公司员工财务事项办理流程及要求20974.pdf
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1、公司员工财务事项办理流程及要求 一、合同审批及借阅 1、合同审批(1)将销管签字或盖章审批通过的“项目合同签订审批单”,以及需盖章的纸质合同,交予财务部管理会计岗。(2)管理会计核对销管系统与纸质合同一致后,方予盖章。备注:纸质合同盖章必须要两个前提:(1)销管签字或盖章审批通过,若牵扯商机报备问题,请预留适当时间;(2)纸质合同与销管系统合同一致,包括:客户名称、合同类型、产品模块、成交金额等。2、合同借阅(1)合同借阅人将审批通过的合同借阅审批表,交予财务部管理会计岗。(2)管理会计根据相关规定核对后,予以借出并登记。备注:借阅自己所签合同,只需部门经理签字即可;借阅非本人所签合同或外出,
2、则需总经理签字方可。二、产品订货、出库及收货确认单收回 1、纸质及系统合同签订后,需提供销管及本人签字的两份订单(即销管系统打印出的项目合同执行卡),交予商务岗订货。备注:(1)到货时间(以销管各项审批通过后开始计算时间,并且仅为产品到达济南的时间):A、产品新购:正常情况 8个工作日;B、升级及加购:正常情况10 个工作日。(2)订货前,须收到合同约定的首付款(集团规定不低于 70%,并且约定货到后收到客户全款);否则,必须尹总邮件或签字确认方可予以订货。(3)升级及加购需寄回加密狗的,需先将加密狗做入库处理,方能订货。(济南地区需统一交予公司库管做入库处理,非济南地区可自行寄至北京 xx
3、商务部做入库处理,以便节省订货周期)(4)用友 xx 商务部地址:北京海淀区北清路 68 号用友软件园 xx 商务部廖 xx收(xx)(5)订货时,省区销管必须在订单上予以签字审批。(6)产品折扣低于 2.8折时,必须走销管优惠分担审批申请,并审批通过后才可订货。(7)特殊销售情况(如:拆卡、合卡、退换货、交服务费免费升级、用户产品丢失等)必须在销管提交特殊销售申请,并审批通过后才能订货。2、产品到货后,库管将在 1 天内通知到相关销售人员。3、销售人员接到通知后,需在 15 个工作日内安排专人到库管处填写“出库单”办理出库手续,并在销管系统中自行打印输入“产品序列号”的“收货确认单”。(销管
4、系统合同收款管理页签下收货确认录入)4、销售人员需在当月月底前,将由客户签字并盖章的“收货确认单”收回,并由专人交予管理会计,并登记确认。备注:逾期未能出库、未能交回收货确认单,将按每次罚款 100元,并暂停次月的费用报销。三、发票开具及发票确认单收回(发票申请单)1、软件及第三方产品发票(1)开具增值税专用发票时,则需提供客户纸质的开票信息,并且发票金额在1000元以上,原则上配套不允许开具增值税专用发票。开票信息格式如下:客户名称:纳税人识别号:地址、电话:开户行及帐号:(2)开具增值税普通发票时,需提供客户准确名称。备注:A、合同审批通过(以管理会计盖章为准)是开具发票的必备条件。B、开
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