【仓储管理制度】收料作业管理办法13496.pdf
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1、 收料作业管理办法 进料作业流程(如下)使用说明:使用表单 发票 1 联 验收单 5 联 订单 帐卡 1 张 物料入厂检验表 1 张 进料检验规格表 1 张 1供应商 1 1 厂商填写验收单一式五联 2点收 2 1 送至暂存区,仓库核对订单及点收 22 若数量正确于验收单上签收 23 销订单档,编号登入进货日报表 24 验收单:第四联厂商存底,余送质管 3 检验 31 质管依进料检验规格表抽验 32 进料检验规格表:质管自存 4记录 4 1 抽验结果记于物料入厂检验表 物料入厂检验表;质管自存 4 2 允收签章 43 贴绿色允收票签 验收单:第一联质管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购 4
2、4 采购销订单档 5入库 51 原物料入库,记入帐卡 52 入电脑库存帐 5 3 核对发票无误后,汇总送会计 使用说明:使用表单 物料入厂检验表 1 张 进料检验规格表 1 张 委外加工单 1协作厂(1)厂商填写验收单一式五联(含发票)2点收 (1)送到暂存区,仓库核对订单及点收 (2)若数量正确于验收单上签收(3)销订单档,编号登入进货日报表(4)验收单:第四联厂商存底,余送质管 3检验(1)质管依进料检验规格表抽验(2)进料检验规格表:质管自存 4记录 (1)抽验结果记于物料入厂检验表 物料入厂检验表;质管自存 (2)允收签章 (3)贴绿色允收票签 验收单:第一联质管送生管 第二联仓库 第
3、三联会计 第五联采购 (4)采购销订单档 (5)生管销委外加工单 5入库 (1)半成品入库 (2)核对发票无误后,汇总送会计 使用说明:使用表单 发票 1 联 验收单 5 联 订购单 帐卡 1 张 物料入厂检验表 1 张 进料检验规格表 1 张 物料退货通知单 4 联 1供应商 (1)厂商填写验收单一式五联 2点收(1)送至暂存区,仓库核对订单及点收(2)若数量正确于验收单上签收验收单;第四联厂商存底移送质管 (3)销订单档,编号登入进货日报表 3检验 (1)质管依进料检验规格表抽验 (2)进料检验规格表;质管自存 4记录 (1)抽验结果记于物料入厂检验表 (2)判定拒收(3)开物料退货通知单
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