酒店财务财产管理管理办法6025.pdf
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1、 1 酒店财务财产管理管理办法 酒店财务财产管理制度总 则 一条 为搞好酒店经营管理,管好财产,延长财产使用限,严防物资积压和铺张浪费,充分发挥财产的效能,必须加强财产管理,获得最好的效果。坚持勤俭办酒店的原则,坚持积累资金,扩大再生产原则。二条 根据财务制度规定,财产划分为:固定资产、低值易耗品和零星物品等。.低值易耗品和物品购入作为流动资金占用,领用时作费用列表。.搞好财产管理,必须严格控制财产请购计划的审批,以及具体的采购、验收、入库、领发、保管、维修、保养、赔偿、报损等手续。.建立健全岗位责任制,使用部门实行定额管理,各项财产按统一名称统一分类编号设置账、账卡。分级管理,定期复查、核对
2、,要求账、卡、物相符。三条 酒店全体员工必须自觉遵守财产管理制度,爱护酒店财产,使酒店财产不受任何人的的侵犯。.各部门(班组)按着物物有人管,人人有专责的原则,办理财产验收,领用等手续,妥善保管,节约使用,及时维修和保养。.要奖惩分明,对一贯爱护酒店财产,认真执行制度者给予表扬与奖励,对于保管不善,违反制度无故损坏酒店财产者,要给予批评、教育,以至赔偿经济损失,极其严重者要受到有关行政处分。2 一节 财产的划分 四条 固定资产:由酒店贷款购置或按规定标准合格转入使用的财产为固定资产。.单位价值在一千元以上(含一千元),使用限在一以上的财产为固定资产;单位价值虽然低于规定标准,但为酒店营业的主要
3、财产(沙发、沙发床、地毯等)也应视为固定资产。.房屋、建筑物以及不能分开的附属设备,单位价值虽然低于规定标准,但也应一律列入固定资产。五条 低值易耗品:由酒店流动资金购置的不符合固定资产标准的经营用具为低值易耗品。.单位价值在一千元以下(不含一千元)的炊具、餐具、茶具、玻璃器皿等非消耗物品均列入低值易耗品,开业前领用的作为开办费处理,开业后领用的作为待摊费用在一内摊销。.消耗物品:为酒店经营活动中所必需用的物资,如修缮材料、宾客用品、卫生用品、事务用品以及加工用品等,处理方法同上。六条 基建材料及设备:凡是专为工程项目购置的原材料及设备皆属此类。必须专门保管与核算。七条 废旧物资:为酒店已经确
4、定报废的各类财产。.此类物品包括废的棉织品、机电设备、各种器材、家具和用具等物资,以及由机器或建筑物上拆除下来尚能使用的旧零配件,随运物资的完整包装物和各种废旧材料。.此类物品报损时,须开列报损单,经批准后做财务处理,凭报 3 损单交库房入账保管,并在报损物上盖上报废印章,一般不再发放。个别物品需要利用时,要开出库单经部门经理批准,到库房领取。此类物品处理时,需列清单报酒店财务负责人。在店务会上批准后执行。八条 其它物品,包括客人赠送的礼品、客人遗失(不能归还者)物品、拣拾物品、退还赃物等。此类物品一律交库房验收并保管,开列清单,一份库房登记,一份交各单位留存。以上物品不得隐瞒不交或私自留用,
5、个别物品,部门或班组需用时须经过经理批准并办手续到库房领取,转入零星物品帐户处理。属于规定应上缴者,要造表上缴,属于本单位可以处理的也要造表,经店务会议讨论作处理。,酒店财务财产管理制度 十五条 采购 .酒店所有财产物资的采购一律统一由采购部按采购制度办理,使用单位不得自行购置。.任何物品无购置计划或未经财务部同意采购的财产物资,库房应拒绝验收,财务部不予报销。.若使用单位在品种规格上有特殊要求,可派人与采购部人员同选购,或由使用单位自行采购,但必须由采购部办理入库报销领用等手续。.采购员必须遵守国家政策、法令和财产管理制度,发票、支票妥善保管,不得丢失。报帐要及时,一律不准跨月,要按酒店规定
