、送货
3、单8 8、出库单、出库单9 9、模拟销售发票、模拟销售发票1010、商品赠送预算清单、商品赠送预算清单1111、调拨申请单、调拨申请单1212、调拨单、调拨单1313、一般借用借条、一般借用借条1414、检测报告、检测报告1515、过期销售订单管理费计算表、过期销售订单管理费计算表1616、资金占用费计算表、资金占用费计算表四、表单流程四、表单流程1 1、采购预算清单采购预算清单2 2、采购订单采购订单3 3、入库单入库单4 4、销售预算清单销售预算清单5 5、销售订单销售订单26 6、7 7、8 8、9 9、发货单发货单送货单送货单出库单出库单内部调拨申请单内部调拨申请单1010、调拨单调拨
4、单1111、商品检测报告商品检测报告五五、部门仓库管理职责、部门仓库管理职责广东新农村广东新农村一、仓库管理制度一、仓库管理制度为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费,特制定本制度,要求有关部门遵照执行。一、采购入库管理采购入库管理:1、商品采购主要分为日常备货采购和业务员要求采购备货两类。日常备货采购指商务部根据仓库商品库存和市场行情主动备货,预算清单由商务下;业务员要求采购备货指业务员根据销售需要向商务部提出采购备货,预算清单仍由商务下,但业务员必须在预算清单红联签字确认。2、商务部输单员审核预算清单后输入采购订单,并在预算清单上加盖“已录”章,然后
5、由商务部主管负责对预算清单和采购订单进行审核.3、仓库管理员根据审核无误的预算清单,才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量,进行外观验收,同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单一致,货物名称及编号是否统一,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝入库。4、仓库将实物清点入库后,应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。35、仓库根据核对无误的采购订单关联生成入库单并打印,入库单一式四联,一联仓库,一联商务部,两联业务会计。6、仓库负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。7、仓库每日及时配对入库单、采购预算清单,并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。8
6、、禁止虚开无实物的入库单.附件:采购入库流程、采购预算清单传递流程、入库单传递流程二、二、销售出库管理销售出库管理1、业务员在当日 16:30 之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单,并在公司办公自动化上输入工作联系单,销售预算清单一式四联,一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计.仓库在当日按销售预算清单提前备货,办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆,保证货物及时送达客户.2、业务员必须完好保管所有销售预算清单,以便与财务和客户结算、备查,否则后果自负.3、商务部输单员审核预算清单后输入销售订单,并在预算清单上加盖“已录”,然后由商务部主管对销售订单进行审核。
7、4、仓库管理员根据审核无误的销售预算清单,才可办理物资出库手续,并在预算清单上加盖“货已发”章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否一致,审批程序是否符合规定,货物名称及编号是否统一,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝出库,出库时应特别关注低于最低售价的商品.5、业务员必须在十天内处理所下的订单,如果处理不及时,公司将根据订单金额每天加收 1管理费,统计样表见附件:过期销售订单管理费统计表.6、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝出库。7、仓库根据核对无误的销售订单关联生成发货单并打印,发货单一式五联,三联4业务
