某某医院内部审计工作制度19753.pdf
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1、 某某医院内部审计工作制度 1 总则 1.1 为加强医院内部审计工作,建立健全内部审计制度,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进医院健康发展,根据中华人民共和国审计法、审计署关于内部审计工作的规定和卫生系统内部审计工作规定,结合医院具体情况,制定本制度。1.2 医院内部审计是指医院内部审计机构和审计人员,对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。2 内部审计机构和审计人员 2.1 内部审计机构及内部审计人员在本部门、本单位主要负责人领导下,依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导,定期听取汇报,研究部署工作,及时批
2、复年度内部审计工作计划、审计报告,并督促有关部门、单位落实审计意见,保证内部审计人员依法行使职权。2.2 医院应按照国家法律、法规的规定,设置内部审计机构,配备审计人员,开展审计工作。2.3 内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业知识和业务能力。内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度,各单位应当予以支持和保障。2.4 内部审计机构负责人必须具备中级以上职称或 3 年以上的相关工作经历。内部审计机构负责人任免按干部管理权限任免。2.5 内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范,依法审计,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。内部审计人
3、员与被审计单位或者审计事项有利害关系的,应当回避。任何组织和个人不得干预内部审计工作。2.6 部门和单位应当支持内部审计工作,及时解决工作中存在的问题,保护内部审计人员依法履行职责,保证内部审计开展工作和培训所必需的经费。3 业务指导与监督 3.1 审计科负责指导和监督医院内部审计工作,对所属(管)单位实施内部审计,并对所属单位进行业务指导和监督。医院内部审计机构接受国家审计机关的指导和监督。4 内部审计职责与任务 4.1 内部审计机构履行下列职责:4.1.1 拟定内部审计规章制度;4.1.2 审计预算的执行和决算;4.1.3 审计财务收支及有关经济活动;4.1.4 审计基本建设投资、修缮工程
4、项目;4.1.5 审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用;4.1.6 开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配等专项审计调查工作;4.1.7 审计经济管理和效益情况;4.1.8 审计内部有关管理制度的落实;4.1.9 其他审计事项。4.2 内部审计机构每年应当向院长提交工作报告与工作计划。4.3 内部审计机构对审计工作中的重大事项,应及时向上级主管部门内部审计机构报告。4.4 内部审计机构根据审计业务的需要,报经院长批准,可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计,并检查监督审计业务质量。4.5 内部审计机构在审计工作中应加强与外部审计的
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