审计员试用期自我工作总结报告.docx
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1、审计员试用期自我工作总结报告 随着我国社会经济的快速发展和数字化时代的到来,各行各业大量、超大量的数据信息对审计工作提出了更高的要求。今日学习啦我给大家整理了审计员试用期自我工作总结,希望对大家有所帮助。 审计员试用期自我工作总结范文一 弹指间,在审计局这个大家庭中生活工作将近一年时间,今日我带着三份骄傲和七份惭愧,以及冲突的心里向大家汇报这一年来的工作,共享我的学习、收获和启示。骄傲的是能和大家一起工作和学习,享受从这个大家庭中吸取的帮助和各位领导对我无微不至的关怀和期望,惭愧的是和这些帮助、关怀和期望形成显明对比的自己的工作状况,竟然没有一样能够提得起来、拿的出来。但是,还是想借此机会,把
2、今年的主要工作向各位领导及同事作以简洁汇报,共享我的进步和教训,听到更多的指责,以此为新的开端,做好今后的工作。下面,我简要汇报以下三个方面: 一、工作成效 1.学习业务,使自己从审计工作的“门外汉”成为一个审计新手。虽然之前也是从事财会工作的,但是审计是一个新的领域,和单纯的财务工作有着本质的区分,须要从实践中探究新的学问和方法。在参加工作之余,我能够主动查阅一些关于审计的相关学问,主动接受各位同事的工作指导,并付诸于工作实践,可以说把头脑中对审计的空白慢慢填充为灰白,这是一个重要的进步,我将在今后的工作中不断地用更强、更精、更多的审计学问填补这个空白。 2.根据支配,仔细完成各项审计工作任
3、务。 今年以来,共参加完成20_年度全县财政预算执行及其他财务收支状况审计工作任务7项,参加完成领导干部任期经济审计任务5项,参加完成专项审计和专项审计调查任务3项,参加完成领导交办专项审计任务3项,圆满完成局里交办的各项审计工作任务18项,对待工作任务能够主动参加,有始有终,尽职尽责,未出现大的失误。 3.仔细履行会计岗位职责,圆满完成各项业务工作。 在完成审计任务的同时,仔细履行会计人员岗位职责,按时办理领导指示的业务工作,刚好上报工资增减变动、工资晋升、事业单位岗位设臵,按时造册发放工资,按规定办理转账结算,会计账簿能够做到规范记载和日清月结,没有出现因业务操作给单位或个人造成损失。 不
4、足之处是学习不够扎实仔细,有待进一步加强, 二、今后努力方向 针对上述存在的几个问题,我想主要从以下4个方面加以整改: 1.仔细学习政治理论,不断强化政治意识。政治养息是体现一个人内涵和成熟与否的一个重要方面,而政治养息的高底又取决于是否有政治意识,而政治意识的前提,又确定于是否有高度的政治性敏锐性。因此,在今后的工作中,要努力提高自身政治养息,更加注意培育政治意识,不断强化政治敏锐性,努力使自己在政治意识上和组织原则保持高度一样,详细要做到“三个先”,即:遇到事情先请示,遇到工作先汇报,遇到困难先协调。 2.仔细学习审计业务学问,不断提高工作水平。审计是一个程序性、技巧性、专业性、逻辑性和规
5、范性都相对较强的工作,是一项集中了业务工作、经济责任和规范执法“三位一体”的特别工作,不仅关系到详细工作任务,而且与领导干部的经济责任和国家法律法规紧密联系,是一个有机整体,忽视了任何一个方面,都可能造成自相冲突、关系混乱、印证错误,甚至引起法律纠纷,不仅影响到整体工作和整个单位,而且影响到个人。因此,在今后的工作中,努力做到“两个提高”,即努力提高审计业务工作水平,提高责随意识,尽快使自己成为业务上的好帮手。 今年的工作即将结束,这一年对我来说,收获、阅历和教训都有,明年,机遇、挑战和成果并存。但我自知,说的好不如做的好,时近隆冬季节,寒冷促人奋进,我将以此为收获胜利的起点,在今后的工作中严
6、格要求自己,多向领导和同事请教,同时也恳请各位领导和同事能够一如继往地赐予我帮助和支持,多提指责看法,我将恳切接受,并仔细改正,争取以一个更加成熟、稳重、主动向上的我来迎接来年的工作。 五、存在的问题及不足 纵观一年来的工作,我们觉得在以下方面须要改进和提高: 一是由于客观条件的限制和审计资源不足,虽然本年度完成了审计安排规定的审计项目数量,但中途调整的审计项目较多,占到了年度审计安排的30%以上,以后要加强审计安排制订的科学性和时效性。 二是公司招标工作的管理工作有所松懈,部分职能部门同志不遵守招标制度,有的标的发出的邀请没有针对性,有的标的评标没有客观精确的标准,审计部门在这些方面监督力度