8、会计(其中两联由业务员经客户签字后送交业务会计,一联仓库与预算清单配对后送交业务会计)、一联仓库、一联客户,发货单反映数量、含税单价、税额、价税合计。仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销.8、仓库每天记帐,次日由业务会计负责打印出库单,出库单一式四联,一联仓库、一联业务员、两联业务会计,出库单上反映数量、采购进价;与发货单配对,并负责将出库单送交仓库、业务员。9、如因销售急需放行的商品,可采取紧急放行措施,但事后必须及时补办各项手续.10、发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。11、仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货,违规操作造成的帐实不符等后
9、果,由经办人承担全部责任。12、商品出库要遵循“先进先出”原则,以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失.13、仓库每日及时配对发货单、销售预算清单,核对无误后一并报送业务会计。14、编制、打印、报送发货日、周、月报表。15、禁止虚开无实物的出库单。附件:销售出库流程、销售预算清单传递流程、销售订单传递流程、发货单传递流程、送货单传递流程、出库单传递流程三、企业产品推广部销售管理由于企业产品推广部销售情况复杂多样,特做如下规定:1、企业产品推广部根据销售需要申请销售样品,经总经理审批后,从仓库调用。2、企业产品推广部所有摆放的销售样品必须贴上商品标签标明商品编码、名称、规格型号、批次。3、企业
10、产品推广部根据业务需要专门配备分开票机、保险箱。54、企业产品推广部内勤人员业务上隶属于财务部和仓库,行政上隶属于企业产品推广部。5、销售商品时业务员负责填写预算清单、收款、发货,内勤人员负责开票、输入销售订单。6、企业产品推广部店面摆放样品可直接销售给客户,同时开发票、收钱。直接销售样品后,应于当日到仓库补办商品出库手续,并领取商品补充企业产品推广部店面样品。7、企业产品推广部补办出库手续时应根据销售商品的标签填写预算清单的商品编码、名称、规格型号,确保预算清单与实际销售商品一致。8、企业产品推广部销售店面没有的商品时,如果预先知道销售时间,应提前填写预算清单,通知内勤人员输入销售订单;如果
11、是预先无法预知的销售,客户要求马上提货,可先发货再补办出库手续。9、根据销售时是否收钱和是否开发票可分为下列四种情况:(1)款已收、票已开:业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点,内勤人员在预算清单上加盖“钱已收”章,再根据预算清单开票,在预算清单上加盖“票已开”章,如果是开普通发票的,提货联给业务员,并将发票号码写在预算清单上,如果是开增值税发票的,将发票号码写在预算清单上;业务员将预算清单送交仓库提货,仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖“已录章,仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。(2)款已收、票未开:业务员收款后将
12、预算清单和钱交内勤人员核对清点,内勤人员在预算清单上加盖“钱已收”章;业务员将预算清单送交仓库提货,仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖“已录”章,仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。(3)款未收、票已开:业务员填写预算清单,内勤人员根据预算清单开票,并在预算清单上加盖“票已开”章,如果是开普通发票的,提货联给业务员,并将发票号码写在预算清单上;如果是开增值税发票的,将发票号码写在预算清单上;业务员再将预算清单送交仓库提货,仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖“已录”章,仓库再根据销售订单关联
13、生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。6(4)款未收、票未开:业务员填写预算清单,经部门主管审核批准后到仓库提货,仓库审核预算清单后发货,业务员将商品送交客户,并要求客户在签收单上签字确认。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖“已录章,仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。10、内勤人员每日编制销售日报表,与现金、支票核对相符后交财务部,销售日报表一式三份,一份留底,一份交财务部核销,一份交仓库核销。附件:企业产品推广部销售流程四、四、紧急放行管理紧急放行管理1、因销售急需放行的商品,可采取紧急放行措施。2、业务员根据业务需要填写销售预算清单,提
