上海震旦家具公司SAP实施事务同仁暂借款流程9998.pdf
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1、上海震旦家具有限公司 SAP 实施专案 第二十六章-FI26_同仁暂借款流程 1.流程说明 此流程描述因应同仁暂支款作业的管理需要,于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及借款人、权责主管、出纳等岗位。借款人需借款项经权责主管核准后,需由现金出纳审核并编制记帐凭证会计信息。当现金付款凭证在 SAP 系统中过帐完毕后,出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员,并由其签章确认。出纳人员需及时清点手存现金库存量,与 SAP 系统之现金帐户余额进行核对,做到“日清月结”。2.流程图 同仁暂付款流程FI26借款人出纳权责主管暂付款需求暂借款帐务处理Tcode:F-48Yes核准结束No审核Ye
2、s结束No1/1填制暂付款申请单暂付款申请单填写记帐凭证付款流程 3.系统操作 3.1.操作范例 1)员工暂付款(总公司及区部):蒋东晖暂借人民币,金额 5000 元 2)员工暂付款(各责任中心):王强暂借人民币,金额 5000 元 3.2.系统菜单及交易代码 1)员工暂付款(总公司及区部):蒋东晖暂借人民币,金额 5000 元 路径:会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金预付定金 交易代码:F-48 2)员工暂付款(各责任中心):王强暂借人民币,金额 5000 元 路径:会计财务会计应付帐款凭证输入其他内部转帐不带清帐 交易代码:F-42 3.3.系统屏幕及栏位解释 1)员工暂付款(总公司及区
3、部):蒋东晖暂借人民币,金额 5000 元 路径:会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金预付定金 交易代码:F-48 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期 2001/03/10 凭证类型 以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围,同一种记帐凭证编号连续 KZ:同仁暂借款 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001:震旦总部 记帐日期 暂付款入帐日期。2001/03/10 记帐期间 记帐期间 3 货币/汇率 为会计凭证之业务货币种类,本公司
4、之记帐本位币为人民币(RMB),业务货币则有美元(USD)等 RMB 财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号 凭证抬头文本 会计凭证摘要 蒋东晖暂借 供应商:帐户 指定总帐科目。对于供应商应付款,指定供应商:其他应收款-蒋东晖 供应商:特别总帐标志 对于员工暂借类特殊事项,采用特别总帐标志指定过帐科目 X:其他应收款-蒋东晖 银行:帐户 银行科目编号 00 银行:业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表,震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具(1002)1002:震旦中
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