采购过程控制程序.pdf
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1、采购过程控制程序(带附件、全面的)-0-/10 *有限公司程序文件 文件编号:Q/*001-2013 采购过程控制程序 (A 版)编制:审核:批准:受控状态:发布日期:3013-01-01 生效日期:2013-01-01*有限公司 发布 采购过程控制程序(带附件、全面的)-1-/10 采购过程控制流程图 1.目的 物料需求计划表核对库存 制定采购计划采购计划表 审核 否 寻找供方组织各部门初审 通过否?样品评审 否 鉴定报告 通过否?组织各部门现场考察 否 通过否?否 认证为合格供方 往年的评审表 询、比、议价签定采购合同 物质要求技术文件 追踪交货期 收货检验 进货报检单合格否?入 库产品验
2、收入库单 付款 否 退 货返回供方整改是 是 是 是 是 采购计划 寻找供方 采 购 采购过程控制程序(带附件、全面的)-2-/10 对采购过程进行控制,保证所采购的物资符合规定要求。2.适用范围 本程序适用于公司生产、科研、办公、劳保所需的物资、设备、工具及用品等物资采购的控制。3 职责 3.1 质量部(质检部)负责编制正确反映采购物资要求的技术文件,负责采购物资的验收。3.2 库管负责人下达公司生产及科研所需材料、设备及工具的采购计划;办公室负责下达办公用品及劳保用品采购计划。3.3 采购部负责供应商的选择、评价及管理,依据采购计划负责所需物资的采购。4工作程序 4.1 采购文件的内容及控
3、制 4.1.1 质检部编制的采购文件包括:图纸、技术要求、检验方法及对供方质量提出的要求等。4.1.2 当需要采购生产及研发材料、设备、工具、模具或其它物资时,各部门填写物资采购申请单(对零星的非生产性物资可口头汇报),明确采购物资的名称、规格、型号、数量及使用时间等,报库管负责人,确实需要采购时由库管负责人报副总经理签字确认后由采购部采购。4.1.3 采购部在整个采购过程中,产生的询价单、采购结果表、订购单、同供方签订的合同或协议、发票、请款单等应妥善保存和处理。4.2 供应商的选择 4.2.1 采购部根据市场分析,选择生产管理好、质量可靠、信誉高的企业作为供应商的选择对象。对于新产品中有特
4、殊要求的物资,由技术人员及生产部协助采购部选择供应商。4.2.2 对供应商的评审有书面评审、样品评审、现场评审三种方式。4.2.2.1 所有供应商均要通过书面评审,经采购部经理批准后,纳入合格供应商一览表,并发至相关部门使用。4.2.2.2 所有供应商由采购员提出申请,凭供方调查评价表及附件:企业营业执照、税务登记证明、生产许可证等相关资料,经过采购部经理核查批准后,并登入公司合格供应商一览表。采购过程控制程序(带附件、全面的)-3-/10 4.3 供应商的评价 4.3.1 评价的依据和内容:采购员依据采购物资的检验结果,定期填写进货记录表,作为对供应商评价的依据。主要对供应商交货的质量、交付
5、期、价格、服务进行评价。4.3.2 评价周期及结果:每年评价一次,将评价结果填写在合格供应商持续评价记录表中。但对全年内交货次数少于 2 次的可暂不评价,暂时保留合格供应商资格,待下次评价时使用。4.4 供应商的淘汰 遇到下列情况,由采购员提出申请,经采购部经理批准,对供应商列入黑名单淘汰:4.4.1 持续评价不合格的供应商。4.4.2 出现重大质量问题或质量不稳定,整改无明显效果的。4.4.3 对提供的物资或质量证明文件弄虚作假,给我公司产品或信誉造成严重后果的。4.4.4 采取不正当手段进行恶性竞争、与其它供应商串通进行恶意报价、采取不正当的手段诋毁或排挤其它供应商的。4.4.5 向我方工
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