6、财产划分填写入库单,送库房管理员签收后,附在进货发票后一齐送至财务部报帐。4 .采购备用金要经常核对,公私要分开,严禁套购,转卖,严禁挪用公款和代私人采购。.要按使用单位的要求采购物品,并注意规格质量,以免造成积压和浪费。十六条 验收 .收货部接到采购员购进的财产和物资,要根据订单与原始发票进行验收、点数、检查规格、质量,验收合格后按本酒店的财产名称填制收货报告,签收后一联交供应单位,凭此向财务部结算。.遇有下列情况,收货部可以拒绝验收,或报请上级处理 .未按计划批准购进的或与合同不符者不验收;.购进的财产、物品与原始发票不符者不验收;.供应单位的发票未开抬头,发票无盖公章,抬头不符,字迹不清
7、楚有涂改者不验收;.属于贵重物品和需要经过技术鉴定的物品,应与使用部门同验收;.如属于物品先到而发票未到的,收货部可点清实物,开无发票收货单,一联交供应者,等发票到后到财务部办理结算。.遇有发票先到而物品未到时,不予办理验收手续,若外地托收无承付进货,由采购员报经理批准做预付款,待该物品到达后,补办验收手续并正式入帐冲预付款。十七条 审批 .基本建设工程、零星基建、改建扩建、建筑大修,固定资产更 5 新和购置等,须经店务会议讨论后按规定制度审查报酒店集团批准,固定资产的调拨、变卖、报废、处理等须酒店财务负责人和总经理批准后按规定制度审批。.低值易耗品和其它物品购置计划经店务会讨论且按规定制度批
8、准后,列入当财务收支计划内执行;计划内零星购置及大批购置财产物品,按规定程序报批。低值易耗品成批处理变卖,须报酒店集团审批。.物料用品(消耗品)按班组领用时,须经部门经理与酒店财务负责人审批。.物品丢失、霉坏、变质、盘亏等必须经有关部门查明原因,签署意见报酒店财务负责人和总经理审批方能作账务处理。四节 固定资产、低值易耗品及易耗物品的管理 十八条 库房财产管理 .酒店购进的一切财产和物资,一律办理入库手续。发放时列支有关部门的费用(大批分摊时,通过待摊费用科目逐月摊入费用)并作为在用财产处理。凡属备用、多余及机动部分,应集中存放在库房保管。.财务部的财产管理小组负责管理全酒店的财产。各类财产按
9、规定分类,并按品名、规格、数量、单价、在库和在用的地点,分别独立立帐,控制库房的进、销、存数量。凭入库、领物、调拨单据等凭证及时查明原因,按规定审批手续办理调整帐卡,以保障帐物相符。,酒店财务财产管理制度 6 十九条 部门班组财产管理 .各使用部门的在用财产应实行定额配备,部门经理负责,指定一人为部门财产保管员具体保管并做好登记帐卡工作。.部门保管帐卡,要按财务部保管总账分类、编号,根据领取、调拨等单据及时登记。部门经理要定期组织人员对部门财产进行核对,发现账物不符及时查明原因,按审批规定办理手续,调整帐卡,以保证帐物相符。.部门财产保管员不宜经常调换,若必须调换,要事先通知财务部财产管理小组
10、,并由财产管理小组监督在部门内办清移交手续,方可离开。二十条 财产领发、交回手续 .使用部门领用在库财产时,要按规定审批权限做批准手续后,持领物单、报损单或赔偿单(领取补充报告或赔偿的财产时,需交旧领新,赔偿单要有财务收款签字)一式三联,凭此向库房领取,一联作部门记帐,一联作库房记帐凭证,一联作会计记帐凭证。.多余财产要交回库房,在查明原因后,按审批权限规定办理批准手续。用红笔填写领物单(代替交库单)一式三联,连同实物交库房管理员签收,三联分别作为部门、库房、会计记帐凭证。.使用部门向库房领取、交回财产时,要持部门保管帐卡和单据到财务部财产管理小组办手续,双方及时登记帐卡,以保证帐帐相符。.酒
11、店低值易耗品采取一次报销规定,一些大型临时活动,在领用此类物品时已作费用报销。但是,由于活动任务已经完成,而非日 7 常使用的物品又不宜存放在部门班组,为了妥善保管,此类物品可以退回库房,在财产帐上的存放地点变更为库房代保管。下次需要领用时,则不再报销金额,而是存放地点由库房代保管减少,增加新领用单位的数量,以避免重复列支费用。二十一条 财产调拨、报销手续 .使用部门之间财产调拨,需要经主管部门同意并必须通过财务部办手续。调入、调出部门将帐卡连同财产调拨单到财务部调整帐卡,同时调整总帐的存放地点,以保证帐帐相符。.凡自然损耗、日久使用失效的财产,确认无法修复者,可以办理报损手续,固定资产报酒店
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