会计基础实验报告-总账系统日常业务管理.pdf
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1、实验三 总账系统日常业务管理【实验目的】掌握 K/3 财务系统日常账务处理工作【实验要求】根据资料录入记账凭证,对其进行审核、过账并查看各种账表【实验内容】一、凭证业务1。凭证录入 1 日,提取现金 10,000 元备用,建行现金支票号 123 5 日,杨峥偿还欠款 3000 元,编码 0001001 10 日,新购入记录本一批备用 2 元100,建行转账支票号 901 15 日,收到某外商投资款 20,000 美元,汇率 6。95,电汇;编号 456 20 日,报销本月 1 名管理人员通讯费 100 元 25 日,为客户提供服务收入 100000 元,建行转账;结算号 876 26 日,确认
2、管理人员工资 20000 元,27 日,修理设备支付 10000 元;结算方式:建行转账,结算编号:902【注意】凭证系统上常用的快捷键F4新增F7查询“科目“摘要”“核算项目资料F12保存凭证=-借贷金额自动平衡空格键借贷金额变换方向凭证上的功能说明【新增】-用于新增凭证【还原】发现凭证录入错误,将凭证内容整个删除【步骤】点击【财务会计】【总账】-【凭证处理】-【凭证录入】,录入上述业务,在凭证上点击“日期”的下拉箭头,弹出日历,单击某个日期可选择财务日期;然后录入或选择摘要、科目、金额等内容,【保存】凭证即可。2.凭证修改和删除点击【财务会计】-【总账】-【凭证处理】-【凭证查询】,进入“
3、会计分录序时簿”窗口,将光标定位于要修改或删除的凭证上,单击工具条中相应的“修改”或“删除”按钮,修改删除后重新保存即可。【说明】如果要修改的记账凭证已经审核,则此凭证只能进行查看,不能修改,删除同理。3。凭证审核使用“贾全”用户登录系统,审核所有凭证。在“会计分录序时簿中将光标定位于需要审核的凭证上,然后在工具条中单击【审核】按钮即可【说明】审核和制单人不能为同一操作员,否则系统拒绝审核签章4.凭证过账凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程.完成过帐的凭证将不允许修改,可以采取 红字冲销的方式进行更正。因此,在过账前应该对记账凭证的内容仔细审核。“贾全对
4、已经审核的凭证进行过账。【步骤】(1)点击【财务会计】-【总账】-【凭证过账】,点击【开始过账】。(2)及时查看系统提供的关于过账信息的报告,关闭即可.【说明】过账后的凭证如果有误,可通过“冲销功能对原错误凭证进行冲销,然后再录入一张正确的凭证。“冲销”是在“凭证查询”中的“编辑”菜单下“冲销,只有已过账的凭证才能应用冲销。二、常用账簿K3 系统提供总分类账、明细分类账、多栏账、核算项目总账和明细账、数量金额总账和明细账中的有关数据资料及各类账簿的发生额和余额数据的查询。点击【财务会计】【总账】-【账簿】,查看各类账.三、往来核算往来业务管理是财务管理的重要职能之一,系统提供了往来业务管理功能
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