14、交部门经理审批。3、仓库根据审批后的销售预算清单,在预算清单上加盖“紧急放行”章,并手工开具送货单,送货单一式三联,一联客户,一联业务员、一联业务会计。4、业务员送货后,取得经客户签字确认的送货单。5、业务员必须在三天内参照销售出库管理补办销售出库手续.如果业务员没有在规定时间内补办出库手续,公司将根据销售金额按天加收 1的资金占用费。附件:物资借用流程五、五、商品赠送管理商品赠送管理1、商品赠送包括采购赠送和销售赠送.2、采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给本公司;销售赠送指本公司业务员销售商品给客户时赠送商品给客户。3、商务收到供货商提供的赠送清单时,登记采购赠送商品台帐,并将台帐和仓
15、库提供的其他入库单核销,填写预算清单,商品价格由商务部根据市场价确定,并输入订单。4、仓库清点采购赠送商品入库,并根据订单关联生成其他入库单(一式四联),一联仓库、一联商务、两联财务。5、各部门、各业务员根据明年业务预算,于当年 12 月 20 日前制定出全年销售赠7送商品预算,分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算,经部门经理审核后报总经理审批。6、业务员在批准的销售赠送商品额度内,根据下列权限办理相关手续.对每次赠送金额(含税价)在 50 元以下(含 50 元)的由仓库在预算额度内审核控制;对每次赠送金额在 50 元以上 200 元以下(含200 元)的由部门经理审批;对每次赠送金额
16、在200 元以上的由总经理审批。7、由于业务发展的需要超出本年度商品赠送额度的可申请增加赠送额度,经总经理批准后,通知仓库增加赠送额度。8、仓库每月统计各业务员本年赠送商品报表,报表中注明各业务员本年赠送预算额度、本年度已赠送商品额度、剩余赠送额度,报表一式三份,一份仓库留底、一份业务员、一份总经理。9、销售赠送商品必须在预算清单单和出库单自定义栏内注明“赠送”字样,出库单上必须输入商品数量、单价、金额.10、仓库必须按月统计各业务员的销售赠送商品清单报业务会计核算。11、销售赠送其他程序参照销售出库管理附件:商品赠送流程六、六、内部调拨管理内部调拨管理1、内部调拨仅适用总仓与办事处之间的调拨
17、,原则上办事处与办事处之间不得办理调拨,特殊情况确需调拨的须到总部办理相应的调拨手续.2、公司统一拟订调拨申请单格式,调入方根据商品库存量及市场销售形势,填写调拨申请单(一式二联),一联由调入方保存、一联传真到商务。3、商务审核调拨申请单,调拨申请单输入有误的,通知调入方重新填写;库存商品短缺的,参照采购入库流程办理采购入库;审核无误的根据调拨申请单填写调拨预算清单,并输入调拨单。4、仓库审核调拨预算清单和调拨单,并打印调拨单,调拨单一式四联,一联调出8方、一联调入方、一联商务,一联业务会计.5、调入方清点实物入库,在调拨单上签字确认。每隔一星期与仓库核对调拨清单.6、仓库每日将调拨单和办事处
18、上报调拨单日列表核对无误后一并报送业务会计。附件:内部调拨流程、内部调拨申请单传递流程、调拨单传递流程七、七、内部领用管理内部领用管理1、内部领用包括日常办公用品的领用及办公设备的领用。日常办公用品领用指公司各部门到办公室领用日常办公用品,办公设备领用指公司各部门到仓库领用办公设备。2、各部门必须根据公司的业务规模及管理要求,制定全年的办公用品与办公设备预算,报总经理批准后执行.3、日常办公用品一次领用金额在 100 元以下(含 100 元)的,由部门主管在预算额度内审批,一次领用金额在 100 元以上 500 元以下(含 500 元)的由部门经理在预算额度审批,一次领用金额在 500 元以上
19、或超出预算额度的由总经理审批。4、仓库另建行政仓,核算日常办公用品.日常办公用品由办公室负责采购,根据采购清单输入采购订单,关联生成入库单,仓库通过内部调拨,将办公用品调到行政仓,具体操作参照采购入库。每月办公室根据各部门领用办公用品清单输入订单,关联生成出库单,具体操作销售出库流程5、每月末办公室编制各部门本月领用的日常办公用品汇总表,提供业务会计记帐和仓库核对.6、办公设备的一次领用金额在 100 元以下(含 100 元)的,由部门主管在预算额度内审批,一次领用金额在 100 元以上 500 元以下(含 500 元)的由部门经理在预算额度审批,一次领用金额在 500 元以上或超出预算额度的
