银保监内控合规管理检查要点(精选文档).docx
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1、银保监内控合规管理检查要点(精选文档)下面是我为大家整理的银保监内控合规管理检查要点(精选文档),供大家参考。银保监内控合规管理检查要点问责机制重点评估整改问责机制建立情况,对近两年由机构内部检查、外部审计评估、案件暴露及国家有关部门检查发现并指出的各类违法违规行为,是否严格落实责任追究。包括是否建立整改问责机制;对 2023 年以来机构内部检查、外部审计评估及国家有关部门检查发现的问题,是否建立整改台账,明确责任部门及责任人员,切实有效落实整改;对暴露的违规问题,能否采取有效的纠正措施,及时改进经营管理流程,修订相关政策、程序和操作要求;问责是否准确区分不同人员责任,问责是否到位;是否存在问
2、下不问上、以罚款代替纪律处分等。合规管理是否建立与其经营范围、组织结构和业务规模相适应的合规风险管理体系,包括合规政策、合规管理部门的组织结构和资源、合规风险管理计划、合规风险识别和管理流程、合规培训与教育制度等;是否建立对管理人员合规绩效的考核制度;是否建立有效的合规问责制度;是否开展合规文化建设,并将合规文化建设融入企业文化建设全过程。操作风险管理是否建立与业务性质、规模和复杂程度相适应的操作风险管理体系,有效地评估、监测和控制/缓释操作风险;案件防控体系是否健全有效。包括但不限于:1.操作风险管理政策程序的制定和执行。相关政策、制度和办法是否健全,是否与业务性质、规模、复杂度和风险特征相
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