内控制度自查报告3篇.docx
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1、内控制度自查报告3篇内控制度自查报告的1我公司按照总公司相关要求,结合自身工作特点,精心组织,妥善布置,对照内控管理手册进行了认真核对,现将自查情况报告如下:一、自查基本情况我公司高度重视内控工作,结合下面是我为大家整理的内控制度自查报告3篇,供大家参考。内控制度自查报告的1我公司按照总公司相关要求,结合自身工作特点,精心组织,妥善布置,对照内控管理手册进行了认真核对,现将自查情况报告如下:一、自查基本情况我公司高度重视内控工作,结合本单位工作实际,组织内控工作小组开展自查工作,下发内控自查通知,通过访谈内控相关岗位、上报内控自查材料等形式进行了重点自查。上半年共修改流程5个,包括:工程质量事
2、故处理流程、外委工程审批流程、内部工程施工管理流程、固定资产报废管理流程、车辆修理管理流程;增加流程2个,包括:内部工程验收管理流程、外部工程验收管理流程。二、自查发现问题及原因分析(一)反舞弊程序与控制方面通过自查发现部分员工对反舞弊问题的认知度不够;目前仅采用办公电话和普通电子邮箱作为*举报电话和邮箱的问题。(二)财务管理方面1、工程成本核算管理存在工程进度确认不及时的问题。2、项目转资未明确资产类别及使用年限。3、发票管理未按规定保管4、经核查,我公司发现工资表中,由总公司统一计算、发放的通讯费补贴(按税法规定属于工资性补贴范畴)没有纳入个人所得税应税额度内。经与总公司财务处沟通,此项补
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