合同订立审批流程.pdf
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1、1/4 合同协议订立审批、审核制度 为明确公司合同订立中的各级权限,规范公司合同协议订立行为,加强对合同协议使用的监督,防范和降低因合同协议的签订而给公司带来的风险,特制定本制度:(本制度适用于公司所有书面合同协议的审批,包括合同、合约、协议、契约、意向书等规范性文件的审批。)流程步骤 说明 负责人 1 合同的谈判、起草 1.1 各部门合同经办人与合同对方就合同意向和内容进行协商 1.2 在合同基本内容没有分歧的情况下初步起草合同 1.3 在本公司有范本合同的情况下,尽量使用范本合同 1.4 为提高合同审批的签订的效率,业务经办人应在合同起草阶段,与财务部、顾问、审计部就相关条款进行沟通。如有
2、需要,及时向总经理汇报。业务经办人 2 签约承办部门审核 2.1合同在起草完毕后,交签约部门审核 2.2 签约部门对合同草稿进行审批,并出具审批、修改意见,并退回业务经办人重新拟定合同条款 2.3 如签约部门无意见,则可送执行部门审核 签约部门 3 执行部门审核 3.1 执行部门对转送过来的合同草稿进行必要的审核,并出具相应的意见 3.2 如签约部门与执行部门为同一部门,则不执行该程序 合同执行部门 4 协助部门审核 4.1 协助部门转送过来的合同草稿进行必要的审核,并出具相应的意见 4.2 合同如无需其他部门配合,则不执行该程序 协助部门 5 财务部门审核 5.1 财务部对经上述流程完毕后送
3、来的合同草稿进行审核、审批 5.2 审核的内容含:5.2.1 合法性。包括合同协议的主体、内容和形式是否合法,合同协议订立程序是否符合规定,会审意见是否齐备,资金的来源、使用及结算方式是否合法 5.2.2经济性。主要指合同协议内容是否符合公司的经济财务部 2/4 利益。5.2.3可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力,是否具备签约资格 5.2.4严密性。包括合同协议条款及有关附件是否完整齐备,文字表述是否准确,附加条件是否适当合法,合同协议约定的权利义务是否明确以及数量、价款、金额等标示是否准确。6 审计部、法律顾问 6.1 审计部、顾问对完成上述合同会审草稿文本进行审核,审核合同文本流转程
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