20、由总经理审批。7、各部门应建立在用设备的使用台帐.8、各部门领用办公设备时应填写预算清单.9、商务审核预算清单,填写有误的返回各部门,重新填写,审核无误的输入订单,订单一式四联,一联仓库,一联商务,一联领用部门,一联业务会计。910、仓库根据核对无误的订单关联生成发货单和出库单,发货单和出库单一式四联,一联仓库,一联商务,一联领用部门,一联业务会计.11、其他出库程序参照销售出库管理。附件:内部领用流程八、八、物资借用管理物资借用管理1、借用分销售借用和其他借用.2、销售借用特指紧急放行出库,必须经过部门主管以上领导审批才可放行,并在三天内办理核销手续,参照紧急放行管理。3、其他借用包括设备外
21、借或工具借用。4、设备外借必须经部门主管以上领导审批,并在规定时间内归还。外借时间在一周内的商品由部门主管审批;一个月内的由部门经理审批;一个月以上的由总经理审批。外借商品的遗失、损耗或报废由借用人员负责。5、工具借用指维修和技服部门常用工具的借用,由部门主管审批。借用人因岗位调动或离职时,必须归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续,出库时必须以旧换新,其他出库手续参照内部领用.6、仓库对借用物资应建立借用台帐.7、借条视同实物管理,丢失由责任人赔偿。对超出借用期限的各类商品,仓库必须及时催办手续,否则公司将按借用商品金额每日加收 1资金占用费。对应催而未催的借条,公司对仓
22、库作相应的处罚。8、月末仓库必须统计各部门各人员的借用清单。9、借用人离职,必须经仓库审查后才可放行。附件:物资借用流程九、九、维修、退货、更换、返修管理维修、退货、更换、返修管理业务员接到客户通知,自己或通知技服部人员对销售商品初步诊断,然后将商品送10到维修部登记进行维修和质量鉴定,维修部登记维修台帐并填写商品检测报告.下面可分为四种情况:1、维修后返回客户(1)经维修部维修后,商品可正常使用,维修部负责通知业务员。(2)业务员到维修部领取商品,将商品返回给客户。2、更换商品管理(1)经维修部维修鉴定后,无法维修恢复正常使用的商品,业务员填写红字销售预算清单,同时填写更换出库商品预算清单,
23、经部门经理审核批准。(2)商务部根据审核批准后的预算清单,输入订单,冲回原销售出库订单,办理更换出库商品出库手续。(3)仓库核对并清点退货商品,与红字销售订单核对无误后关联生成退货单,并办理退货手续,将退回商品入不良品库。同时生成并打印更换出库商品发货单,与商品一同交业务员。(4)业务员将商品送交客户,并将取得客签字确认的发货单送交业务会计。(5)仓库每日及时配对红字预算清单和退货单,与退货列表核对无误后一并报送业务会计。(6)业务会计将预算清单、发货单、出库单配对核销、入账.3、退货管理(1)业务员编制红字销售预算清单报主管审批后,办理退货手续.(2)在退货过程中尽量应避免商品包装不全、有污
24、迹、破损等情况。(3)退货由维修部负责质量鉴定.(4)质量鉴定后业务员负责将退货商品送交仓库入库,合格商品退回总仓库按正常商品管理,不良品入应不良品库,并作明显标识与正常商品隔离摆放。不良品的入库价格由商务部根据市场可变现价格制定,退货损失由责任人承担。11(5)仓库应核对并清点退货商品,与红字销售订单核对无误后关联退货单,并办理退货手续。(6)业务员应向客户书面通知本公司实际收到的退货商品名称与数量,并取得对方签字确认手续.(7)每日及时配对退货清单、退货单和红字销售预算清单,与退货日报表核对无误后一并报送业务会计.(8)退货商品由原业务员负责处置,资金的占用额度参照内部考核制度。(9)采购
25、退货商品由仓库及时通知商务编制红字采购订单,然后仓库根据审核过的红字采购订单关联红字入库单。(10)每日及时配对红字预算清单和退货单,与退货列表核对无误后一并报送业务会计。(11)退货责任落实。退货责任由维修部负责鉴定后交财务部处理,具体鉴定时间在工作联系单中规定。由于客户原因造成的退货,由业务员与客户协调,积极挽回这部份退货损失,退货损失包括商品跌价损失、来回运输费和差旅费。A由于业务员没有了解客户需求造成的退货,业务员承担 40%的损失,公司承担60的损失;B由于客户表述不清造成的退货,业务员承担 2损失,公司承担 98%的损失;特殊情况上报总经理审批后执行;C由于技服人员工作失误造成的退
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