审计单位年度总结模板5篇.docx
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1、审计单位年度总结模板5篇 工作总结可以是一项官僚化工作,可以是一项任务和负担,也可以是有效提升自我的一项工具,这全取决于如何应用。以下是我整理的审计单位年度总结,希望可以供应给大家进行参考和借鉴。 审计单位年度总结1 今年以来,我局在区委、区政府的正确领导和市审计局的详细指导下,根据下级审计部门的要求和年初审计工作安排,仔细贯彻省、市审计工作会议和全区经济工作会议精神,紧紧围绕全区经济工作中心,正确把握财政预算执行审计、专项审计(调查)、政府投资审计等工作重点,较好的完成了各项工作任务。现将今年下半年工作状况及下半年工作准备汇报如下。 一、工作总体状况 截止目前,共完成审计项目51个,占全年安
2、排的66%,其中完成经济责任审计16个,单位收支审计20个,专项审计6个,工程审计9个。另参与和协作下级审计项目2个。局内编发审计简报6期,向各类刊物编发信息30余篇,采纳17篇,其中省级采纳4篇、市级采纳7篇、区级采纳6篇。 二、突出重点,圆满完成各项审计任务 一是全力协作市局完成社会抚养费资金审计和环保专项资金审计。自今年3月至6月历时四个月抽调文仁同志协作市审计局对x县、x县、x县、x区、x区、开发区2022年至2022年社会抚养费资金的征缴、管理运用状况进行了专项审计,6月份抽调陈贵萍同志协作市局对2022年至2022年全市环保专项资金进行审计。 二是开展财政同级审和行政事业单位财务收
3、支审计。我局对本区同级财政预算执行进行审计,并对专项资金进行了延长审计,对3个乡镇和2个行政事单位进行了财务收支审计。 三是深化任期经济责任审计。下半年按时完成区委组织部托付的主要领导干部离任经济责任审计12个,完成单位主要领导干部任中经济责任审计4个。 四是深化民生项目审计。我局从今年6月份起先开展了区政府统一支配的民生项目专项资金审计调查6个,从而促进惠民政策落实及相关政策制度的完善。 五是完成了区铁路专线专项审计调查。下半年我局依据区委、区政府领导支配,派出基建投资股等几位同志,对铁路专线下埠片,峡山口片征地、拆迁及安置区建设状况开展了专项调查审计,并出具具体审计报告,提出实际可操作性建
4、议和看法,为区政府合理利用铁路专线资金供应参考依据,特殊是对下埠罗塘安置区建设状况写出了专题报告。 六是加大了固定资产投资审计力度。今年年初制定了x区审计局聘请社会中介机构参加国家建设项目审计管理暂行方法和x区审计局外聘人员参加固定资产投资审计工作管理方法。截止6月底,共完成工程项目审计43个,工程送审金额14102.99万元,审减金额2255.37万元,审定金额11847.62万元。 七是筹建计算机审计数据平台。根据省厅、市局关于推动信息化建设相关要求,我局主动向区政府汇报争取资金支持,目前数据平台正在市局筹建中。 八是开展了审计业务服务。在仔细履行好审计职能的同时,主动为基层和企业开展了审
5、计业务服务。如年初我局编印审计宣扬手册400余份下发到各单位及被审计单位指导基层单位的财务工作。 三、注意学习,切实加强政治理论和业务学习 接着以“创先争优”为主题,扎实开展各项理论和业务学习。年初制定全年学习安排,并根据安排先后对审计法、江西省审计条例、党政领导干部经济责任审计规定等政策理论和业务学问进行了学习,特殊对党的十八大精神及中心、省、市、区重要会议和文件精神进行了仔细学习探讨,并结合实际制定了详细贯彻措施。同时结合目前全区开展的“学先进、转作风、强服务、促发展”教化实践活动,在全局大力开展“讲学习比实力、讲务实比作风、讲服务比形象”活动,确保单位创先进,党员争优秀。形成全局学先进、
6、同心协力抓发展的强大合力。 四、常抓不懈,有力开展党风廉政和党组织建设 1、根据省、市统一要求,开展“整顿干部队伍、建设审计铁军”活动。整顿活动从今年1月份起先的,4月份已结束,通过整顿,切实解决干部工作不实、作风不正以及违法违纪违规行为时有发生等问题,建设一支政治坚决、业务精通、作风优良、严守纪律,党和人民放心满足的审计铁军。 2、开展廉政文化建设年活动。根据反腐倡廉建设方针政策和工作部署,重点学习廉政准则审计人员“八不准”审计纪律等规章制度,提高审计人员的廉洁从审意识,组织党员干部开展专题研讨活动,围绕实行廉政准则,谈体会、谈感想、谈相识。 3、开展“三服务四评议创五好”活动。依据区委组织
7、部文件要求,全面推动机关党组织建设,我局突出服务基层促规范,服务群众解民忧,服务大局促发展,充分发挥审计职能作用,扎实开展服务型基层党组织建设,将局机关党组织建设成为领导班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好的“五好”基层党组织。审计局半年工作总结五、下半年五、工作准备 根据“以审计促项目、以审计促发展”的工作理念,为全区经济社会发展服务。 1、仔细做好财政同级审、专项工程资金审计、经济责任等审计项目,全面完成省、市、区交办的各项审计任务和其他工作任务。 2、深化审计结果运用。针对下半年部分项目的审计结果,加大审计整改力度,加强分析和总结,注意从完善体制机制、促进规范管理的角度
8、,提出审计看法和建议,发挥审计参谋作用。 3、推动信息化数据平台建设。根据省厅、市局要求,主动完成该区数据平台建设,并有效利用数据平台搞好审计项目。 4、进一步加强审计宣扬工作,完成信息调研文章和刊物征订任务。 5、接着加强廉政、作风、队伍三大建设,促使审计工作再下新台阶。 审计单位年度总结2 在20_年里,我充分发挥了审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金平安、规范内部管理,促进x财务管理规范、协调发展起到了主动作用。我依据上级审计室2022年度工作安排,对于本年度完成的工作做如下总结: 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度 强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计
