采购与外包过程控制程序.pdf
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1、采购与外包过程控制程序 0/9 文 件 修 订 履 历 版 次 修 订 内 容 及 原 因 修订页次 修订日期 A0 初版发行 1、目的 为建立采购与外包作业程序,规范供应商管理流程及要求,明确请购、订购、收货、验收等作采购与外包过程控制程序 1/9 业规定,确保所有采购物品的质量、交期、价格、数量、规格等皆能符合公司的要求,并对供应商进行监督管理。2、范围 适用于本公司生产物料、生产性耗材、设备与工具的采购管制,外包过程的控制,及生产加工所用物料的供应商开发、监督管理。3、定义 3.1 供应商分类原则 3.1.1 根据供应商所供物料的重要程度分为 A、B、C 三类。关键件供应商:A 类;指所
2、供物料关系人身安全并直接影响产品主要性能的供方。重要件供应商:B 类;指所供物料直接影响产品主要性能的供方。其他件供应商:C 类;指所供物料不直接影响产品主要性能的供方。物料分类 物料名称 A 类 暂无 B 类 LED、主控、结构件、变压器、连接器、PCB C 类 除 A、B 类以外物料 3.1.2 根据供应商类别分为生产商、代理商/贸易商,经销商。3.1.3 根据风险评估结果,将供应商分为高风险、中风险、低风险供应商。3.1.4 根据年度评价结果,将供应商分为级优秀,级良好,级一般,级不及格。3.2 供应商评审小组成员:采购部、技术部、品质部,由品质主管任评审小组组长。4、权责 4.1 主责
3、部门 采购部(以下简称“采购”):依据采购申请单负责采购生产物料、生产性耗材、设备 工具。负责开发新供应商,进行供应商评估作业,并按要求执行采购活动、供应商考评。4.2 关联部门 供应部-PMC(以下简称“PMC”):依物控所提供之物料需求计划,确认库存现况,提出BOM 材料之请购,并且负责管控物料供货商之进料排程。采购与外包过程控制程序 2/9 品质部:负责配合采购完成供应商导入及监督管理,参与合格供应商名录的建立和维护。技术部:负责供应商样品承认并参与供应商评估作业。供应商评审小组:负责供应商的资格评审。5、内容 5.1 选择合格供货商。5.1.1 新供应商导入(流程见:附件一)5.1.1
4、.1 新增供应商应根据公司产能、品质、成本、制程等需求进行寻找及选择。5.1.1.2 所有单位均可以提出新增供应商需求,需求单位提出新增供应商需求申请表。5.1.1.3 采购部负责收集新供应商资料,发出调查表或组织进行供方现场调查。a)生产商(直接材料供应商、委托加工厂商)应填写供应商调查表,调查供方基本信息、人员状况、产品及设备、研发能力、质量及产品有关资质、售后服务制度、过程控制能力、检测能力等。b)代理商/贸易商填写代理商调查表,调查供方基本信息、人员状况、售后服务承诺等。在此基础上,必须提供有效期内的代理证明,贸易商原则上须提供二级代理证明,如无法提供,须签署质量保证承诺书。c)品质部
5、可根据供应商供货类别,与采购及技术部共同决定是否需要进行现场评估,由采购与供应商协商安排现场评估时间。(无法在原厂购买且是知名品牌的可以接受代理,可不去现场评估),由品质部及技术部协助采购完成对新供应商的现场评估,完成供应商现场评审报告 d)对于顾客要求控制的采购产品,在选择供方时需邀请顾客一起参与对供方的评价与选择。客户指定供应商,也应收集供应商资料,同时备注说明情况,可直接纳入合格供应商资格。5.1.1.4 完成供应商调查后,采购部须要求供应商提供样品及样品材料承认书(如供应商不能提供免费样品,我司可小批量采购),由技术部同品质部共同完成样品验证工作,依照物料承认管理程序的要求进行物料承认
6、。5.1.1.5 样品承认 OK 后,采购提交供应商评估报告提交品质部及技术部审核。如样品承认不通过,采购可提出与此供应商中止合作关系,或要求其重新提交样品再采购与外包过程控制程序 3/9 送承认和试料。如连续三次均不合格则视情况可中止同此供应商的合作关系。a)根据风险评估要求,确定每个供应商的评价频次,将供应商分为高风险、中风险和低风险供应商。i.得分85 为低风险 ii.70得分85 为中风险 iii.得分70 为高风险 b)高风险(不合格)则不得纳入合格供方名录,中风险供应商每年评价二次,低风险供应商每年评价一次。5.1.1.7 评估合格采购将新供应商纳入 合格供应商名册,并交 DCC
7、受控下发给各部门。采购和品质部对合格供应商名册实施动态管理。5.1.1.8 合格供应商名册内的供应商应确定供货范围。合格供方如提供供货范围外的物料时,须重新进行物料承认,承认 OK 后可对合格供方名册内的该供应商供货范围进行修改。5.1.1.9 同一料号的物料在未发生功能性变更前只需承认一次,在发生功能性变更时需再一次承认,对已完成物料承认的物料(同一料号),因其他原因变更采购渠道,由新供应商实施采购时,可依据并认可原有的物料承认书。5.1.2 供应商绩效管理 5.1.2.1 供应商绩效管理范畴:关键件和重要件供应商至少按半年为一个周期执行,其他件供应商按每年为一个周期执行。5.1.2.2 供
8、应商来料异常,由品质部开出供应商纠正措施报告,并追踪供应商长期对策的制定、实施和效果确认,该表作为供应商绩效考核依据之一。5.1.2.3 对供应商的绩效管理与评定由采购主导,品质部,技术部,供应商评审小组审核。绩效管理包括品质、成本、交期、服务等方面。具体依照合格供应商考核表 5.1.2.4 根据供应商质量评审情况,评审小组对供应商进行评分,共分四级:级 优秀:(90100 分)级 良好:(8089 分)级 一般:(6079 分)级 不及格:(60 分以下)5.1.2.5 评比 III 级供应商需要由采购、质量管理及产品工程中心进行辅导。采购与外包过程控制程序 4/9 5.1.3 质量记录保存
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