广告公司管理制度516144751.pdf
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1、 西安顶点广告有限公司 管 理 制 度 度制 勤考 一、按国家规定,实行八小时工作制。八小时内,员工必须按时上下班。每 1.周星期一至星期六为工作日,夏季上午8:30 上班,下午 18:30 下班,(冬季上午 9:00上班,下午 19:00 下班,)中午休息时间为 12:00 至 14:00。员工必须如实签到,迟到或早退按 1 元/分钟扣除,以此累计,严禁代人 2.签到和让别人代签到,如若代签到被查获,代人签到者扣 100 元,被代签到者扣 200元。事假需提前一天向部门经理申请,经同意后向行政部报批,按事假天数 3.扣除当事人日工资(基本工资/26 天事假天数)。员工生病应及时通知公司,病假
2、必须持有正规医院开具的病假单方能生 4.效。病假按天数扣除当事人日工资的一半(基本工资/26 天病假天数/2).如未能按上述第 3、4 条执行,则视为旷工。旷工一天扣除当事人三倍日 5.工资(3基本工资/26 天),无故旷工三天以上者视为自动离职。开工作会议迟到每一分钟罚款10 元,不到会这视为旷工。6.当月无迟到、早退、病假、事假、旷工者给予全勤奖,100 元/月(试用 7.期内的员工不享受此待遇)。连续6个月全勤的员工除给予表扬外,一次性奖励200元,可带薪调休一天,连续 12 个月全勤的员工一次性奖励 500 元可带薪调休三天,调休时间安排向行政部报批。各部门员工因工作需要加班应向部门经
3、理申请,19:00 以后开始计算加 8.班时间,20:00 以后离开公司的员工可享受10 元晚餐补助(但日累计工作时间不到8 小时不享受此待遇),22:00 之后,可打车下班,实报实.除外)AE 销(合同期内的部门经理或员工自动离职须提前30 天向行政部提交书面申 9.请,部门经理经上级,员工经部门主管批准后,上报行政部主管审核、总监、总经理批准后,并及时办理交接手续及清算财务单据,方可执行。部门经理或员工因违反公司制度或工作业绩不佳被辞退,自总经理批准 10.之日起,一周内调离。员工在试用期内可随时提出辞职,公司也可随时提出辞退。11.上班时间不得登录私人 QQ,工作 QQ 不得加闲杂之人,
4、不得随意修改 12.工作 QQ 密码,不得随意删除工作 QQ 聊天记录,保留于客户沟通的依据。例会,公司每周六下午 4 点钟例会公司全体员工(除请假、跨市出差以 13.外员工)必须参加,不得已“约好客户”,“工作忙”,“回家赶车”等任何借口不参加例会,如不参加视为旷工一天处理,如有工作事先于客户做好沟通,做好工作安排。工 资 制 度 二、公司实行以下发薪制度,即每月 15 号发放上月基本工资岗位工资绩 1.效工资奖金补贴。1)试用期员工:只发放基本工资 2)正式员工工资构成:基本工资岗位工资绩效工资奖金补贴 -迟到-病假-事假-旷工-罚款其它。特设:员工成绩突出者,可由部门主管向公司申请特殊奖
5、励。2.员工试用期为三个月,在此期间只发放基本工资,不享受各种福利补贴(特别奖除外)。4.员工领工资时必须本人当面点清金额并签字确认,不允许随意代领。三、员工福利待遇 公司同试用期满三个月的员工按年签定劳动合同,在合同期内劳资双方 1.不得擅自违约,如有违约应赔偿当事人30 天工资及各种福利补贴。公司正式员工每年 6-8 月发放防暑降温费,100 元/月。2.节日补助:春节:500元/人;中秋节:200 元/人;国庆节:200 元/3.人;元旦:200 元/人(或发放同等价值的物品,试用期内员工不享受此待遇)。每位公司员工在生日的当天可获得公司赠送的生日蛋糕或礼物一份;4.公司每年组织员工二次
6、外出野外郊游活动,时间安排在春季一次,秋季 5.一次;按季度评选各部门优秀职员,给予通报表扬及物质奖励 200 元/人。每年 6.年终公司将评选年度最佳员工,同时将获得公司的额外嘉奖。经常加班的员工,由部门主管安排调休,得到批准后报行政部备案。7.公司定期为员工组织岗位培训,包括:印务知识讲座、市场营销讲座;8.策划文案讲座;电脑设计制作技能培训等。四、费用报销制度 1.每星期一和星期五为报销日,只能报销上周费用(员工因休假、出差等除外),过时不再补报。报销严格执行各部门主管负责制,即各部门员工每周把要报销的票据统一交到主管或组长处,由主管审核后,统一交到财务部;2.日常费用报销须严格遵循以下
7、步骤:经办人认真填写费用报销单;)12)部门经理签字;3)财务部经理签字;4)副总经理签字;到财务部出纳处领款。6)3.报销餐费时应填写业务招待费报销单;报销交通费填写交通费报销单;报销其它费用填写费用报销单。4.填制报销单时,应按报销单的格式填写所在部门、时间、报销内容、金额、经手人,并把原始发票附在报销单后面。如原始发票丢失,必须写明原因,经财务部上报总经理,不经批准,不允许随便替票。坚决禁止补票、假票行为的发生,一经发现,将予严惩。5.将填写粘贴好的报销单按审批程序交有关经理签字和财务部审核后,交出纳报销领款。6.劳务费支出应填写支出明细单,注明支出事由、金额、领款人联系地址,并由领款人
8、、经手人、证明人签字,总经理批准后方可支出。公司员工晚上加班至20:00 加班补助餐费 10 元/人。节、假日加班补助餐费 10 元/人/半天,补助餐费 20 元/人/全天。7.为客户购买礼品应事先向行政部申请,批准后统一由行政部采办,领用人要登记。8.节假日加班,由各部门主管详细统计好各部门加班人次及天数,然后报到财务部审核、备案,经总经理批准后,按照国家的规定给予发放。9.业务招待费标准按如下规定:客户级别 公司陪同就餐人数 餐费标准 实报实销 /总经理/副总经理总监 2-3 人/元 部门主管 50 代人报销的费用要与本人报销的费用明确区别开,不能混在一起报销。委 10.托别人代为报销,委
9、托人必须在报销单背后签字确认。或节假日加班均可报销出租车费。部门主管各部门员工晚上加班至 11.22:00 安排的工作,由部门主管签字确认,由行政部审核事由,由财务部确认 金额后,即可报销。12.部门主管每月签字报销权限如下:总经理:10,000 元/月 副总经理:5,000 元/月 总监:3,000 元/月 13.任何报销票据不得使用代替发票,如发票遗失后果自负。14.员工离开公司时应结清各种款项,若员工离开公司后尚有欠款,由部门经理负责,部门经理离开时未结清欠款的,由公司总经理负责。15.一旦发现员工报销费用弄虚作假,将予以适当的处罚。财务部有权对不合法或不合理的原始凭证提出质疑并要求更改
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