9、工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、仔细学习相关业务 在详细工作中对x是否按政策规范收费、对费用的运用及结算状况、日常公用经费的筹措和运用状况等作为一项重要内容进行了审计,保证审计在落实经费保障体制中的作用。 三、对x的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费 收支状况做到了一期一审,并刚好上报审计工作报告,有效地提高了经费运用效益。依据x经济活动特点,今年审计的主要内容有: 1、对x的各项收入进行了审核,内审小组认为x的全部收入都刚好入账,并纳入了x的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移x收入的状况。 2、对x的各项支出状况,包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核,重
10、点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失奢侈等行为,内审认为均符合有关规定要求,各项支出均属合理。 3、对于x的资产构成状况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一样;各类往来款项作了相应清理。 4、对x的负债也作了相应审计,没有产生新债,更没有举债消费。 四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神,刚好完成支配的各项工作 1、严格执行了年度审计工作安排,提高了对安排肃穆性的相识。在详细审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。 2、全面审计,突出重点。对x的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清晰,又抓重点问题进行深化地分析,争取了从机制上和制度上提出解
11、决问题的方法。 通过审计工作,使我相识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素养,开阔了视野,拓宽了工作思路,增加了全局意识。在今后的工作中,我将进一步加强学习,努力拓展业务范围和实力,不断提高自身业务水平和综合实力,以便适应更高层次审计监督工作的须要,更好地为审计工作发挥作用。 审计单位年度总结3 20_的审计工作中,我工作看法严谨仔细,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关切和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在分公司借调一年半期间的工作状况总结如下: 一、加强学习,培育提高自身综合素养 为
12、了进一步提高自身综合素养,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,进一步坚决社会主义信念,做一个合格的审计人员。 二、强化技能,努力提高工作实力和水平 在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速改变,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此努力驾驭审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能,提升审计工作实力和水平,提高审计工作质量和效率。 三、履行职责,圆满完成各项工作任务 在此从事审计工作以来,参与了分公司系统内三个电厂的物资专项审计,还实施
13、了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、x电厂的内控缺陷整改状况监督、x电厂热值差专项审计及x、x电厂的厂内费用及损耗专项审计,出具审计报告10篇,提出审计建议或看法40余条,得到分公司领导及同事的确定。除分公司系统内的审计项目外,还圆满地完成了x电厂的任中审计、股份公司借调的x电力检修公司离任审计和x电厂绩效审计,每一项审计工作,特殊是随股份公司去审计,不仅学到了不少学问,也积累了不少阅历,对审计工作实力有了肯定的提高。 通过审计工作,使我相识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素养,开阔了视野,拓宽了工作思路,增加了全局意识,在总结成果的同时,也相识到自己存在的不足,如还不能充分运用中
14、x审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的学问和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围和实力,不断提高自身业务水平和综合实力,以便适应更高层次审计监督工作的须要,更好地为审计工作发挥作用。 审计单位年度总结4 今年以来,围绕县委、县政府经济建设工作中心,以十六大精神和重要思想为指导,根据审计法要求,履行工作职能。以学习教化提高人员素养为基础;以党风、行风建设为龙头;以提高审计质量争创精品项目为主线,全面推动机关建设。在审计监督工作中,仔细实行审计署5、6号令,严格程序,以法行政,开拓进取,提前45天完成了全年工作任务。回顾全年工
15、作,主要做法有以下几个方面: 一、仔细履行好审计职能做到监督与服务双向用力 (一)突出重点主动开展审计监督维护财经法纪 一是规范了预算执行工作行为,今年的预算执行审计共查出有问题资金3838万元,在微观审计中,我们针对存在的往来账科目清理不刚好、违规调整税种、混淆入库级次、延压税款、违规退库、票据管理不规范、白条抵库、违控购置、扩大收费范围、少缴税金等10个方面存在的问题,经综合分析,有针对性地提出了改进看法与建议,规范了财政财务收支工作行为,订正了存在的问题。 二是追收了漏缴税金535954元,其中:隐瞒业务收入漏交税金及附加291971元;租赁费收入漏交税金及附加109303元;漏缴土地运
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