财务中心检查整改报告14854.pdf
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1、财务中心检查整改报告 根据深圳证监局 关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知(深证局发 2010 109 号,以下简称“通知”)的要求,XXX 公司(以下简称“公司”)认真、全面地开展了规范财务会计基础工作的自查活动,形成了欣旺达电子股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告(以下简称“自查报告”)。2011 年 8 月,公司开始对自查报告中列示的问题及不足之处进行整改完善,逐项落实整改措施。现公司完成了各项整改工作,将本次专项活动的开展情 况、自查发现的问题及整改情况报告如下:一、规范财务会计基础工作专项活动的开展情况 公司对规范财务会计基础工作专
2、项活动高度重视,活动的开展有组织、有计划、有步骤地进行,具体开展情况如下:1、2011 年 6 月 25 日,根据通知要求,公司成立了以董事长为组长的专项活动小组,并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。2、2011 年 6 月 26 日8 月 15 日,财务中心和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动,并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析,出具自查报告,提交审计委员会及董事会审议。在此期间,对自查阶段发现的问题,财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的问题,依据相关法律法规要求,以及各级主管部门的指导意见,逐一落实整改方案,责任到人。3、2011 年 8 月
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