7、不够。 三是由于业务水平的局限性,审计部同志在工作中对一些审计方法和审计技术运用不娴熟,很多审计项目花费了大量的人力和时间。 四是审计项目三级复核不彻底,由于专业因素限制,审计项目多级多级复核存在困难,加大了审计风险,影响了审计质量。 六、下一步工作准备 一是要搞好审计制度建设,争取在明年建立健全全方位的审计业务监督限制体系,使审计业务有章可循。 二是要实现审计手段现代化。计算机的广泛应用,给审计工作开创了新思路,如何通过计算机软件实现审计现代化,是内审建设的一个重要方面,经过一年的学习和测试,审计部要在明年实现计算机协助审计。 三是根据_公司和集团公司要求,搞好本公司内部限制体系建设,根据“
8、将审计重点有查错堵漏向内部限制审计延长”的审计工作工作思路,并结合本公司实际状况, 四是对我公司今年新成立和改制的_公司、_公司、_厂立项,进行全面的经营管理审计,以督促建,帮助以上单位建立健全制度建设和内控建设。 五是开展科技经费专项审计,对公司近三年由集团公司、物装公司安排投入和企业自行投入的科技项目经费管理运用状况进行检查和评价。 六是基建项目审计试行项目管理和全程参加相结合的审计模式,对于投资大、规格高、公司和职工关切的项目要做到有资料,有报告。 七是加强设备选购审计,对投资额大、数量多的固定资产(设备)购置要采纳项目管理式审计,将设备选购全面纳入审计的监督之下,降低投资风险,提高投资
9、效益。 八是接着坚决不移地实施全面审计突出重点方针,集中精兵强将把重点项目审深审透,争取审出一些拳头项目来,抓好重点审计项目、优秀审计项目,带动整个审计业务上台阶。 审计员试用期自我工作总结范文二 _年,我应聘成为_公司的一员,承蒙领导信任,我履职集团审计部_岗位。在工作当中,我学习到了很多先进管理阅历和学问。半年来,在公司领导的关怀和指导下,我与审计部近两任经理一道,带领审计部的全体同仁根据审计安排,主动主动地开展内部审计工作。组织(参加)_年后续审计、专项审计和日常监控,编写(复核)审计工作底稿与审计工作报告,主持部门工作会议,组织审计人员进行业务学习,参与公司管理制度评审。 经过大家的共
10、同努力,内审工作取得了肯定的成果,主要表现在:1、_;2、审计人员的工作实力逐步提高,审计工作也逐步规范;3、被审计单位对审计工作渐渐认同、理解,集团审计部的管控职能正逐步得到体现。但仍存在肯定的不足,这与领导对我们的期望和要求还存有较大的差距,不过我信任有公司领导的信任,有各部门及各子公司管理层的理解、支持和协作,再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作则,公司的内审工作肯定会干得绘声绘色。下面我从三个方面汇报个人工作: 一、_年工作总结 1、后续审计、跟踪 为验证各责任单位对“年度审计发觉问题”的自查自纠状况,在董事会的支配下,我任组长带领_审计专员对_公司从_、_、_、制度执行、_等方面
11、进行了后续跟踪审计。为确保审计工作顺当进行,我们结合年度的审计状况和各单位的自查自纠状况,编制了操作性和针对性较强的审计方案,并对关联事项进行了细化和完善,对各单位上报的相关整改回复资料进行仔细的归类和梳理,充分做好审前打算工作。进行现场审计前,组织召开审前会议,进一步明确审计范围和审计目标,提高各子公司管理层的认知度。 从后续审计初期的状况来看,由于大部分整改回复与实际整改状况不完全相符,通过审计组细致、耐性地帮助相关人员落实整改措施,后续审计从_月_日起先至_月_日结束,整改率达到_%。后续审计报告照实地反映出后续审计的状况后,引起了集团高层的高度重视,通过鞭策,各子公司逐步相识到了整改的
12、重要性,提高了相识,形成了一种“比、学、赶、帮、超”的氛围。至跟踪审计结束时,审计发觉的_个问题,除_项因特别状况未能整改到位外,其他问题均在安排的时间内整改完毕,整改率达到_%。 本次后续审计,对增加大家做好工作的责任心,起到了较好的效果。同时,我也获得了一些工作阅历和体会: 1) 进一步熟识了公司的各项规章制度和管理规定、业务流程,在各子公司学习到了很多先进的管理阅历; 2) 加深了与各子公司管理层的了解,取得了他们的信任; 3) 更加深刻地体会到自己工作责任的重大,审计监督与服务意识相辅相存的重要性,在今后的工作中,我更应把握好“一帮二审三促进”的原则; 4) 在后续审计过程中,我们的工
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